Имя: Пароль:
1C
 
БП 3.0 КОРП, авизо, раздельный учет НДС
0 orcdunaev
 
25.12.15
13:51
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой.
БП 3.0 КОРП, есть "Авизо по МПЗ исходящее" от филиала, есть "Авизо по МПЗ входящее" в головной организации. Есть какие-то там МЦ, которые передаются с помощью авизо.
При формировании регламентных операций по НДС за 1 квартал остаются хвосты по 19.03. Учет НДС раздельный.
Насколько я понял, проблема в том, что при поступлении МЦ документ поступления формирует проводку Дт 19.03 Кт 60.01 В ФИЛИАЛЕ.
По ГОЛОВНОЙ в ОСВ на дебете 19.03 пусто. И без этой суммы 19.03 в ГОЛОВНОЙ не закрывается.
Авизо входящее эту проводку не формирует.
Вопрос: как вообще это всё должно работать? Кто должен сделать проводку в дебет 19 при поступлении? Или она не обязательна?
По КОРПу информации с гулькин нос. Если кто подскажет источник инфы, тоже буду благодарен.
1 Spieluhr
 
25.12.15
16:37
Похоже Авизо по МПЗ передает только ТМЦ.
Если Вы хотите передать еще и входящий НДС, то надо делать еще одну пару авизо.
2 sansys
 
25.12.15
17:35
НДС это налог и авизовками он не передаётся. Книгу покупок делаете по каждой организации отдельно, а вот декларацию делаете консолидированную по всему предприятию.
3 orcdunaev
 
26.12.15
09:15
sansys, ага, общая мысль ясна, спасибо. Но тогда возникает еще пара вопросов:

1)  Spieluhr, зачем тогда в "Авизо" формируются движения по регистру "Раздельный учет", если НДС не передается?

2) Формирование книги покупок по головной зачем-то цепляет эти ТМЦ, пришедшие с помощью авизо из филиала. Делает проводки по включению в стоимость и Дт "распределяется" - Кт "Принимается к вычету". И 19-й не закрывается. С этим что делать?

Как правильно передать ТМЦ с помощью авизо, чтобы НДС остался в филиале?
4 orcdunaev
 
27.12.15
13:53
"Формирование книги покупок по головной зачем-то цепляет эти ТМЦ"
Т.е. не формирование книги покупок, а распределение НДС.
5 Feunoir
 
27.12.15
14:11
(0) В 2.0 в авизо по МПЗ есть ТЧ Счет-фактура. Есть ли она в 3 - не знаю, но подозреваю, что тоже есть. Заполняете?
6 orcdunaev
 
27.12.15
14:14
(5) Да, в 3.0 тоже есть. Заполняем.
7 orcdunaev
 
27.12.15
14:18
В общем, некоторое понимание того, как надо, выстроилось:
1) НДС никуда не гоняем
2) выполняем регламентные операции по НДС в филиале
3) выполняем их же в головной.

Но картину портит уходящий в минус 19.03 по головной. Если НДС остался в филиале и был там распределен, то зачем распределение НДС пытается его распределять в головной?..
8 orcdunaev
 
28.12.15
21:13
Ребята, приподнимем тему. Она все еще актуальна. Need help.