|
БП 3.0 КОРП, авизо, раздельный учет НДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
orcdunaev
25.12.15
✎
13:51
|
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. БП 3.0 КОРП, есть "Авизо по МПЗ исходящее" от филиала, есть "Авизо по МПЗ входящее" в головной организации. Есть какие-то там МЦ, которые передаются с помощью авизо. При формировании регламентных операций по НДС за 1 квартал остаются хвосты по 19.03. Учет НДС раздельный. Насколько я понял, проблема в том, что при поступлении МЦ документ поступления формирует проводку Дт 19.03 Кт 60.01 В ФИЛИАЛЕ. По ГОЛОВНОЙ в ОСВ на дебете 19.03 пусто. И без этой суммы 19.03 в ГОЛОВНОЙ не закрывается. Авизо входящее эту проводку не формирует. Вопрос: как вообще это всё должно работать? Кто должен сделать проводку в дебет 19 при поступлении? Или она не обязательна? По КОРПу информации с гулькин нос. Если кто подскажет источник инфы, тоже буду благодарен. |
|||
1
Spieluhr
25.12.15
✎
16:37
|
Похоже Авизо по МПЗ передает только ТМЦ.
Если Вы хотите передать еще и входящий НДС, то надо делать еще одну пару авизо. |
|||
2
sansys
25.12.15
✎
17:35
|
НДС это налог и авизовками он не передаётся. Книгу покупок делаете по каждой организации отдельно, а вот декларацию делаете консолидированную по всему предприятию.
|
|||
3
orcdunaev
26.12.15
✎
09:15
|
sansys, ага, общая мысль ясна, спасибо. Но тогда возникает еще пара вопросов:
1) Spieluhr, зачем тогда в "Авизо" формируются движения по регистру "Раздельный учет", если НДС не передается? 2) Формирование книги покупок по головной зачем-то цепляет эти ТМЦ, пришедшие с помощью авизо из филиала. Делает проводки по включению в стоимость и Дт "распределяется" - Кт "Принимается к вычету". И 19-й не закрывается. С этим что делать? Как правильно передать ТМЦ с помощью авизо, чтобы НДС остался в филиале? |
|||
4
orcdunaev
27.12.15
✎
13:53
|
"Формирование книги покупок по головной зачем-то цепляет эти ТМЦ"
Т.е. не формирование книги покупок, а распределение НДС. |
|||
5
Feunoir
27.12.15
✎
14:11
|
(0) В 2.0 в авизо по МПЗ есть ТЧ Счет-фактура. Есть ли она в 3 - не знаю, но подозреваю, что тоже есть. Заполняете?
|
|||
6
orcdunaev
27.12.15
✎
14:14
|
(5) Да, в 3.0 тоже есть. Заполняем.
|
|||
7
orcdunaev
27.12.15
✎
14:18
|
В общем, некоторое понимание того, как надо, выстроилось:
1) НДС никуда не гоняем 2) выполняем регламентные операции по НДС в филиале 3) выполняем их же в головной. Но картину портит уходящий в минус 19.03 по головной. Если НДС остался в филиале и был там распределен, то зачем распределение НДС пытается его распределять в головной?.. |
|||
8
orcdunaev
28.12.15
✎
21:13
|
Ребята, приподнимем тему. Она все еще актуальна. Need help.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |