0
Александр056
19.01.16
✎
10:24
|
Доброго времени суток 1с УПП 1.3,ситуация такова, в 7 месяце 15 года оформили поступление, и в нем косяк, на 1 коп в ндс, ошибка чисто наша, у нас 1с посчитала автоматом так, а в документах от поставщика по другому, в итоге в 3ех документах нужно исправить ндс. Можно сделать в самих доках, но гл бух говорит так как мы уже сдали декларацию за тот период, то нам надо что бы эти изменения отразились в доп листах, в формировании книги покупок ставлю галку отразить в доп листе, и есть поле для ввода исправленного поступления, но оно формируется на основании корректировочных документов от поставщика(бум носитель), но их естественно нет, если я не указываю документ исправления, то в доп лит запись попадает, но в том виде в котром она есть сейчас, подскажите как поступить что бы в доп листе отразилось наши поступления с исправленным НДС, заранее спасибо!
|
|