Добрый день. Такой вопрос. Есть ПТИУ от 31.07.2015 по ставке 10% и без НДС. Есть корректировка поступления где мы сторнируем этот документ, на сумму общую(10%+без ндс). В книге продаж притом, раздел 19 не заполняется. Он должен заполняться или нет? согласно № 420-ФЗ вроде нет, но бухгалтер говорит, что это если только полностью без ндс-е операции. Как правильно?