Было несколько реализаций контрагенту, нерезиденту. выписали счета фактуры налогового агента, все они попали во 2 раздел. Однако в 3 раздел в строку 180 попала только часть. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело
У документов отражение начисление НДС было указано событие Предъявлен НДС к вычету для поставщика, которого уже нет. Исправили на Предъявлен НДС к вычету. После этого сумма по счетам фактурам попала в раздел 3