Организация на ОСН, но получила налоговые каникулы и НДС не платит.
Документы поступления ТМЦ, поступления денег и оплаты делались с НДС.
Как правильно скорректировать задолженность НДС перед бюджетом, ведь фактически этой задолженности нет из-за полученных налоговых каникул?
(1) Бух мне объяснила, что их организацию освободили от уплаты НДС, т.к. организация медицинская. Бух для корректировки НДС использовала ручные операции. С какого-то периода закрытие месяца стало ругаться. Сделали экспресс-проверку, которая показала отрицательные остатки по счетам 19.03 и 19.04. Я сказал, что ручные операции - это неверно, а как верно - не знаю!
Подскажите, плз, как этот НДС правильно скорректировать.