|
Документооборот давальческих комплектующих. УПП | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Грызлик
18.05.16
✎
14:08
|
Добрый день. Пару дней назад поднимал тему " + УПП. Давальческое сырье в производственном цикле. ∇". Оказалось, ситуация немного другая. Бухгалтерия бодается с производственником. А мне бы хотелось узнать мнение коллег.
В процессе производства используем в одном случае давальческое сырье, в другом - комплектующие. При этом комплектующие МПЗ поставляются заказчиком для производства продукции. Что хочет производственник. Предположим, у меня на производстве собирают автомобиль. И продают автомобиль! Но собираем мы его не полностью из наших материалов, а частично из материалов покупателя. И на выходе даем торг12. По словам производственника, мы приняли материал от контрагента на 003 счет, а в момент сборки, списываем на 20 счет. Тут он никаких проблем не видит. Бухгалтерия говорит, что эти материалы проще купить. Или оформить как услугу, на что производственник отвечает, что мне не нужно отображать это в себестоимости, и покапать я их не хочу. Мне их дают, и покупать услугу я не хочу. Т.к. через проходную у меня проходит штука изделия. А не услуга. Так как такую ситуацию обрабатывать? |
|||
1
viktor_vv
18.05.16
✎
14:17
|
Это как так "мы приняли материал от контрагента на 003 счет, а в момент сборки, списываем на 20 счет" ? Принимают на 003.01 списывают в производство 003.02, каким боком там 20.
|
|||
2
viktor_vv
18.05.16
✎
14:21
|
(1)+ Потом реализация услуг по переработке, там заполняешь использованные материалы, они и спишутся с 003.02 и из регистра Товары полученные.
|
|||
3
Грызлик
18.05.16
✎
14:21
|
(1) С точки зрения правильности счетов. Сам не знаю, но почитаю. Так рассуждает производственник. Я думаю он идет логикой с 10 на 20.
|
|||
4
viktor_vv
18.05.16
✎
14:24
|
Ну да, заблансовый с балансовым в одной куче. Вот 003.02 и есть аналог 20 для давальческих материалов.
|
|||
5
viktor_vv
18.05.16
✎
14:26
|
И там еще документ есть "передача товаров" с видом операции Передача продукции заказчику.
|
|||
6
Грызлик
18.05.16
✎
14:26
|
(4) Так, если рассуждать, то я на любом уровне производственного цикла, делаю ПФ. Выдаю требование часть материалов с 10 и честь с 003.01. в дебет 20 и 003.02. А ОПзС я потом нормально смогу сделать? Выход ПФ будет на 21 счет.
|
|||
7
Грызлик
18.05.16
✎
14:29
|
(6) (5) (4) Получается что в схеме (6) это уже не работает. Я делаю или все из его материалов в одном цикле и отражаю документами "передача товаров", и реализация услуг по переработке. Но это не сырье.. я ему продаю изделие. Ему нужно ТОРГ 12
|
|||
8
Грызлик
18.05.16
✎
14:30
|
(7) Все хотят видеть один документ. заказ на производство - производственный цикл(громадный) - Реализация. Материал мы покупаем и берем у покупателя
|
|||
9
viktor_vv
18.05.16
✎
14:40
|
(6) Не уверен насчет спишется ли с 003.02 при выпуске полуфабрикатов, там контрагент в аналитике есть. И может у бухгалтерии будут вопросы по документальному оформлению использования давальческих материалов.
|
|||
10
Грызлик
18.05.16
✎
14:46
|
(9) НУ а бухгалтерия как предлагает сделать сделать, написано в (0), а производственник бракует бухгалтерскую схему. Эта схема на подходит как с давальческим сырьем, когда один цикл производственный. А у нас полуфабрикат на полуфабрикате.
|
|||
11
viktor_vv
18.05.16
✎
14:49
|
Да кажется бухгалтерская схема и подходит. Купили материалы и дальше уже делайте что хотите с ними по одинаковой схеме.
|
|||
12
Тыковка Е
18.05.16
✎
15:21
|
(1) Там будет счет 20.02.
|
|||
13
Грызлик
18.05.16
✎
16:00
|
(11) не подходит - (12) прав.
Я тут уже неделю не сплю))) |
|||
14
viktor_vv
18.05.16
✎
16:07
|
(12) Да, тупанул. Это у себя по монтажным услугам с давальческим оборудование 003 используем.
|
|||
15
viktor_vv
18.05.16
✎
16:12
|
Бухов наверное смущает что на 20.02 вроде как только в количестве надо списывать, опять же с какого счета .
|
|||
16
Тыковка Е
18.05.16
✎
16:31
|
(15) Сформируй всю цепочку документов и увидишь с каким счетом корреспондирует. Я так уже не помню, если не забуду, то посмотрю завтра.
|
|||
17
Грызлик
19.05.16
✎
07:24
|
Лично моих бухов пока ничего не смущают. Мы тут пока выясняем, правильный документооборот под эту схему.
И вообще, мне кажется. придется допиливать базу. Что бы был приход давальческих комплектующих по цене 00 руб. А как они там будут в бухгалтерии разносить, пока не известно. Я понимаю, стандартной схемы нет. |
|||
18
КМ155
19.05.16
✎
07:30
|
(17) [ Что бы был приход давальческих комплектующих по цене 00 руб]
бухи бредят нет у чужого цены, есть залоговая стоимость |
|||
19
Грызлик
19.05.16
✎
07:41
|
(18) Это не бухи. Это я уже выдумал.
У бухов все просто. Они купили это. Или усгой отразили. Производственник этой схемой идти не хочет. И говорит, не может быть такого, что бы не было стандартных проводок. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |