0
AlexToo
25.05.16
✎
13:36
|
Добрый день, конфа 1С 7.7. УСН 1.3 (доходы-расходы). Подскажите пожалуйста, у нас каждое 25 число месяца сотрудникам выплачивают аванс(по расходным оредрам), а 10 числа зарплату(по документу выплата зарплаты). Так вот в КУДиР авансы попадают последним числом месяца, при начислении зп, а не каждый расходник.
А вот теперь сам вопрос если сотруднику допустим 10.02 выплатили не всю сумму начиленой зп и на 70 счете осталось кредитовое сальдо, то при выплате аванса такому сотруднику 25.02, расходник попадет в книгу(25.02 хотя по идее не должен), а потом ещё и в конце месяца попадет т.е. задвоится.
Не понимаю почему так происходит? Выходит начисленную зп предприятия по любому целиком должно выплатить?
|
|
3
AlexToo
25.05.16
✎
13:53
|
(1) ну это в принципе так. Например 25.01 сотруднику выплачивается аванс 3250 выплачивается через РКО, в книгу 25-числом этот РКО не попадает т.к. на момент выплаты на 70 счете по данному сотруднику остатков нет.
31.01 начисляется зарплата в размере 7475 в книгу попадает сумма аванса 31.01 (и если открыть расшифровку будет написано, что начислили столько-то, уже выдали столько-то), соответственно у сотрудника на 70 счете, остается остаток не выплаченной зп 3435
10.02 выплачивается зарплата и вот если тут выплатить не весь остаток, а как у нас было 1700 рублей, то на 70 счете ещё остаток останется и при выплате аванса 25.02 расходником этот расходник попадет в книгу.
По коду проверяется остаток на 70 счете. Но тогда выходит, что сотруднику обязаны всю зарплату сразу выплачивать, по хорошему так и должно быть, но бывает по разному.
|
|