Имя: Пароль:
1C
1С v8
Расчет себестоимости продукции реализованной силами сторонней организации УПП
,
0 mpv-faq
 
08.06.16
08:59
Здравствуйте, хотелось бы уточнить правильно ли я рассчитываю себистоимость продукции реализованной силами сторонней организации,
1) передача товаров дт 10.7 кт. 10.2
2) поступление товаров из переработки дт 10.2 кт 20.01.1
3) получение услуг по переработке дт 20.01.1 кт 10.7

Себистоимость явно не известна
20 Академик_
Келдыш
 
08.06.16
09:17
(18) ясна - поэтому зовите специалиста.
21 Академик_
Келдыш
 
08.06.16
09:18
(19) в какую позу вы там его ставите?
22 mpv-faq
 
08.06.16
09:19
Это не готовая продукция, это комплектующая для нашей продукции
23 Академик_
Келдыш
 
08.06.16
09:20
(22) мда...
24 rphosts
 
08.06.16
09:20
(12) а что, хорошие проводки... пятничные
25 mpv-faq
 
08.06.16
09:23
26 Академик_
Келдыш
 
08.06.16
09:24
(25) а РСВ делали? там что? и что пишет?)
27 mpv-faq
 
08.06.16
09:26
так вот по поводу РСВ, сумма распределяется по всему производству
28 El_Duke
 
гуру
08.06.16
09:26
(22) Если это комплектующие, то вы просто приходуете их на счет 10.х как поступившие от поставщика материалы. Далее списываете их в свое производство.
Причем здесь расчет чужой себестоимости ?
29 birkoFFFF
 
08.06.16
09:26
В документе "Поступление товаров из переработки" закладки Распределение материалов и Распределение прочих затрат заполняете или выбрано Авто?
30 mpv-faq
 
08.06.16
09:28
(29) ну по этому поводу ризницы нет
31 mpv-faq
 
08.06.16
09:28
(28) так и делали, тут начали загонять про 43 счет, а суммы так и так нет
32 El_Duke
 
гуру
08.06.16
09:32
(31) вам надо на бумаге сначала разобраться с давальческой схемой, для этого грамотный бухгалтер нужен
33 AceVi
 
08.06.16
09:32
(0) Я тебя не пойму - какие те люди сделали тебе себестоимость (бог знает что они там сделали),  а ты на форуме спрашиваешь что именно они тебе сделали и какая у них может быть ошибка.

Мой ответ - ошибок нет это фича.
Ты от нас чего хочешь? спроси тех кто делал или зови спеца что бы копался в этом.
34 Академик_
Келдыш
 
08.06.16
09:34
(31) 20.02 где?
35 mpv-faq
 
08.06.16
09:35
нет нет и еще раз нет, сумму мы знаем на бумаге, сумму мы знаем по затраченным на них материалов, суммы знаем за оказание услуг, дело в том что 1с об это не знает, так вот для того что бы правильно сделать РСВ нужно знать цену на материалы или комплектующие, а как знать себестоимость если на предприятие приходит только количество без суммы - для умников я говорю опять же про проводки
36 assasu
 
08.06.16
09:36
(0) зря пошел сюда.
иди в гугол, там есть минимум две ссылки где вся схема в картинках разобрана.
37 Академик_
Келдыш
 
08.06.16
09:36
(28) они полуфабрикаты производят на стороне.
38 mpv-faq
 
08.06.16
09:36
ты думаешь я там не смотрел
39 mpv-faq
 
08.06.16
09:37
вот именно (37)
40 assasu
 
08.06.16
09:37
(38) не смотрел значит если спрашиваешь.
41 mpv-faq
 
08.06.16
09:38
все я смотрел, так там тоже суммы нет
42 assasu
 
08.06.16
09:41
(41) в поступлении из переработки есть материалы и распределение материалов. так программа узнает про себЕстоимость. Нет ?
43 Академик_
Келдыш
 
08.06.16
09:42
(42) нет.
44 birkoFFFF
 
08.06.16
09:42
(30) Есть разница.

(41) смотрел в документах соответствие статей затрат, подразделений и т.д.?
Поставь ручное распределение материалов и прочих расходов, проверь все там.
45 birkoFFFF
 
08.06.16
09:43
И в учетной политике должен быть выбран нужный способ формирования себестоимости, сейчас найду где.
46 Академик_
Келдыш
 
08.06.16
09:44
заказ поставщику где? где 20.02?
47 assasu
 
08.06.16
09:44
(43) а как ?
48 ASU_Diamond
 
08.06.16
09:46
(47) ещё документ по оприходованию услуг надо внести, щас с ходу не вспомню где.
49 birkoFFFF
 
08.06.16
09:46
(46) Зачем заказ поставщику?
50 Академик_
Келдыш
 
08.06.16
09:46
(47) намного сложней. прикинь поставщику передавали материалы весь год? 100 раз и по разным стоимостям?
51 Академик_
Келдыш
 
08.06.16
09:48
(49) на всякий случай)
52 mpv-faq
 
08.06.16
09:49
(48) Это понятно но это расчет с контрагентом по факту, к делу не относится
53 birkoFFFF
 
08.06.16
09:49
Вот, особенности проведения документа:

Если в учетной политике задан способ формирования себестоимости по операции выпуска как «По плановым ценам» или «По прямым затратам», то при проведении документа производится определение предварительной стоимости материалов, согласно учетным данным в незавершенном производстве, и выполняется распределение согласно количеству прямых затрат этого материала на строки табличной части «Продукция». В результате формируется предварительная себестоимость выпущенной продукции и оказанных услуг.

Проверяй учетную политику и выбранные в документах счета и статьи затрат.
54 mpv-faq
 
08.06.16
09:52
в учетной политике стоит по По прямым затратам
55 assasu
 
08.06.16
09:53
(46) тема : отдаем на сторону. нет там 20.02. он появляется когда нам давать будут.
56 assasu
 
08.06.16
09:54
http://www.vnedriupp.ru/stat/?ELEMENT_ID=8276
вся схема
автор, покажи где у тебя затык ?
57 birkoFFFF
 
08.06.16
09:55
да, и сначала надо услуги получить из переработки, там указать на что они распостраняются, а уже потом товар приходовать и распределять затраты, поменять п.п 2 и 3 местами.
58 ASU_Diamond
 
08.06.16
09:55
(52) класс! а как себестоимость произведенной продукции считать без стоимости услуг переработки?
59 Академик_
Келдыш
 
08.06.16
09:56
(55) согласен. но заказ поставщику где?
60 birkoFFFF
 
08.06.16
09:57
(55) Да не нужен заказ поставщику, это опционально. Его может не быть.
61 birkoFFFF
 
08.06.16
10:02
Как я поняла у автора затык в документе "Поступление продукции из переработки".
Нет суммы в проводке:  дт. 10  кт. 20

Все верно?
Если да то еще раз внимательно смотрим выбранные статьи затрат в этом документе и документе Получение услуг по переработке. Сначала проводим услуги, потом проводим поступление товаров.

Должны быть одна и та же статья в проводках
дт. 20   кт. 60
дт. 20   кт. 10,07

и
дт. 10  кт. 20
62 mpv-faq
 
08.06.16
10:03
все верно, сейчас проверю
63 birkoFFFF
 
08.06.16
10:06
И смотреть не только проводки, но и регистр учет затрат (если у вас РАУЗ), если нет уже не помню что.
Куда у вас документом "получение услуг" списываются услуги и стоимость материалов с 10.07, оттуда вы должны их и забирать на 10-ый счет документом "Поступление из переработки"

Посмотрите движения обоих документов по регистрам, ищите несоответствие.
64 Lamer1C
 
08.06.16
10:09
(0) сторона переработчика или давальца?
65 birkoFFFF
 
08.06.16
10:11
(64) Ну раз они товары передают, логично что давалец...
66 mpv-faq
 
08.06.16
10:12
(61) вот вроде бы все так, я уже начал сомневаться а должна ли быть сумма в документа получение товаров
67 Lamer1C
 
08.06.16
10:13
(65) из (0) не все ясно было, да и так, на всякий случай.
(62) отчет по 4-м аналитикам сформируйте, и будет ясно, почему стоимость не списывается
68 mpv-faq
 
08.06.16
10:13
в итоге хотим получить полуфабрикат на счет 10.2 с суммой затраченной на него материалов + улуги, он встает на 10.2 но только как количество
69 Lamer1C
 
08.06.16
10:14
(66) в учетной политике списание затрат какое?
70 Lamer1C
 
08.06.16
10:14
(68) услуги на 10.02 никак не попадут
71 mpv-faq
 
08.06.16
10:15
да не услуги а полуфабрикат
72 Злопчинский
 
08.06.16
10:15
есть мнение, что себестоимость продукции не зависит от того, реализована эта продукция или нет...
73 mpv-faq
 
08.06.16
10:15
(69) по прямым
74 birkoFFFF
 
08.06.16
10:16
(70) С чего вдруг? Попадут без проблем.
75 birkoFFFF
 
08.06.16
10:16
(72) Да у автора с терминологией нелады, уже почти разобрались что он имеет в виду)
76 Lamer1C
 
08.06.16
10:18
(74) с этого момента, пожалуйста, поподробнее
(73) если прямые и есть остатки, то должны сразу суммы списываться.
77 mpv-faq
 
08.06.16
10:19
Я извиняюсь если объясняю не правильно, мы делаем некое оборудование, что бы сделать деталь для этого оборудования мы отдаем материал на сторону, получает полуфабрикат ставим в обородуование, так вот что бы узнать стоимость оборудования мне нужно знать и стоимость полуфабриката не так ли
78 birkoFFFF
 
08.06.16
10:19
(76) Если поподробнее, то проводим документ Поступление услуг по переработке, там списываем услуги на 20 счет на нужную номенклатурную группу и статью затрат, потом её же выбираем в документе "Поступление из переработки" на закладке "Прочие затраты" и распределяем на продукцию.
79 mpv-faq
 
08.06.16
10:20
вот и бухи уверены что как будто должны, а нет
80 birkoFFFF
 
08.06.16
10:21
Покажи скриншот проводок документа Поступлени услуг и Поступление из переработки.
81 mpv-faq
 
08.06.16
10:21
сейчас выложу
82 mpv-faq
 
08.06.16
10:25
83 mpv-faq
 
08.06.16
10:26
84 Lamer1C
 
08.06.16
10:27
(78) ну так через 20 же, а не на прямую
85 birkoFFFF
 
08.06.16
10:29
(82) Ну ёёёшки-матрешки. Говорю же смотри статьи затрат...
В одном документе на 20-ом счете только подразделение, в другом подразделение и статья затрат. Вот он у тебя и не может их состыковать.
http://image.prntscr.com/image/417eac5081c74ca2a44b3e3ecb7cdc0e.jpeg
http://image.prntscr.com/image/4f46b11e3373410a852e0899113fca4f.jpeg
86 mpv-faq
 
08.06.16
10:29
спрашивал как формируется себесоимость, в политике по прямым затратам
87 mpv-faq
 
08.06.16
10:30
че то я вообще запутался
88 mpv-faq
 
08.06.16
10:31
сейчас еще раз все проверю отпишусь позже
89 birkoFFFF
 
08.06.16
10:33
(87) Да все просто. Ради эксперимента заведи новую статью затрат "Переработка силами сторонней организации".
Её укажи везде в этих двух документах.
Поступление услуг отправит туда сумму, а поступление из переработки  её оттуда заберет. По итогам статья закроется в 0.
90 mpv-faq
 
08.06.16
11:38
так у них вид статьи затрат разные
91 mpv-faq
 
08.06.16
11:40
Судя по всему я чего то недопонимаю, т. к. не пойму причем тут статьи затрат и то что нет суммы в проводках документа, тобишь я не знаю сумму полуфабриката
92 mpv-faq
 
08.06.16
11:43
вопрос поставлю по другому как мне узнать себестоимость продукции если не знаю стоимость полуфабриката
93 mpv-faq
 
08.06.16
11:46
люди добрые ну помогите же решить вопрос
94 Джинн
 
08.06.16
11:50
(93) Помогаю - задача идиотская с момента постановки.
95 mpv-faq
 
08.06.16
11:54
согласен, должны ли быть суммовые проводки в документа поступление товаров из переработки или нет
96 Bigbro
 
08.06.16
11:55
тебе уже все рассказали, читай внимательно ответы по второму третьему разу. рисуй проводки на бумаге. со всей аналитикой по каждому счету. думай. исправляй свои документы.
суммы - да, должны быть.
если все оформишь верно
97 mpv-faq
 
08.06.16
11:56
и полюбому надо понимать документ поступление услуг должно быть первым
98 mpv-faq
 
08.06.16
11:57
ну то есть 2 а поступление товара 3
99 Bigbro
 
08.06.16
11:57
ну а как ты сосчитаешь себестоимость если не знаешь сколько тебе обойдется услуга на стороне?
100 mpv-faq
 
08.06.16
11:59
а вот по этой схеме этого не скажешь
http://www.vnedriupp.ru/stat/?ELEMENT_ID=8276
101 assasu
 
08.06.16
12:05
в рсв вообще проводится ?
102 birkoFFFF
 
08.06.16
12:08
(101) Проводки в Поступлении из переработки будут и без проведения РСВ. На 10.02 должна упасть сумма затрат, которые складываются из стоимости товаров ушедших в переработку + стоимость услуг переработчика.
103 Джинн
 
08.06.16
12:16
(95) Это аналог Отчета производства за смену. Если и будут там какие-то суммы, то исключительно плановая себестоимость.
104 Джинн
 
08.06.16
12:18
(102) Чушь.
105 Джинн
 
08.06.16
12:19
(97) Нет. Порядок внутри периода не имеет значения. Поступление услуг по переработке двинет взаиморасчеты с переработчиком и передаст списанные материалы на 20 счет.
106 birkoFFFF
 
08.06.16
12:25
107 Джинн
 
08.06.16
12:33
(106) Все. Начиная с выпуска МАТЕРИАЛА производством :)

Себестоимость выпуска хоть собственного, хоть сторонним переработчиком в УПП будет посчитана только РСВ. Точка.
108 birkoFFFF
 
08.06.16
12:36
(107) Говорю терминологией автора, чтобы ему было понятно.
Пишу о том что ОН считает себестоимостью.
То что он хочет сделать можно, оно работает, надо только правильно заполнить реквизиты документов.
109 mpv-faq
 
08.06.16
12:41
Как говорил незнайка "Эх я дурная голова", спасибо братцы все получилось, я сам косячник и не видел элементарного
110 birkoFFFF
 
08.06.16
12:41
(107) И еще раз повторю кусок из справки к документу:

Особенности проведения документа:
Если в учетной политике задан способ формирования себестоимости по операции выпуска как «По плановым ценам» или «По прямым затратам», то при проведении документа производится определение предварительной стоимости материалов, согласно учетным данным в незавершенном производстве, и выполняется распределение согласно количеству прямых затрат этого материала на строки табличной части «Продукция». В результате формируется предварительная себестоимость выпущенной продукции и оказанных услуг.

Вот ему эта предварительная себестоимость и нужна.
111 birkoFFFF
 
08.06.16
12:41
(109) Что было ?
112 mpv-faq
 
08.06.16
12:43
Не распределял прочие расходы в приходе товаров, там и сумма указывается
113 Джинн
 
08.06.16
13:10
(108) Понял. Каюсь. Зря накинулся.

(110) Эта предварительная не нужна никому, ибо она ни о чем. Факт может кардинально отличаться от суммы прямых затрат. И тут даже не все прямые.

(109) Коллега, Ваши проблемы начались с формулировки задачи и с терминологии. Как корабль назовешь - так он и поплывет...
114 Джинн
 
08.06.16
13:11
(112) А что у Вас в прочих затратах по толлингу, кроме услуг по переработке?
115 mpv-faq
 
08.06.16
13:47
там распределяю сумму по полуфабрикатам, и получается приходую на 10.2 с суммой
116 mpv-faq
 
08.06.16
13:48
и себестоимость того полуфабриката очень даже явная, что там может быть неточно
117 Джинн
 
08.06.16
18:25
(116) Там отсутствует стоимость услуг по переработке как минимум.
118 birkoFFFF
 
09.06.16
04:23
(117) Если он распределил прочие затраты, то как раз услуги там есть, а чтобы туда же упала стоимость израсходованных материалов надо распределить материалы на продукцию.
119 mpv-faq
 
09.06.16
08:53
(118) Вот все прям в точку, так и сделал