0
Fannasankh
15.06.16
✎
14:15
|
Кто знает, как правильно должны попадать в книгу покупок счета-фактуры выписанные на авансовые отчеты по проездным билетам? Применяется нулевая ставка и распределение НДС. Получается, что у книгу покупок счета фактуры попадают двумя строками: с кодом вида операции 23 по ставке 18% и с кодом вида операции 01(или 26 после обновление) по нулевой ставке. Сумма НДС дробится на две строки. Бухгалтер говорит, что всё должно идти с кодом вида операции 23 и одной строкой. Как правильно?
|
|