Имя: Пароль:
1C
 
Как сформировать 09 счет по списанной дебит. задолженности?
0 Мисти
 
27.06.16
16:56
Если в бух. учете деб. задолженность списать на 91 счет, а в нал. ее пока списывать нельзя, то должен же сформироваться 09 счет?
Как этого добиться с помощью типовых документов?
Я думала, Д 91.02 - К 62.01 - сумма по БУ и ВР 5000, а закрытие месяца сделает само Д09 К 68.04 1000
А ничего подобного!
1 Dmitry1c
 
27.06.16
17:00
(0) может быть баг, или не автоматизировано
2 Мисти
 
27.06.16
17:01
Интересная история! А в другой базе (где не надо!) - всё именно так и получилось, это вселяет оптимизм!
3 MrStomak
 
27.06.16
17:04
(0) Если не делает, значит либо операцию расчета ОНА/ОНО не выполняешь, либо ВР на 5000 не стоит.
4 Мисти
 
27.06.16
17:15
Получилась нужная проводка Д 09 - К68.04.2 1000
Но парой строками позже идет Д 68.04.2 - К 99.09 1000 - перенос сальдо. Это еще зачем?? Обычно же переносятся копейки!
5 MrStomak
 
27.06.16
17:22
(4) Перенос сальдо случается, когда не выполняется правило БУ = НУ+ВР+ПР.
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс