Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: Перенос взаиморасчетов с контрагентами
, ,
0 DanJer74
 
14.07.16
07:44
Приветствую! Застрял вот на каком моменте. В 7 заведено несколько фирм. Все они работают по упр учету кроме одной, по которой ведется фин учет. Вопрос вот в чем - как переносить остатки по контрагентам? Не могу разделить по фирмам - пытался тянуть из регистра документы, но не получилось. Измерение "Фирма" в регистре заполняется только для фирмы с фин учетом.
1 DanJer74
 
14.07.16
07:46
Планируется переход на УТ 11
2 NorthWind
 
14.07.16
08:03
ну, очевидно, сравнить выгрузки между собой и подправить обработку, чтобы она проставляла фирму там, где вам надо. Я ж так понимаю, вы остатки один раз будете переносить?
3 HawkEye
 
14.07.16
08:06
(0) как бухгалтерия акты взаиморасчетов подписывает?
4 NorthWind
 
14.07.16
08:10
(3) Очевидно, шариковой ручкой :)
5 DanJer74
 
14.07.16
08:11
В бухгалтерию сдаются данные только по одной фирме
6 DanJer74
 
14.07.16
08:12
Я думал по всем фирмам взаиморасчеты с бухгалтерии взять - но нет, там данные только по одной
7 DanJer74
 
14.07.16
08:13
Там несколько ИП, которые на упрощенке, и одна фирма на 18%. Вот по ней и сдают.
8 NorthWind
 
14.07.16
08:15
(7) вам сначала нужно разобраться, каким образом "серый" учет реализуется в той восьмерочной конфе, на которую вы хотите переходить. Затем соответствующим образом подправить выгрузку. Затем переносить данные.
9 NorthWind
 
14.07.16
08:16
например, в УПП для этого есть крыжики - управленческий учет, регламентированный, налоговый. Ставишь только первый крыжик - в бухгалтерию данные не попадают
10 HawkEye
 
14.07.16
08:39
(6) т.е. если контрагент просит у вас Акт сверки вы говорите: "извиняй дорогой товарисч... нема..."?
11 HawkEye
 
14.07.16
08:40
(7) кому сдают?!
12 HawkEye
 
14.07.16
08:47
(0) открыл первую попавшуюся ТиС...
        
        // установим общие для всех движений измерения
        РегВзаим.Фирма       = Фирма;


никаких условий не увидел по поводу упр\фин учет....
13 DanJer74
 
14.07.16
08:49
(12) Это да - я смотрел. Суть в том, что только по фирме, по которой сдают в бухгалтерию, заполняется в регистре измерение "Фирма". По остальным пусто.
14 DanJer74
 
14.07.16
08:51
Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" вообще не использует параметр "Фирма". Там параметр ГлПустаяФирма
15 DanJer74
 
14.07.16
09:00
Я пытался перебрать движения регистра "ВзаиморасчетыСПокупателями", но с отчетом данные рознятся сильно.
16 HawkEye
 
14.07.16
09:01
(14) кого интересует что использует отчет...
вы сами то где берете информацию о том, сколько конкретный контрагент и кому из ваших фирм, должен заплатить?
17 DanJer74
 
14.07.16
09:09
(16) Так вот в этом и вопрос - где ее взять. Просто в 7 не очень силен. Как вариант - пытался из регистра, но, видимо, что-то делал не так.
18 DanJer74
 
14.07.16
09:10
(16) Опирался на отчет
19 HawkEye
 
14.07.16
09:13
(18) короче вы сами не.уя не знаете кто вам сколько должен, зачем тогда что-то переносить? запросите у контрагентов акты сверки и вбейте данные с них ))
20 DanJer74
 
14.07.16
09:16
(19) Такая мысль тоже посещала - но там их дофига. Потом по ходу актов сверок забивать доки начльных остатков? Но ведь есть какой-то способ перенести.....
21 DanJer74
 
14.07.16
09:17
В отчете я вижу полностью взаиморасчеты по всем организациям.
22 HawkEye
 
14.07.16
09:35
(20) способов перенести - не так много и все они рабочие... проблема в другом, ты не знаешь ЧТО переносить....
23 HawkEye
 
14.07.16
09:36
(21) напиши свой отчет, который по документам в обратном порядке развернет имеющиеся остатки....
24 Ёпрст
 
14.07.16
09:38
(0) смотришь долги в регистре, если измерение фирма не заполнена, берешь её из кредДокумента.
Наслаждаешься, кушаешь печенки.
25 HawkEye
 
14.07.16
09:43
кстати... о печеньках то я и забыл....

+100500 к печенькам...
26 DanJer74
 
14.07.16
10:25
(24) Я делал так - хрень какая-то выходит. отличается сильно от отчета "Взаиморасчеты"
27 DanJer74
 
14.07.16
10:31
А может и руки кривые немного :(
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. Эдвард Йодан