|
Изменение Клиента в реализации | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
ras27
04.08.16
✎
06:32
|
База БП 3.0 Есть реализация и СФ в июне 2015г. Оказалось там указан другой Клиент. Как правильно сделать исправление ? Делаю Корректировка реализации - там нет Клиента.
|
|||
1
Amra
04.08.16
✎
06:39
|
Сторно + новая реализация
|
|||
2
ras27
04.08.16
✎
06:43
|
Сторно - ручной операцией ? Скорее всего это верно, а вот дальше :
Новая реализация какой датой ? Текущей или старой ? Как отразить ситуацию в КнигеПродаж ? Нужно ли делать Доп.лист и если нужно то как ? |
|||
3
ras27
04.08.16
✎
08:19
|
Сторно лучше сделать так - не "Ручной операцией", а "Корректировкой реализации". Там сбрсить сумму ноль. Тогда Корректно формируется Доп.лист со сторно полной суммы той СФ.
Остался вопрос как ввести правильный расход вместе с СФ в тот период. Он должен сделать запись в Доп.лист. Кстати Реализация - услуги (товара нет). Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией ? |
|||
4
Azverin
04.08.16
✎
08:39
|
(3) а вы форумом не ошиблись, задавая здесь вопросы исключительно бухгалтерского характера?
|
|||
5
Azverin
04.08.16
✎
08:50
|
(3) в поиск. полно вариантов:
http://catalog.mista.ru/public/114642/ http://buh.ru/articles/documents/40386/ |
|||
6
Либерал
04.08.16
✎
08:53
|
(0) а какая цель корректировки? сделайте просто корректировку долга текущей датой, если это важно.. а так, какая разница какое субконто "контрагент" в проводках по реализации?))
|
|||
7
Повелитель
04.08.16
✎
08:54
|
Прикольно когда бухи свои косяки на прога вешают )))
|
|||
8
Повелитель
04.08.16
✎
08:57
|
Тут вообще дело не в 1с.
Можно тупо открыть документ и заменить контрагента. Тут другой вопрос как бухи в закрытом годе это менять собрались, что думает контрагент у которого отзывают СФ за 2015 года и т.д. |
|||
9
Повелитель
04.08.16
✎
09:01
|
Еще добавлю, что нормальные бухи, а не операторы 1с. Перед сдачей года проводят сверху взаиморасчетов практически со всеми контрагентами. И такой ситуации быть не должно.
Ваши про такое слышали? |
|||
10
ras27
04.08.16
✎
09:30
|
(7) как я с Вами согласен
(8) если интересно ситуация вообще интересная - Реализация была сделана на самих себя (только не спрашивайте меня зачем она это сделала) Вообще вопрос в том чтобы правильно сформировалась КнигаПродаж (с доп.листом) и потом все это правильно выгрузилось в "Декларацию по НДС". (5) пошел читать |
|||
11
Azverin
04.08.16
✎
09:59
|
(10) но имхо, вариант с корректировкой долга текущей датой, выглядит хорошим вариантом.
(9) тут аж целых 3 главбуха попались) |
|||
12
ras27
04.08.16
✎
12:11
|
Вроде нашел - есть документ "Отражение начисления НДС" в нем есть флаг "Запись Доп.листа" и рядом корректируемый период. По нему делаем СФ с датой в 2015 году - в Доп.листе нормально формируется запись.
Теперь еще вопрос - совсем интересный. Там же в июне 2015г был введен документ "Отражение начисления НДС" его тоже нужно также сторнировать. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |