Имя: Пароль:
1C
1С v8
Счет-фактура полученный на аванс (предоплата поставщику) последовательность?
0 spiller26
 
07.09.16
12:59
Бухгалтерия 3.0
Поставщику оплатили аванс.
--------------------------------
Формирую доки:
1. "Списание с расчетного счета" сумма 14620 НДС 2230,17  
дт60.02 кт51 сумма 14620

2. На его основании формируется "Счет-фактура полученный на аванс", сумма 14620 НДС 2230,17, [*] Отразить вычет НДс в книге покупок, Код вида операции = 02
дт68.02 кт76.ВА сумма 2230,17

Вопрос ???
как формируется (каким документом) проводка дт76.ВА кт60.02 с суммой НДС 2230,17
1 Amra
 
07.09.16
13:02
Как зачтеться аванс, так и сформируется - или ПТиУ, или счет-фактурой на основе ПТиУ
2 Amra
 
07.09.16
13:02
А, стоп. Проводки Дт76.ВА кт60.02 не бывает
3 spiller26
 
07.09.16
13:09
(2)
т.е. НДС отразиться при поступлении товара?
порядок ввода документов подскажите, всей этой операции.