0
spiller26
07.09.16
✎
12:59
|
Бухгалтерия 3.0
Поставщику оплатили аванс.
--------------------------------
Формирую доки:
1. "Списание с расчетного счета" сумма 14620 НДС 2230,17
дт60.02 кт51 сумма 14620
2. На его основании формируется "Счет-фактура полученный на аванс", сумма 14620 НДС 2230,17, [*] Отразить вычет НДс в книге покупок, Код вида операции = 02
дт68.02 кт76.ВА сумма 2230,17
Вопрос ???
как формируется (каким документом) проводка дт76.ВА кт60.02 с суммой НДС 2230,17
|
|