|
Принятие ОС к учету | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
shinobufag
19.09.16
✎
11:03
|
Купили оборудование, приняли к учету как ОС. Теперь бухша говорит что неправильно считает. Смотрю, сама покупка окей, а на принятии ОС к учету, в проводках видно что ссылается на левую накладную выписанную два года назад. Снял галку с ручной проводки, перезакрыл месяцы, изменилась сумма, но все равно ссылается на ту древнюю накладную, хотя в принятии ОС к учету все стоит правильно. Что может вообще быть не так, что автоматом ставит давно забытую накладную?
|
|||
1
Spieluhr
19.09.16
✎
11:40
|
С каких пор Принятие к учету ссылается на накладные?
|
|||
2
shinobufag
19.09.16
✎
12:05
|
(1) Вот как то так.
http://images.vfl.ru/ii/1474275773/4ab62b4b/14172448.png |
|||
3
Amra
19.09.16
✎
12:13
|
(0) Строишь оборотку по 08.4, смотришь по каким партиям висят остатки по нужному ОС. Думаю как минимум по двум - по "верной" и вот по этой от 14ого года
|
|||
4
shinobufag
19.09.16
✎
12:21
|
(3) По 08.4 висит только одно ОС - которое пришло только что. А накладная от 14 года - там вообще расходники.
|
|||
5
РБ
19.09.16
✎
12:41
|
(4) покажи ОСВ по 08.04 по всем трем субконто?
|
|||
6
shinobufag
19.09.16
✎
12:52
|
||||
7
piter3
19.09.16
✎
12:53
|
(6) все субконто вас просили показать.А их три,ты видишь на своем скрине 3,я нет
|
|||
8
shinobufag
19.09.16
✎
13:23
|
||||
9
shinobufag
19.09.16
✎
13:30
|
(8) Глянул, в тот же день списывали часть материалов из той партии по которой древняя проводка, в итоге в карточке счета указано списание в производство и принятие к учету.
|
|||
10
DailyLookingOnA Sunse
19.09.16
✎
13:32
|
Ну сделайте отдельную номенклатуру для последнего ОС.
|
|||
11
shinobufag
19.09.16
✎
13:39
|
(10) Так и сделано, ибо предприятие не такое большое. В счете затрат списания материалов в производство стоит правильная номенклатура.
|
|||
12
DailyLookingOnA Sunse
19.09.16
✎
13:42
|
(11)
А в ОСВ на картинках не так. |
|||
13
shinobufag
19.09.16
✎
13:47
|
(12) Может я что-то не так понимаю?
http://vfl.ru/fotos/524ea12114173707.html |
|||
14
shinobufag
19.09.16
✎
15:41
|
Теоретически же как - принимаем оборудование и ставим в эксплуатацию как ОС? Почему оно вообще вылезло и почему в аналитике КТ оно указывает на эту накладную.
|
|||
15
Джинн
19.09.16
✎
15:58
|
(14) Потому что бухи с одноэсниками наивно считают, что в бухучете нет ни партий, ни последовательностей и можно колбасить задними числами как заблагорассудится.
|
|||
16
РБ
20.09.16
✎
04:55
|
(14) вот у вас расколбас...вы строите что ли это ОС с 2014 года???
это то, что я вижу по ОСВ-вы покупаете и покупаете оборудование и ставите его на эту установку. Причем этих установок у вас уже 553,28 штуки))))) сейчас решили 1 принять к учету) вот программа и цепанула первый документ из партии)) |
|||
17
shinobufag
20.09.16
✎
06:18
|
(16) На самом деле все немного иначе. Покупаются товары, которые потом идут на производстве на установке. Сама установка куплена у производителя и используется как инструмент для изготовления деталей. И вообще сама установка одна и куплена на замену другой. Так что я чет теряюсь в догадках.
|
|||
18
РБ
20.09.16
✎
06:26
|
у вас есть бухгалтер, разбирающийся в ОС и отличающий 01, 08 и 07?
|
|||
19
torgm
20.09.16
✎
06:27
|
Внеоборотный актив новый заведите.
|
|||
20
shinobufag
20.09.16
✎
08:08
|
(18) Вероятно. И она хочет чтобы все по этому ОС собиралось на 08 и перекидывалось на 01.
|
|||
21
РБ
20.09.16
✎
10:15
|
(20) в чем проблема тогда? у вас все собирается, начиная с 2014 года)))
спроси у буха у вас так: Есть ОС, не введенное в эксплуатацию, к нему 2 года покупаются какие-то детальки разными документами (партиями)(Д08 К60), наконец, вы посчитали, что агрегат готов и хотите поставить его на учет (Д01 К08) при этом на 01 счет (он не количественный) должен встать агрегат во всей накопившейся стоимости с детальками. а 08 счет по этому оборудованию полностью закроется? так? |
|||
22
РБ
20.09.16
✎
10:16
|
хотя я уже теряюсь в догадках тоже))) вроде установка уже используется...
"Сама установка куплена у производителя и используется как инструмент для изготовления деталей." |
|||
23
РБ
20.09.16
✎
10:17
|
и еще какая то установка есть)))
"куплена на замену другой"))) |
|||
24
shinobufag
20.09.16
✎
10:20
|
(21) Тут дело в том, что было ОС которое работало с 2014 года. Потом это ОС помахало ручкой и пришлось покупать новое. А детальки используются во время процесса производства для собственно производства.
|
|||
25
РБ
20.09.16
✎
10:22
|
(24) а вы то, первое ОС списали?
|
|||
26
shinobufag
20.09.16
✎
10:22
|
(25) Да. На 08.04 оно же не числится.
|
|||
27
РБ
20.09.16
✎
10:23
|
(26) оно не на 08.04 должно было быть!!! а на 01!
|
|||
28
shinobufag
20.09.16
✎
10:24
|
(27) Каюсь, не там, но оно списано. Еще в марте.
|
|||
29
РБ
20.09.16
✎
10:26
|
(28) докажи)))
|
|||
30
РБ
20.09.16
✎
10:26
|
покажи оборотку по 01
|
|||
31
shinobufag
20.09.16
✎
10:32
|
||||
32
РБ
20.09.16
✎
10:52
|
а теперь проводки документа Принятие к учету ,которое на 109 р
|
|||
33
shinobufag
20.09.16
✎
10:56
|
||||
34
РБ
20.09.16
✎
11:38
|
(33) почему 104 р всего? там же у вас много стоимости собралось...
|
|||
35
shinobufag
20.09.16
✎
11:39
|
(34) Вот меня этот вопрос очень сильно интересует. По идее он должен все полтора ляма ставить, а не сто рублев.
|
|||
36
РБ
20.09.16
✎
12:04
|
(35) скажи что стоит в учетной политике на закладке Запасы
|
|||
37
shinobufag
20.09.16
✎
12:05
|
(36) По фифо и по стоимости приобретения.
|
|||
38
Джинн
20.09.16
✎
12:07
|
Ептыть, всего-лишь нужно оборотку 08 счета посмотреть. Два дня тусняка на пустом месте.
|
|||
39
РБ
20.09.16
✎
12:10
|
(38) смотрели уже, прыткий какой))
у них ФИФО и они все валили на один объект оборудования, а сейчас хотят к учету принять им по первой партии и списали только) |
|||
40
shinobufag
20.09.16
✎
12:11
|
(39) Так а еще раз можно, чтобы я сам слегка понял и бухше мог объяснить?
|
|||
41
Джинн
20.09.16
✎
12:13
|
(39) Объект он и в Африке объект. Он не вводится по частям. Что собрали, то и ввели. Собрали через жпо - через жпо и ввелось.
|
|||
42
РБ
20.09.16
✎
12:14
|
(40) я очень сильно сомневаюсь, что у вас в принципе учет ведется верно.
меня сильно смущает, что вы все какие то товары валили на счет 08.04, он же количественный-ты вот спроси бухшу-ничего, что там у вас там 500 чего-то там??? |
|||
43
РБ
20.09.16
✎
12:15
|
(41) они вообще неправильно учет ведут...но выяснилось это только сегодня
|
|||
44
РБ
20.09.16
✎
12:16
|
если вы эту установку все это время собирали, то это надо было делать через другой счет-или 07 или 08.03
|
|||
45
shinobufag
20.09.16
✎
12:16
|
(42) Ну вижу что с 10 валят списание материалов в производство на 08.04. Установку не собирали. Установка была куплена, а материалы списываемые - используются установкой для производства продукции.
|
|||
46
Джинн
20.09.16
✎
12:17
|
(43) Дык кто накосячит, тот пусть разгребает. Хоть через заднее число, хоть текущей датой разнесет сальдо правильно по объектам.
|
|||
47
Джинн
20.09.16
✎
12:19
|
(45) Что за бред? Причем тут 08 тогда? Производство на 20/21/23.
|
|||
48
РБ
20.09.16
✎
12:20
|
(45) у вас бух есть? он кто?
|
|||
49
El_Duke
гуру
20.09.16
✎
12:20
|
(45) Это вам так казалось что не собирали, а производили что то. Суть ваших действий открылась только сейчас: все это время "товары" навешивались на установку, формируя её стоимость.
|
|||
50
piter3
20.09.16
✎
12:20
|
(48) он может заставить автора заниматься хней
|
|||
51
РБ
20.09.16
✎
12:21
|
етить...все материалы производства списывать на 08.04, увеличивая стоимость некоего агрегата...а потом ввести его в эксплуатацию внезапно)))это надо было додуматься
|
|||
52
РБ
20.09.16
✎
12:22
|
а потом бац...и типо агрегат дал дуба))) и все списывают)))
оригинально)))) вас давно налоговая проверяла??? |
|||
53
Джинн
20.09.16
✎
12:24
|
(52) А налоговой то чего? Ей все нормально - база но налогу на прибыль завышается, налоги платятся :)
|
|||
54
shinobufag
20.09.16
✎
12:25
|
(47) (49) (51) Каюсь, наврал и глянул толком не разглядев. Списывали не все. Сделали только две накладные на списание материалов в производство. А эти две накладные захавали товаров из разных партий прихода всяких комплектующих. Есть подозрение, что это сделала не главбухша, а другая бухша и сделала это неправильно.
|
|||
55
РБ
20.09.16
✎
12:26
|
(53) налоговая не только налог на прибыль проверяет ;)
|
|||
56
РБ
20.09.16
✎
12:27
|
(54) судя по вашей оборотке на 08.04 у вас сильно все неправильно и давно)
|
|||
57
РБ
20.09.16
✎
12:28
|
там обычно так:
Д08 (кол. 1) К60 100 Д01 К08 (кол. 1) 100 |
|||
58
РБ
20.09.16
✎
12:31
|
покажи отчет по проводкам 08 счета по дебету 08.04-хочу типы документов глянуть
|
|||
59
shinobufag
20.09.16
✎
12:49
|
Уточнил. Да, материалы тратятся на доработку и улучшение и увеличивается стоимость.
|
|||
60
Джинн
20.09.16
✎
13:41
|
(59) Откройте для себя 08.3
|
|||
61
shinobufag
20.09.16
✎
14:05
|
(60) На них на данный момент участки цеха с разными обязанностями и с разными статьи затрат.
|
|||
62
РБ
21.09.16
✎
07:28
|
(54) тогда точно нельзя было использовать 08.04
этот ОС у вас реально уже работает что ли? не введенное в эксплуатацию?? |
|||
63
РБ
21.09.16
✎
07:29
|
(62) к (59)
|
|||
64
РБ
21.09.16
✎
07:48
|
придумала, как вам выкрутиться.
есть два способа. 1.переместить суммы с 08.04 на 08.03 и потом все Модернизацией поставить на 01 2. можно все ПТиУ, которыми вы докидывали расходники к вашему ОС заменить на поступление доп.расходов (там нет кол-ва в проводке) потом все примется к учету в полной накопленной стоимости |
|||
65
РБ
21.09.16
✎
07:50
|
2 способ, скорее всего, не подойдет ,т.к. и периоды закрыты и есть у вас расходники, купленные через авансовые отчеты...
|
|||
66
shinobufag
22.09.16
✎
11:00
|
(65) Оказалось что когда я сказал буху что я не знаю и мне это неинтересно (ну а че, сертификатов нет, на должность 1сника меня не брали) она быстро на следующий день все сама сделала. Магия.
|
|||
67
РБ
22.09.16
✎
11:58
|
(66) как сделала-то? у вас же в принципе неправильно учет был
|
|||
68
Джинн
22.09.16
✎
12:14
|
(67) Под коврик замела.
|
|||
69
shinobufag
22.09.16
✎
13:15
|
(67) Хер его знает, и вдаваться не хочу. Чем мне на мозги капать два дня, можно было бы и самой сразу сделать.
|
|||
70
РБ
23.09.16
✎
06:24
|
(69) опрометчиво))) ты ж там галки снимал, перепроводил все))) когда придут штрафы из налоговой все свалят на тебя (если к тому времени не успеешь свалить оттуда)
|
|||
71
shinobufag
23.09.16
✎
06:54
|
(70) Снял галки я только в одном месте - ручные исправления в проводках при закрытии месяца (не помню какая уже там операция, но там ничего не поменялось после снятия той галки). Свалить всегда успею, а заходил из под учетки главбухши, так что какое у них отношение ко мне, такое и у меня к ним.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |