Имя: Пароль:
1C
1С v8
Распределение косвенных затрат
,
0 Otus_Scops
 
12.10.16
10:02
Добрый день. Вопрос по БП 3.0.44.155
Ситуация следующая - у организации идёт учет с использованием двух номенклатурных групп. По одной идёт оказание услуг, по второй - выпуск продукции которая используется при оказании этих услуг (внутреннее производство).
Затык заключается в том, что накопленные на 25 счете затраты при закрытии месяца распределяются между этими номенклатурными группами. Бухгалтер упорно требует чтобы все затраты списывались на 20 счет, а я как-то не совсем понимаю каким образом это реализовать, насколько я вижу они и должны распределяться согласно указанной базе распределения в методе распределения косвенных затрат
1 Spieluhr
 
12.10.16
10:34
По подразделениям 25 счет распределяется
2 Otus_Scops
 
12.10.16
10:41
Подразделения на данный момент не используются вообще, учет сводно. Если ввести учет по подразделениям то распределение пойдёт по ним вместо НГ?
3 Spieluhr
 
12.10.16
10:45
а что за затраты сейчас на 25 счете?
4 Otus_Scops
 
12.10.16
10:47
Косвенные расходы. Амортизация производственного оборудования, аренда помещений, электроэнергия и т.д.
5 Spieluhr
 
12.10.16
10:52
Смысл 25 счета в том, чтобы учитывать расходы подразделений, которые относятся на всю выпускаемую подразделением продукцию. Например отопление в цеху.
На эти же подразделения на 20 счете и происходит распределение по какой-то базе в итоге.
У вас в методике беда
6 Otus_Scops
 
12.10.16
11:04
То что беда - я вижу, вопрос в том как это до бухгалтера донести.
Продукцию вспомогательного производства она проводит по одной НГ через "Отчет производства за смену" на счет 10.01 указав счет затрат 23, потом требованием-накладной списывает эту продукцию как материалы на счет 20.01 указывая уже вторую НГ.
7 Spieluhr
 
12.10.16
11:07
Как донести не знаю, как правильно вести учет - знаю
8 Otus_Scops
 
12.10.16
11:08
Тогда подскажите, пожалуйста, как в таком случае правильно вести учёт. Буду доносить уже сам :)
9 Spieluhr
 
12.10.16
11:11
Вам нужно получить от бухгалтера "Схему формирования себестоимости". На этапе рисования этой схемы скорее всего большинство ошибок будут исключены
10 DrShad
 
12.10.16
11:11
(8) правильно так как прописано в учетной политике по бух учету
11 Spieluhr
 
12.10.16
11:12
Про ведение учета в целом написать не смогу, но на более конкретные вопросы отвечу
12 YFedor
 
12.10.16
11:14
Затык заключается в том, что накопленные на 25 счете затраты при закрытии месяца распределяются между этими номенклатурными группами. Бухгалтер упорно требует чтобы все затраты списывались на 20 счет, а я как-то не совсем понимаю каким образом это реализовать, насколько я вижу они и должны распределяться согласно указанной базе распределения в методе распределения косвенных затрат

ничего не понятно - куда они распределяются сейчас?
13 Господин ПЖ
 
12.10.16
11:17
>ничего не понятно - куда они распределяются сейчас?

никуда вероятно...

есть движуха по НГ на 20-ом совпадающей с 25-ым - есть списание... нет движухи - не списывает

что в принципе норм. для 25-го...

может буху 26-ой надо?
14 Джо-джо
 
12.10.16
11:17
(12) Сейчас они распределяются на 20, а бухгалтер упорно требует, чтобы списывались на 20 ))
15 DrShad
 
12.10.16
11:18
(14) в чем разница?
16 Пузан
 
12.10.16
11:18
Ну вообще-то 25-ый и распределяется на 20-ый. Проводки закрытия месяца посмотри. Или у вас он распределяется на какой-то другой счет?
17 Пузан
 
12.10.16
11:18
(14) Эээээ, это одно и то же.
18 Джо-джо
 
12.10.16
11:19
А зачем выпускать продукцию, которая используется для оказания услуг? ) Списывайте материалы и оказывайте услуги. Будет одна ном группа на 20, туда все затраты и списывайте. Ничего не придётся распределять. Profit
19 Пузан
 
12.10.16
11:20
Может бух над тобой прикалывается или у вас у обоих с терминологией проблемы. Ты ей, мол распределяется, а она что должно списываться. Хотя это по сути одно и то же. :)
20 Джо-джо
 
12.10.16
11:22
(19)
На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология создания Twix, На левую палочку твикс шоколад наливался вертикально , а на правую сверху вниз.
21 Otus_Scops
 
12.10.16
11:24
(12) Сейчас они распределяются по НГ на 20.01 и 23. Вот присутствием 23 бухгалтер и недоволен.
22 Otus_Scops
 
12.10.16
11:28
(16) Их и смотрю.
При выполнении регламентной операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" идёт "Распределение косвенных услуг" где сумма по 25 счету делится и списывается частично на 20.01 и частично на 23 согласно базе распределения.
23 Господин ПЖ
 
12.10.16
11:31
(21) пусть ведет 23 по другой НГ. не будет базы - не будет списывать
24 YFedor
 
12.10.16
11:33
(21) Как я понял - нужно сделать, чтобы 25 не распределялся на 23, а только на 20.

Если так (через час после началы беседы выяснилось) - то вот вариант:

использовать разные статьи затрат на 20 и 23 счете и распределять 25 по списку статей затрат, в котором указать только статьи 20 счета
25 Otus_Scops
 
12.10.16
11:48
Да, забыл добавить, используется директ-костинг.
26 Злопчинский
 
12.10.16
12:33
Одноэснику не стоить показывать что он знает что-то из бухии и даже частенько лучше бухаоператора, от этого буЛГахтер перестаёт держать головку и испытывает лютый батхерт