|
закрытие месяца в упп рауз | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
teplitskaya
14.10.16
✎
11:11
|
есть производство, используется рауз . при проведении расчета себестоимости 20 не закрывается? все настройки проверила, у них идет сначала отчет производства за смену, потом требованием списывают материалы. в чем может быть причина?
|
|||
1
DrShad
14.10.16
✎
11:22
|
в РАУЗе только одна причина - аналитика
|
|||
2
Serg_1960
14.10.16
✎
11:22
|
(0)В таких случаях, как правило, рекомендуют смотреть отчет, настроенный на группировки по всем измерения регистра РАУЗ (с группировкой по всем аналитикам).
|
|||
3
teplitskaya
14.10.16
✎
12:08
|
аналитика -вы имеете в ввиду, что где-то она может быть не заполнена?
|
|||
4
Strelolga
14.10.16
✎
12:39
|
Формируешь отчет "Анализ движения МПЗ и затрат" по разделу учета Затраты. В аналитике можешь выбрать те затраты, по которым не закрывается. Смотришь данные отчета. На начало месяца не должно быть минусов. На конец месяца не должно быть минусов. Далее разворачиваешь по аналитикам. Причина не закрытия скорее всего в ручной операции, либо в документе "Корректировка записей регистров" (в их наличии).
|
|||
5
teplitskaya
17.10.16
✎
18:31
|
Народ, подскажите, не могу понять как настроить отчет , чтобы было видно по каким затратам (РАУЗ) не закрылись расходы, сделала ведомость по МПЗ, только в разрезе конкретного подразделения, и осв в разрезе этого подразделения вижу, что суммы именно по нем не закрылись на 20, цифры в ведомости расходятся с цифрами в ОСВ и понять где ошибка не могу.
|
|||
6
HeKrendel
18.10.16
✎
05:54
|
Предлагаю вызвать специалиста
|
|||
7
Strelolga
18.10.16
✎
07:48
|
(5)В настройках отчета ставишь регл учет, затем раздел учета (МПЗ/Затраты - смотри оба раздела поотдельности). В настройках выбираешь поля Аналитика вида учета, аналитика распределения затрат, аналитика учета затрат,партий. По твоему подразделению. Можешь отобрать по номенклатуре дополнительно. Смысл отчета: смотришь каждую сумму по 4 аналитикам: в строке аналитики прихода должны быть равны аналитикам расхода. Иногда бывает, например, положили товар на сч 10, ну. 10.09, а списали с 10сч, а налоговый 10.08. В этом случае в строке приход у тебя будет аналитика 10сч10.09 по приходу, а по расходу 10сч10.08. Расшифровываешь расход до регистратора и исправляешь документ.
Мне кажется, что если не закрывается 20 счет, то нужно смотреть раздел учета затраты. |
|||
8
teplitskaya
18.10.16
✎
14:46
|
Спасибо, так и сделала, суммы по ОПЗ не совпадали с ТН, когда нашла и поправила сразу все пошло.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |