Добрый день! БП 2.0.65.47 (последний).
В бухгалтерии не очень, бух задает вопрос:
Возможно ли сделать , что бы НДС по реализациям во 2 квартале, согласно внесенных изменений (корректировка реализации-исправление в первичных учетных документах) в 3 квартале отражался в книге продаж сторнирующей записью в 3 квартале, а не доп.листом во 2 квартале.
Говорит раньше так было. Сейчас вне зависимости от галки "формировать дополнительные листы" в книге продаж корректировка не учитывается.
Бух лукавит, что раньше записи попадали в книгу продаж без доп. листов или возможно не учтены какие-то нюансы? Прошу помощи.
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn