|
УПП. Межцеховые услуги. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Дмитрий95
18.10.16
✎
13:25
|
Доброго дня. Подскажите каким документом правильнее отобразить вот такой момент: Один цех оказал услугу другому цеху. Произвел металический каркас. Этот каркас теперь стоит в цеху которому он нужен был. Зарплату рабочие за эту работу получили.
|
|||
1
Джинн
18.10.16
✎
13:29
|
ОПЗС, направление выпуска "на затраты", получатель - "другой цех".
|
|||
2
Джинн
18.10.16
✎
13:30
|
Стоп, это полуфабрикат или спецоснастка?
|
|||
3
Дмитрий95
18.10.16
✎
13:35
|
(2) да вот как это решить...? В будущем это пойдет на осн.средства.
|
|||
4
Дмитрий95
18.10.16
✎
13:35
|
(3) На данный момент это каркас который держит большую ванну, которую купили на стороне.
|
|||
5
Джинн
18.10.16
✎
13:37
|
(3) Если не можете сами определить, то спросите у буха.
"Пойдет на ОС" - это значит, что в "другом цеху" это добро будет еще дорабатываться? |
|||
6
Дмитрий95
18.10.16
✎
13:38
|
(5) Спецоснастка.
|
|||
7
Дмитрий95
18.10.16
✎
13:38
|
(5) Ванну которую купили + этот каркас = ОС
|
|||
8
Джинн
18.10.16
✎
13:39
|
(6)(7) Вы путаетесь в показаниях.
|
|||
9
Дмитрий95
18.10.16
✎
13:40
|
(8) Почему? Можно объяснить?
|
|||
10
Джинн
18.10.16
✎
13:44
|
(9) Либо это строящийся ОС, либо это спецоснастка. Либо в "другом цеху" он в процессе производства, либо он там используется для производства другой продукции в качестве спецоснастки.
|
|||
11
Дмитрий95
18.10.16
✎
13:53
|
(10) Получается что это строящийся ОС. Вот по этому пути как отобразить правильно тогда?
|
|||
12
Peltzer
18.10.16
✎
13:56
|
21 счет, полуфабрикат.
или 43 счет, ГП. |
|||
13
Peltzer
18.10.16
✎
13:56
|
Потом в 08
|
|||
14
Дмитрий95
18.10.16
✎
13:57
|
(13) Через ОПЗС?
|
|||
15
Джинн
18.10.16
✎
14:01
|
(12) Формально ни то, ни другое неправильно методически. И не предусмотрено инструкцией по применению плана счетов. Хотя по сути не запрещено и логически обосновано - инструкция не догма.
Кошернее конечно на 08.3 собирать затраты по строительству ОС. Но с УПП, если техпроцесс сложный и не является просто суммой накопленных затрат, такое не прокатит. Тут по ситуации смотреть нужно. |
|||
16
Дмитрий95
18.10.16
✎
14:10
|
(15) Тогда Д08.3 а К20 - каким документом? :)
|
|||
17
Джинн
18.10.16
✎
14:16
|
(16) См. (1). Только счет затрат получателя 08.3. Но поэкспериментируйте на копии с расчетом себестоимости вместе - такая операция мне ни разу не встречалась.
|
|||
18
Дмитрий95
18.10.16
✎
14:29
|
(17) Вид выпуска - "выпуск" Направление выпуска - "на затраты" так?
|
|||
19
Джинн
18.10.16
✎
14:35
|
(18) Да.
|
|||
20
Peltzer
20.10.16
✎
10:35
|
Только статья затрат должна быть с аналитикой "Вложение во внеоборотные активы"
|
|||
21
ILM
гуру
20.10.16
✎
10:55
|
Выпуск каркаса на склад ОПЗС, со склада списать на затраты по статье из (20) на объект строительства ТН.
Ванна - ПТиУ на склад. Со склада на этот же объект строительства ТН. Потом уже ввести объект строительства принятием к учету эксплуатацию ОС. |
|||
22
Krendel
20.10.16
✎
13:07
|
(21) Можно и напрямую без склада через объект строительства
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |