Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП: добавил 3-е субконто "Расчетные документы" - что делать дальше?
0 Ты чо в натуре
 
18.11.16
13:08
Конфигурация УПП, про регистры я в курсе, заказчик хочет как в БП (и в УП многие так хотят).
Добавил субсчета 3-го порядка по 60 счету (60.01.1 и т.д.), для них добавил 3-е субконто, дописал заполнение 3-го субконто по движениям регистра "РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации", переоценки, корректировки долга, взаиморасчеты в валюте и у.е., зачеты авансов - расчетные документы подхватываются в проводки.

Вопрос: добавлять ли 3-е субконто на субсчета 2 порядка (60.01) и счет 60 в целом, как сделано в типовой БП?

Вот здесь чувак пишет что это смысла не имеет:
"В самом общем случае любой счёт может иметь сколь угодно глубокую иерархию субсчетов, но аналитика (в терминах 1С – «субконто») имеет смысл только на субсчетах самого низшего уровня."

http://catalog.mista.ru/public/60802/#п3-4

Т.е. можно добавлять, а можно не добавлять? Какие есть плюсы/минусы, на что это влияет?
1 Ты чо в натуре
 
18.11.16
13:13
Расчеты в валюте и расчеты в у.е. ессно по счетам 60.21 и 60.31, но смысл тот же.
2 Ты чо в натуре
 
18.11.16
13:19
Смысла я не вижу, т.к. один и тот же документ расчетов не может висеть в авансах и в задолженности. Почему тогда в БП сделали 3-е субконто "Документы расчетов с контрагентом" в целом для счета 60?
3 shuhard_серый
 
18.11.16
13:21
(2) [один и тот же документ расчетов не может висеть в авансах и в задолженности]
чисто конкретно может
и у многих бухов висит
4 Ты чо в натуре
 
18.11.16
13:22
(3) Т.е. чтобы было удобно видеть всю картину по документу по всем субсчетам?
5 Джинн
 
18.11.16
13:23
А дальше купите веревку и мыло.
6 Джинн
 
18.11.16
13:24
Ну или заявление об увольнении подготовьте, пока по статье не уволили.
7 Ты чо в натуре
 
18.11.16
13:24
(5) Поподробнее...
8 Ты чо в натуре
 
18.11.16
13:24
(6) в чем косяк?
9 Джинн
 
18.11.16
13:28
(8) В бестолковом программисте косяк. Не знающем конфигурацию, но лезущем кривыми руками в нее.
10 Ты чо в натуре
 
18.11.16
13:29
(9) Ок, в чем криворукость?
11 Джинн
 
18.11.16
13:32
(10) В том, что при восстановлении последовательностей расчетов расчетные документы в регистрах легко поменяются и с Вашим наступит диссонанс с Вашим третьим субконто.
12 Ты чо в натуре
 
18.11.16
13:35
(11) При восстановлении последовательности у меня тоже меняются. Я же говорю, все движения по регистру я отслеживаю.
13 Джинн
 
18.11.16
13:37
(12) ?! Вы при восстановлении последовательности перезаполняете документы?
14 Ты чо в натуре
 
18.11.16
13:41
(13) А с каких пор при восстановлении последовательности "перезаполняются" документы? И что в них должно перезаполняться?
15 DrShad
 
18.11.16
13:43
[Какие есть плюсы/минусы, на что это влияет?] баланс формируется по развернутому сальдо
16 Ты чо в натуре
 
18.11.16
13:45
(15) Баланс по счетам, которые делятся на задолженность/авансы, в любом случае заполняется по развернутому сальдо. По субсчетам, 60.01 - в кредиторку, 60.02 - в дебиторку. Т.е. делается запрос по субсчетам в любом случае, а не по счету 60 в целом.
17 DrShad
 
18.11.16
13:47
(16) [Вопрос: добавлять ли 3-е субконто на субсчета 2 порядка (60.01) и счет 60 в целом, как сделано в типовой БП?]

и вообще пофигу ибо баланс не в курсе что у тебя есть 3-е субконто
18 Черников
 
18.11.16
13:50
(7)В чем косяк?
Особо умный бухгалтер решает , что УПП неправильно учитывает , поэтому делает Бухгалтерскую операцию (это у них в крови), но при дальнейшем учете УПП плюет на эту БО, и весь учет расползается . Бухгалтеры будут тебе указывать на счет 60 (62) , а там кошмар что творится! И ты хватаясь за голову пытаешься все исправить -   а нет, уже сдали квартальный отчет!
19 Джинн
 
18.11.16
13:51
(14) Ептыть, Ваше третье субконто!
20 Ты чо в натуре
 
18.11.16
13:57
(17) Второго субконто достаточно для развернутого сальдо, потому что при погашении расчетных документов остается только сальдо по непогашенным и оно не разъезжается по разным документам. Ну ты понял кароче.

(19) Если ты про движения, то да, заполняется. Так и говори - заполнение движений, а не заполнение документа.
21 Ты чо в натуре
 
18.11.16
13:58
(18) Да это я в курсе. И бухи тоже.
22 Peltzer
 
18.11.16
14:00
(19) Проводка, а не документ
23 Господин ПЖ
 
18.11.16
14:00
(20) так его в документе нету? чего тогда огород городить было?
24 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:03
(23) Не понял, чего нету? Расчетного документа? В каких-то договорах есть, в каких-то нет галочки "Вести учет по документам расчетов". Соответственно и в документах.
25 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:04
+(24) Соответственно в документах - где-то есть, где-то нет.
26 Господин ПЖ
 
18.11.16
14:06
(24) т.е. вы только их по БУ пропихиваете?

и как, помогает?

наши все равно лупят иногда что попало в документы расчета
27 DrShad
 
18.11.16
14:06
(24) тебе говорят про реквизит документа
28 Peltzer
 
18.11.16
14:07
Понятно когда так:
60 Контрагент1 Договор1 РасчДок1 СальдоКт
60.01 Контрагент1 Договор1 СальдоКт
60 Контрагент1 Договор2 РасчДок2 СальдоДт
60.22 Контрагент1 Договор2 РасчДок2 СальдоДт

А когда так:
60 Контрагент1 Договор1 РасчДок1 СальдоКт
60 Контрагент1 Договор1 РасчДок2 СальдоДт
60.01 Контрагент1 Договор1 СальдоКт
60.02 Контрагент1 Договор1 СальдоДт
Устраняете на уровне определения расчетного документа?
29 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:12
(26) В каком смысле "только по БУ"? А для чего еще может быть нужно?

"Наши все равно лупят иногда что попало в документы расчета" - бывает, но не указывать документ расчетов при расчетах в у.е. нельзя. Можно написать обработку по перезаполнению в конце месяца.
30 Джинн
 
18.11.16
14:14
(20) В некоторых документах есть явное указание документа расчетов при некоторых способах ведения взаиморасчетов. Прямо в документе.
31 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:14
(28) Устраняется на уровне запрета использования счета 60 в проводках.
32 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:17
(30) Да я уже понял. При восстановлении посл-ти расчетные документы в движениях не меняются, а берутся из документов. В чем проблема-то?
33 Джинн
 
18.11.16
14:28
(32) Проблема в том, что в какой-нибудь корректировке долга у Вас будут заполнены одни данные, а восстановление последовательности решит, что списание или взаимозачет должно проходить по другим расчетным документам, т.к. какой-то дятел задним числом что-то поменял. Более того, изначально гасился один расчетный документ и была одна строка, а теперь гасится три.
34 shuhard_серый
 
18.11.16
14:29
(30)
(33)
ТС построил проводки по движениям Рг РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации

а значит субконто будет заполнено верно
35 Джинн
 
18.11.16
14:31
(34) В проводке возможно. А в заполненном документе будет другое.
36 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:32
(33) А с каких пор восстановление последовательности меняет явно указанные документы расчетов????
37 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:36
+(36) Даже если и меняет, это учитывается и движения по 3 субконто сформируются в соответствии с движениями по регистру РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации, о чем справедливо заметил (34)
38 Джинн
 
18.11.16
14:36
(36) Как это они стали явно указанными, если Вы их динамически добываете? Или Вы при открытии формы будете тянуть это "третье субконто" и подставлять в форму документа?
39 Джинн
 
18.11.16
14:39
Кстати чем не устраивает "родной" учет по расчетным документам и "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами"? Или у Вас серые взаиморасчеты и в этой части упр. учет разбегается с бухгалтерским?
40 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:43
(38) При проведении оплаты рассчитываются остатки по регистру "РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации" по расчетным документам, если в документе указаны расчетные документы, то это фильтр по этому регистру и остатки получаются только по ним. Затем идет приходное движение в этот регистр по документам, а я записываю инфу для проводок, потом обрабатываю.

(39) Ну не устраивает вот.
41 PCcomCat
 
18.11.16
14:44
(40)" Ну не устраивает вот." - отличный аргумент!!!
42 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:46
Бгг, щас начнется любимая песня неудачников и импотентов 1С :) Что если что-то не так как в типовой значит это тебе не нужно а ты сам дурак :)
43 Господин ПЖ
 
18.11.16
14:47
>Кстати чем не устраивает "родной" учет по расчетным документам и "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами"?

нет бога кроме ОСВ и бухгалтер - пророк его...
44 Джинн
 
18.11.16
14:47
(40) Заполнили Вы корректировку долга. Прилепили туда свое третье субконто в виде "РТиУ-1". Явно указанное Вами. Пользователь зафигачил задним числом корректировку реализации и РТиУ-1 оказалась погашенной. А долг стал по РТиУ-2. Что тут Ваш "фильтр по регистру" сделает, если это этому документу долга нет уже?
45 shuhard_серый
 
18.11.16
14:48
(42) импотенты чаще те, кто ложиться под бухов  и не способен отстоять собственное мнение
46 Вафель
 
18.11.16
14:48
(44) Ну а как в регистрах это все будет тогда?
47 Джинн
 
18.11.16
14:48
(42) Любимая песня бестолковых студентов - "Да Вы все не можете бегать по полю с граблями, а я вот такой ловкий..."
48 Джинн
 
18.11.16
14:51
(46) Вы меня спрашиваете? Типовая при взаиморасчетах по договору просто в регистре поменяет расчетные документы, а при взаиморасчетах по документам выведет мат об отсутствии долга по погашаемому документу. А что у ТС будет - ХЗ.
49 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:52
(48) То же самое.
50 Господин ПЖ
 
18.11.16
14:53
и сколько гимороя чтобы просто показать их по БУ
51 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:55
(50) Ну да. Геморроя прилично :)
52 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:56
+ (51) А всё потому что Фогель молодец а Яковлев или кто там из команды УП - идиоты.
53 Джинн
 
18.11.16
14:56
(49) Т.е. полное дублирование того, что уже есть в конфигурации в упр. учете?! Смысл? Я бы еще понял, что относительно разных правил переоценки валют разногласия, но в остальном все один-в-один.
54 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:58
(53) Не полное. При переоценке есть разница в РН и в РБ.
55 Ты чо в натуре
 
18.11.16
14:59
+ (54) по документам расчетов в валюте б.у.
56 Джинн
 
18.11.16
15:03
(54) Если Вы не заметили, то про переоценку я и написал. Причем гораздо проще сделать одинаковые правила переоценки, чем раскурочить на хрен конфигурацию. Причем гарантирую, что криво раскурочить и при этом кардинально затруднить обновления.
57 Ты чо в натуре
 
18.11.16
15:05
(56) Я не хочу больше спорить с тобой. Ты не шаришь в матчасти. Ты меня утомил. Криворукий это ты.
58 Вафель
 
18.11.16
15:07
(57) Просто он былвший военный.
Я начальник - ты дурак
59 Джинн
 
18.11.16
15:14
(58) Нет, просто я при наличии готового решения его использую, а не прикручиваю рядом такое же, но в виде 103 костылей и скотча.
60 Ты чо в натуре
 
18.11.16
15:32
В любом случае спасибо тебе и всем за дискуссию. Мне очень важно мнение каждого, друзья.
61 Джинн
 
18.11.16
15:35
(60) И Вам не хворать.
62 Дарлок
 
18.11.16
15:58
(0) проблема возникнет, когда Бух в ОСВ захочет построить по всему 60 счету, а 3го субконто на нём не будет и отчет не даст его выбрать.
т.е. по каждому субсчету без проблем, а в целом по счету фигушки. Поэтому добавляй везде
63 Дарлок
 
18.11.16
15:59
(53) регистры это не упр. учет... не надо транслировать тот же бред, что несет и 1С
64 Джинн
 
18.11.16
16:06
(63) Хорошо, оперативный. Абсолютно с Вами согласен, но как-то неправильный термин устоялся уже :(
65 HeKrendel
 
18.11.16
16:26
(64) Ну там вопрос к термину уу