Имя: Пароль:
1C
 
КА: выбор оптимального пути перевода клиентов на отражение по докам расчетов
0 1Cpr
 
02.12.16
15:23
Здравствуйте.
Подскажите , может кому уже приходилось переводить расчеты с контрагентами с обычных договоров, на учет по договорам с флагом "по документам расчетов с контрагентами", но без перепроведения уже существующих документов с заполнением документов документами расчетов, а путем списания и ввода остатков на начало календарного года.
Я думаю необходимо для всех контрагентов (клиентов) новые договора с этим флагом, а вот правильной идеи по списанию с сумм с тех договоров и вводу остатков на новые договора однозначного решения пока нет.
Для ввода остатков есть документ "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам", а списание чем лучше сделать или может есть другой вариант?
Спасибо за помощь и советы.
1 Мимохожий Однако
 
02.12.16
15:25
Закрываешь остатки по договорам без этого флажка и открываешь остатки по договорам по расчетным документам. Доступно и всерьез
2 1Cpr
 
02.12.16
15:32
(1) подробнее плизз, какие доки имеются ввиду?
3 Джинн
 
02.12.16
15:47
(0) Корректировка долга.
4 mc lammer
 
02.12.16
15:55
(0)  документом "корректировка записей регистров" создай записи по регистру "Взаиморасчеты контрагентов по документам расчетов"  на основе остатков по регистрам "расчеты по реализации" ,  "расчеты по поступлениям"
5 mehfk
 
02.12.16
15:58
(4) Вредный совет.
6 1Cpr
 
09.12.16
09:40
Так, пока появилось 2 варианта:
-Корректировка долга;
-Корректировка записей регистров.

Есть еще вариант ввода остатков по взаиморасчетам, вот только списание как в этом случае лучше сделать?
Может еще есть варианты?
И какой все-таки из них безопаснее? Поделитесь опытом.
Спасибо за помощь.
7 Мимохожий Однако
 
09.12.16
09:50
(6) Если у тебя "лишние" долги при переходе с 77, то можно найти запись, образовавшуюся при переносе, и удалить. Недостающее лучше ввести помощником по вводу остатков. Документация к конфигурации имеется? ))
8 1Cpr
 
09.12.16
10:02
Нет, работа в 8.2, нужно корректноперенести долги и авансы по контрагентам, с одного договора (без ведения по документам расчетов) на другой договор (с ведением по документам расчетов), причем только корректирровка регистров не подойдет (только дошло:((( ), т.к. данные на сч62 останутся на старом договоре.

Лучшим вариантом является введение остатков по НДС и введение остатков по взаиморасчетам на новый договор.
Как корректно сделать списание со старого договора?
Корректировкой долга? Или и списание со старого и ввод данных на новый договор делать документов корректировка долга?