|
КА: выбор оптимального пути перевода клиентов на отражение по докам расчетов | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
1Cpr
02.12.16
✎
15:23
|
Здравствуйте.
Подскажите , может кому уже приходилось переводить расчеты с контрагентами с обычных договоров, на учет по договорам с флагом "по документам расчетов с контрагентами", но без перепроведения уже существующих документов с заполнением документов документами расчетов, а путем списания и ввода остатков на начало календарного года. Я думаю необходимо для всех контрагентов (клиентов) новые договора с этим флагом, а вот правильной идеи по списанию с сумм с тех договоров и вводу остатков на новые договора однозначного решения пока нет. Для ввода остатков есть документ "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам", а списание чем лучше сделать или может есть другой вариант? Спасибо за помощь и советы. |
|||
1
Мимохожий Однако
02.12.16
✎
15:25
|
Закрываешь остатки по договорам без этого флажка и открываешь остатки по договорам по расчетным документам. Доступно и всерьез
|
|||
2
1Cpr
02.12.16
✎
15:32
|
(1) подробнее плизз, какие доки имеются ввиду?
|
|||
3
Джинн
02.12.16
✎
15:47
|
(0) Корректировка долга.
|
|||
4
mc lammer
02.12.16
✎
15:55
|
(0) документом "корректировка записей регистров" создай записи по регистру "Взаиморасчеты контрагентов по документам расчетов" на основе остатков по регистрам "расчеты по реализации" , "расчеты по поступлениям"
|
|||
5
mehfk
02.12.16
✎
15:58
|
(4) Вредный совет.
|
|||
6
1Cpr
09.12.16
✎
09:40
|
Так, пока появилось 2 варианта:
-Корректировка долга; -Корректировка записей регистров. Есть еще вариант ввода остатков по взаиморасчетам, вот только списание как в этом случае лучше сделать? Может еще есть варианты? И какой все-таки из них безопаснее? Поделитесь опытом. Спасибо за помощь. |
|||
7
Мимохожий Однако
09.12.16
✎
09:50
|
(6) Если у тебя "лишние" долги при переходе с 77, то можно найти запись, образовавшуюся при переносе, и удалить. Недостающее лучше ввести помощником по вводу остатков. Документация к конфигурации имеется? ))
|
|||
8
1Cpr
09.12.16
✎
10:02
|
Нет, работа в 8.2, нужно корректноперенести долги и авансы по контрагентам, с одного договора (без ведения по документам расчетов) на другой договор (с ведением по документам расчетов), причем только корректирровка регистров не подойдет (только дошло:((( ), т.к. данные на сч62 останутся на старом договоре.
Лучшим вариантом является введение остатков по НДС и введение остатков по взаиморасчетам на новый договор. Как корректно сделать списание со старого договора? Корректировкой долга? Или и списание со старого и ввод данных на новый договор делать документов корректировка долга? |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |