0
mr_K
18.01.17
✎
16:22
|
Есть белорусская контора. Она нам оказывает услуги. Мы, как налоговый агент, уплачиваем за них НДС. Затем документом Отражение НДС к вычету ставим этот НДС к вычету и в нем указываем код вида операции.
Если указывать 01, то требуется указать ИНН и КПП для белоруссов (при выгрузке декларации НДС, иначе ошибка). Но это же не правильно. А бухгалтер твердо стоит на том, что код вида операции должен быть именно 01. ИМХО, это 20(26), помогите сслыками, на то какой действительно должен быть это КВО.
Спасибо!
зы конфига УПП 1.3
|
|