Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП 1.3 Ручное начисление амортизации по НУ
0 SweetaAngel
 
16.02.17
14:46
Как можно начислить амортизацию вручную?
1 Микрон
 
16.02.17
15:01
Руками?
2 Фрэнки
 
16.02.17
15:04
(0) Там в самой карточке ОС некоторые возможности были - какой-то функционал распихан по закладкам формы.
3 Господин ПЖ
 
16.02.17
15:04
корректировкой долга. просто проводки будет мало, надо отразить сумму амортизации по РН
4 Господин ПЖ
 
16.02.17
15:04
>орректировкой долга

в смысле корректировкой записей регистров
5 SweetaAngel
 
16.02.17
15:47
(4) 2 записи по регистрам бухгалтерии НУ и ВР, записи по амортизации ОС, записи по Затраты - оченьм много, тем более многие ОС имеют похожее название и сумма зависит от подразделения и инвентарного номера.
6 Джинн
 
16.02.17
15:49
(5) Вы предлагаете за Вас все это сделать?
7 Микрон
 
16.02.17
15:52
Заведите новую организацию, поставьте на учет одно ОС, начислите амортизацию за месяц.
Посмотрите, по скольким регистрам сделаны движения.

Далее трезво оцените свои силы вручную заполнить такие же движения с корректной аналитикой для каждого ОС в документе корректировки записей регистров.
8 Господин ПЖ
 
16.02.17
15:53
(5) селяви...
9 Джинн
 
16.02.17
15:53
(7) Трезво оценивать нужно было, когда начальные остатки вносили. А теперь без ящика водки боюсь никак.
10 SweetaAngel
 
16.02.17
15:58
(9) Остатки внесли какие надо, Просто амортизация нужна за прошлый период который уже рассчитали.
11 Джинн
 
16.02.17
15:58
(10) ?! Это что за неведомая фигня?
12 Микрон
 
16.02.17
16:01
(10) Позвольте, позвольте, пятница-то только завтра
13 Джинн
 
16.02.17
16:02
(12) У автора семь пятниц на неделе. Что не сабж, то песня!
14 Господин ПЖ
 
16.02.17
16:04
>?! Это что за неведомая фигня?

бывает. бух затупит и ставит что амортизации нет. проходит полгода и оказывается что она должна была быть
15 Господин ПЖ
 
16.02.17
16:05
в (7) уже все подробно разжевали что сделать можно чтобы глаза не выпали что и куда вносить
16 Джинн
 
16.02.17
16:08
(14) При вводе начальных остатков это сразу бы всплыло.
17 Господин ПЖ
 
16.02.17
16:17
(16) а где в (0) было "остатки"? просто ввели новый ос и прощелкали
18 SweetaAngel
 
16.02.17
16:20
(11) На сделать в УПП движения за 4 квартал 16, но это уже давно сделано было в другой программе.

Должно совпадать. УПП считает как правильно, а как бухи считал - хз.
19 Джинн
 
16.02.17
16:21
(17) Прощелкали по НУ и не прощелкали по БУ? И при этом не обнаружили необъяснимой разницы в суммах начисленной амортизации по объекту ОС при вводе начальных остатков? Вы это мне впариваете?

(18) Вы с начала года в УПП перешли?
20 Микрон
 
16.02.17
16:23
(18) А смысл? Перевведите корректно остатки на 01.01.17 и ведите отныне начисление амортизации правильно.
21 SweetaAngel
 
16.02.17
16:23
(19) Остатки внесли на 30.09.16, типа квартал  параллельно, чтобы сверить. Досверялись.
22 SweetaAngel
 
16.02.17
16:24
(20) Если бы от меня зависело, то я бы только - за.
23 SweetaAngel
 
16.02.17
16:27
(20) Тут вообще много неожиданных открытий.

Начиная со списания стоимости материалов эксплуатации пропорционально выработке.
24 Джинн
 
16.02.17
16:29
(21) "Параллельный учет" - это типовые грабли начинающих внедренцев. Не работает нигде и никогда. Метод предполагает, что одни и те же люди за одну и ту же зарплату будут делать тройную работу - в одной программе, во второй и потом еще будут искать различия и их причины. Не делайте этого больше никогда.

(22) Дайте в руки инструмент - пусть теперь долбят. Причем долбят в 4 квартале. Благо прибыль еще не сдана. А Вы сверьте остатки на начало года по БУ и НУ. Они должны сходится или их различия должны быть объяснимыми.
25 SweetaAngel
 
16.02.17
16:34
(24) Прибыль они и из старой сдадут.
26 Джинн
 
16.02.17
16:36
(23) Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 N 135Н:

24. Стоимость специальной оснастки погашается организацией одним из следующих способов:
- способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг);
- линейный способ.

Откуда они выработку взяли?
27 Джинн
 
16.02.17
16:38
(25) Не взлетит. Сальдо начальное по НУ должно быть кошерным, иначе дальше считаться ничего не будет. И не только по сумме амортизации.

Есть возможность прибить 4 квартал и начать с остатков 2017 года?
28 Молочный брат
 
16.02.17
16:39
Не надо бы вам, девушка, УПП внедрять
29 Джинн
 
16.02.17
16:48
(28) Да это давно понятно. Как и понятно, что не надо на этом предприятии внедрять УПП. Но так, как повлиять на это мы уже не может, то остается хоть как-то попытаться отсрочить момент увольнения.
30 SweetaAngel
 
16.02.17
16:56
(27)> Сальдо начальное по НУ

Для этого и хотят сделать НУ как и должно быть.
31 SweetaAngel
 
16.02.17
16:57
(26) Ну, вот так вот. Расчет амортизации в НУ по неизвестным алгоритмам, которые не совпадают с УПП - не менее интересная тема.
32 SweetaAngel
 
16.02.17
17:00
(28) Я тут и не работаю. На аутсорте.

Даже если нас прогонят, все равно амортизация по алгоритмам УПП не будет равна неизвестно как начисленной в ручную амортизации.
33 Джинн
 
16.02.17
17:04
(30) Этого мало. Эта сумма через затраты перейдет на нереализованные остатки готовой продукции и полуфабрикатов, остатки незавершенного производства. Причем размажется по ним. Плюс прибыль/убыток периода. Это камень, брошенный в пруд. От него волны во все стороны попрут.

(31) Алгоритмы начисления амортизации описаны в НК РФ, статья 259. Порекомендуйте клиенту запихать свои алгоритмы в то место, откуда у них руки выросли.
34 SweetaAngel
 
16.02.17
17:10
(33) Они уже это сделали. В смысле посчитали, а не засунули. Это свершившийся факт.