Имя: Пароль:
1C
1С v8
закрытие счета 01.01
,
0 мушка83
 
19.05.17
12:23
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, почему при закрытии месяца по счету 01.01 закрывается только половина суммы. Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.11.2) . Сначала провели поступление товаров, потом оприходование. а потом требование-накладная.
1 Amra
 
19.05.17
12:25
Требованием накладной на 01.01? Вы что там курите?
2 Любопытная
 
19.05.17
12:26
(1) А как вообще можно Основные средства организации закрыть?
3 мушка83
 
19.05.17
12:27
Я вообще программист - у меня бух спрашивает почему 01.01 закрылась  только половина суммы
4 piter3
 
19.05.17
12:31
(3) Потому,что она некомпетентна
5 Amra
 
19.05.17
12:31
(3) Ответь ей как программист- Вы что, на дворника учились, 01 счет "не закрывается"
6 мушка83
 
19.05.17
12:34
Спасибо)
7 h-sp
 
19.05.17
12:34
(3) может это дата? 1 января.
8 Любопытная
 
19.05.17
12:35
(7) может это план счетов Киргизии?
9 мушка83
 
19.05.17
12:42
не поверите России
10 Peltzer
 
19.05.17
12:42
(8) КА же без приписки КЗ
11 piter3
 
19.05.17
12:42
(9) Ну что же уборщиц и в РФ берут на работу бухами
12 Peltzer
 
19.05.17
12:43
А по теме для ОС несколько другие документы используются.
13 Любопытная
 
19.05.17
12:43
(9) Тогда надо у бухши уточнить, что она имела в виду, а если объяснять откажется, написать на нее докладную руководству.
14 Масянька
 
19.05.17
12:45
А раньше (в стародавние времена, когда трава глаз выжигала) бух с калькулятором в руках проверяла закрытие и баланс...
15 мушка83
 
19.05.17
12:45
а скажите как должно быть, пожалуйста
16 Irbis
 
19.05.17
12:50
(11)По скользящему графику, год через три.
(15)Каком к верху, как бух скажет, так и должно быть. Сидеть потом ему
17 Peltzer
 
23.05.17
07:20
(15) Открываем книжку, которая с поставкой шла и читаем соответствующий раздел.
Поступление оборудования на 08.04, Принятие к учету ОС.
18 RayCon
 
23.05.17
12:07
(0)
>Сначала провели поступление товаров, потом оприходование. а потом требование-накладная.

Основные средства - это не товар => надо приходовать как оборудование на счет 08.04. Потов принимать к учету как ОС на счет 01.01.
19 Buster007
 
23.05.17
12:19
Делай как говорит по подписанному ТЗ.
Потом все вопросы будут к ней.
20 Buster007
 
23.05.17
12:20
+(19) ты что бухгалтер, чтобы знать бухучет?
21 piter3
 
23.05.17
12:20
(19) Она уволится через месяц и виноватой будет она.А ТЗ 100% нет,все на словах наверняка
22 Джинн
 
23.05.17
12:21
(20) А что он делает в профессии, если не знает бухучет? Картриджи меняет?
23 Buster007
 
23.05.17
12:25
(22) а бухгалтер зачем нужен?
24 Buster007
 
23.05.17
12:26
(21) ну надо как-то согласовать с высшим руководством разработку по ТЗ подписанному и все.
А потом возвращаешь типовой код обратно.
25 Джинн
 
23.05.17
12:31
(23) Я так понимаю, чтобы вести бухучет.

(24) Совершенно ненужные телодвижения. Трахание мозга всем окружающим без достижения результата.

Проблема в том, что тупой одноэсник не знает как правильно учесть ОС в программе и не может дать консультацию по этому вопросу не менее тупому бухгалтеру. А вместо повышения своего уровня образования оба на пару занимаются всяким пачканьем бумаги и отвлечением людей от работы своими разборками.