Имя: Пароль:
1C
 
Бухгалтерия предприятия 3.0: счет УСН.01
0 Caesar
 
25.05.17
12:04
Здравствуйте.
Обращаюсь к знатокам БП 3.0 (конф. 3.0.50.12).
Подскажите, пожалуйста - для чего используется указанный в заголовке счет (УСН.01).
Судя по ОСВ, дебетуется он продажами по ЕНВД, а вот принцип кредитования этого счета мне, к сожалению, неизвестен.
Прошу помощи.
Заранее благодарен.
1 Aleksey
 
25.05.17
12:12
для определения суммы относящейся к Доходам по УСН
2 Aleksey
 
25.05.17
12:14
кредитуется документами оплаты
3 Caesar
 
25.05.17
12:19
(1) Это если по названию судить))
Дебетуется он суммами продаж по ЕНВД, а вот по какому принципу закрытие происходит - неясно.
Допустим, был документ Отчет о продажах, в нем только продажи ЕНВД на сумму 3.000 руб. Собственно, в дебете 3.000.
Дальше приходят деньги на расчетный счет, платежка на 100.000 руб, и вот появляется проводка, в аналитике которой присутствует означенный выше отчет о продажах, но сумма в кредите меньше (2.500 руб).
По какому принципу происходит расчет кредитования счета УСН.01? Должен ли счет УСН.01 закрываться в ноль?
4 Redkiy
 
25.05.17
12:28
(3) Пропорция строится отношения остатков УСН01 к 57.03
Алгоритм тупой, совершенно не понятный для бухов.
Проще разрулить эквайринг по разным договорам (отдельно для ЕНВД, комиссии)
5 Caesar
 
25.05.17
12:36
(4) то есть отношение Дт УСН.01 к Дт 57.03?

тут вот какая ситуация сложилась - до февраля 2016 года УСН.01 был в приличном дебете, а потом начал уменьшаться и сейчас ушел в не менее приличный кредит.
Просят объяснить причину.
Описан ли где-то этот алгоритм, или же Вы сами отладчиком копались?
6 Redkiy
 
25.05.17
12:47
(5) Объяснить ты им вряд ли сможешь.
Заведи на эквайринг ЕНВД отдельный договор, и пусть они разносят выписки на него руками. Отслеживать просто - остатки по 57 и УСН01 должны совпадать. И с признанным доходом будет все прозрачно.
7 Aleksey
 
25.05.17
12:48
(5) в типовой есть косяк с этими счетами если пользоваться корректировкой долга. Она неправильно определяет сумму. Тупо кидает все суммы на один документ. В результате там такая каша ...
Плюс не все документы могут работать с этими счетами. Был кажется косяк если комиссионное вознаграждения отражать отчетом и поставить галку "зачесть комиссионное вознаграждение"
Т..е фиг так просто объяснишь в каком месте накосячили программисты 1с, а в каком месте бухгалтера своими ручными проводками. ПРОще исправить, чем искать косяки
8 Caesar
 
25.05.17
12:57
(6) мне бы самому понять, а вдолбить смогу на яблоках да конфетах)

(7) Вы правы, так и вышло - в январе 2016 делали корректировку долга - перекидывали сумму с одного договора на другой, в итоге дебетовая сумма УСН.01 по одному договору стала кредитовой по другому.
9 Redkiy
 
25.05.17
13:07
(8) Книгу доходов и расходов на коленке рисуют с 16 года?
10 Caesar
 
25.05.17
13:13
Видимо)
Их одни люди (франчи) вели, в итоге они взвыли, обратились ко мне.
Разбираюсь вот.
11 Caesar
 
25.05.17
13:14
Вдогон к (8) - обманул вас, УСН.01 осталась дебетовой, но весьма уменьшилась.
12 Caesar
 
25.05.17
13:39
А вот еще какой нюанс - начиная с определенной даты начал кредитоваться УСН.01 по документам расчетов, не относящимся к ЕНВД.. вот и висят по сей день с прошлого года.
13 h-sp
 
25.05.17
13:46
(12) ну сбилось может. надо открывать документ и смотреть. упрощенка - это такая штука, если там что-то сбилось или сдвинулось, то потом и дальше так и идет сдвинутое, может годами, если ручными проводками не поправить.