|
Бухгалтерия предприятия 3.0: счет УСН.01 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Caesar
25.05.17
✎
12:04
|
Здравствуйте.
Обращаюсь к знатокам БП 3.0 (конф. 3.0.50.12). Подскажите, пожалуйста - для чего используется указанный в заголовке счет (УСН.01). Судя по ОСВ, дебетуется он продажами по ЕНВД, а вот принцип кредитования этого счета мне, к сожалению, неизвестен. Прошу помощи. Заранее благодарен. |
|||
1
Aleksey
25.05.17
✎
12:12
|
для определения суммы относящейся к Доходам по УСН
|
|||
2
Aleksey
25.05.17
✎
12:14
|
кредитуется документами оплаты
|
|||
3
Caesar
25.05.17
✎
12:19
|
(1) Это если по названию судить))
Дебетуется он суммами продаж по ЕНВД, а вот по какому принципу закрытие происходит - неясно. Допустим, был документ Отчет о продажах, в нем только продажи ЕНВД на сумму 3.000 руб. Собственно, в дебете 3.000. Дальше приходят деньги на расчетный счет, платежка на 100.000 руб, и вот появляется проводка, в аналитике которой присутствует означенный выше отчет о продажах, но сумма в кредите меньше (2.500 руб). По какому принципу происходит расчет кредитования счета УСН.01? Должен ли счет УСН.01 закрываться в ноль? |
|||
4
Redkiy
25.05.17
✎
12:28
|
(3) Пропорция строится отношения остатков УСН01 к 57.03
Алгоритм тупой, совершенно не понятный для бухов. Проще разрулить эквайринг по разным договорам (отдельно для ЕНВД, комиссии) |
|||
5
Caesar
25.05.17
✎
12:36
|
(4) то есть отношение Дт УСН.01 к Дт 57.03?
тут вот какая ситуация сложилась - до февраля 2016 года УСН.01 был в приличном дебете, а потом начал уменьшаться и сейчас ушел в не менее приличный кредит. Просят объяснить причину. Описан ли где-то этот алгоритм, или же Вы сами отладчиком копались? |
|||
6
Redkiy
25.05.17
✎
12:47
|
(5) Объяснить ты им вряд ли сможешь.
Заведи на эквайринг ЕНВД отдельный договор, и пусть они разносят выписки на него руками. Отслеживать просто - остатки по 57 и УСН01 должны совпадать. И с признанным доходом будет все прозрачно. |
|||
7
Aleksey
25.05.17
✎
12:48
|
(5) в типовой есть косяк с этими счетами если пользоваться корректировкой долга. Она неправильно определяет сумму. Тупо кидает все суммы на один документ. В результате там такая каша ...
Плюс не все документы могут работать с этими счетами. Был кажется косяк если комиссионное вознаграждения отражать отчетом и поставить галку "зачесть комиссионное вознаграждение" Т..е фиг так просто объяснишь в каком месте накосячили программисты 1с, а в каком месте бухгалтера своими ручными проводками. ПРОще исправить, чем искать косяки |
|||
8
Caesar
25.05.17
✎
12:57
|
(6) мне бы самому понять, а вдолбить смогу на яблоках да конфетах)
(7) Вы правы, так и вышло - в январе 2016 делали корректировку долга - перекидывали сумму с одного договора на другой, в итоге дебетовая сумма УСН.01 по одному договору стала кредитовой по другому. |
|||
9
Redkiy
25.05.17
✎
13:07
|
(8) Книгу доходов и расходов на коленке рисуют с 16 года?
|
|||
10
Caesar
25.05.17
✎
13:13
|
Видимо)
Их одни люди (франчи) вели, в итоге они взвыли, обратились ко мне. Разбираюсь вот. |
|||
11
Caesar
25.05.17
✎
13:14
|
Вдогон к (8) - обманул вас, УСН.01 осталась дебетовой, но весьма уменьшилась.
|
|||
12
Caesar
25.05.17
✎
13:39
|
А вот еще какой нюанс - начиная с определенной даты начал кредитоваться УСН.01 по документам расчетов, не относящимся к ЕНВД.. вот и висят по сей день с прошлого года.
|
|||
13
h-sp
25.05.17
✎
13:46
|
(12) ну сбилось может. надо открывать документ и смотреть. упрощенка - это такая штука, если там что-то сбилось или сдвинулось, то потом и дальше так и идет сдвинутое, может годами, если ручными проводками не поправить.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |