|
Поступление из переработки на 08 счет | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
YFedor
25.07.17
✎
09:48
|
Поднимаю тему: v8: бп 3.0, поступление из переработки
Все-таки отдали свои материалы в переработку Дт 10.07 Кт 10.01 Теперь стоимость этих материалов нужно отнести на определенный объект строительства на 08.03. Как это сделать правильно |
|||
1
h-sp
25.07.17
✎
10:10
|
(0) ну когда будет поступление из переработки, там поставьте счет 08.03.
|
|||
2
YFedor
25.07.17
✎
10:12
|
(1) не ставится там в типовом функционале 08.03, только 20.01 и 23
Наверняка неспроста. Причем поступление из переработки само не делает проводок по счету затрат - наверное они делаются при закрытии месяца - не смотрел еще. Я предлагаю требованием-накладной |
|||
3
YFedor
25.07.17
✎
10:43
|
Опишу ситуацию подробнее:
Мы строим будущее основное средство, пока оно на 08.03 лежит как объект строительства. Подрядчик его тоже "строит" из наших материалов. Как оформить передачу ему материалов и списание этих материалов в стоимость строящегося объекта на 08.03? |
|||
4
YFedor
25.07.17
✎
10:57
|
ау
|
|||
5
alexey123perm
25.07.17
✎
11:11
|
Вариант 1 (если хочется именно переработку)
1. Передача сырья в переработку 2. Поступление из переработки на счет 10 (только не очень понятно, чего). 3. Требование-накладная. Списание непонятно чего на 08,03. Здесь нужно понимать, что на закладке "услуги" док-та "Поступление из переработки" указываются услуги, которые были оказаны при выпуске продукции. Например, продукция - пальто, услуга - пошив одежды. Вариант 2. Если нужен просто контроль того, что передали. 1. Перемещение на склад "Подрядные работы" в момент передачи подрядчику. 2. Требование-накладная со склада "подрядные работы" на 08,03 в момент отчета. Да, еще получился третий вариант, как смесь первых двух:) 1. Передача сырья в переработку 2. Поступление из переработки. Ни продукцию, ни услуги не заполняете, в таб. части "возвращенные материалы" указываете те, за которые перед вами отчитались. 3. Эти материалы списываете "Требованием-накладной".... |
|||
6
YFedor
25.07.17
✎
11:33
|
(5)
По варианту 1 Не понял как оформить это в документе: 1) На вкладке продукция - указать это непонятно что? Но как тогда быть с суммой - вручную придумывать? + через 20 или 23 счет все пройдет - нехорошо это 2) Т.е. факт передачи подрядчику материалов не будет зафиксирован? 3) понятный вариант - но странный. 4) Тупой вариант с ручным редактированием проводок. Указать все-таки в счетах затрат 08.03, потом вручную отредактировать проводки указав там субконто 08.03. Блин нормального варианта нету чтоли? Вроде схема не какая-то там замудреная. |
|||
7
Джинн
25.07.17
✎
11:41
|
(6) Не парьтесь с этой сторонней переработкой. Это для продукции. Относите сразу на 08 счет как услуги по "переработке", так и стоимость материалов.
|
|||
8
alexey123perm
25.07.17
✎
11:41
|
>1) На вкладке продукция - указать это непонятно что? Но как тогда быть с суммой - вручную придумывать?
Можете себестоимость написать, если знаете. Но да, это нехороший вариант. >2) Т.е. факт передачи подрядчику материалов не будет зафиксирован? Нет. Можете печ. форму сделать, которую подрядчик подписывать будет. Можете склад назвать по названию подрядчика. |
|||
9
YFedor
25.07.17
✎
11:41
|
(7) Как в БП 2.0 это сделать?
|
|||
10
alexey123perm
25.07.17
✎
11:41
|
(7). Тут, видимо, нужен факт передачи материалов заказчику.
|
|||
11
alexey123perm
25.07.17
✎
11:42
|
Конечно, самый простой и понятный вариант:
1. Требование-накладная для ТМЦ на 08,03 2. ПТУ для услуг на 08.03 |
|||
12
YFedor
25.07.17
✎
11:42
|
(10) Да фиг знает нужен ли, но хотят вести бухучет правильно :-)
|
|||
13
YFedor
25.07.17
✎
11:44
|
(11) А, т.е. сразу со счета, где лежат материалы передавать из на стоимость объекта.
|
|||
14
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
11:49
|
(9) ПТиУ
Дт 08.03 Кт 60 |
|||
15
YFedor
25.07.17
✎
11:50
|
(14) А материалы забыл?
|
|||
16
alexey123perm
25.07.17
✎
12:04
|
(12) Связка ПТУ + ТН тоже будет правильная. Смотри по-другому: работники подрядчика приходят к нам на объект и из наших материалов что-то делают. Т.е. оказывают услугу. Пример. В одной организации заказали распил для шкафа. Этот распил для шкафа привезли. Вторая организация собирает и выставляет счет. Никто ведь не оформляет передачу распила организации-сборщику...
|
|||
17
alexey123perm
25.07.17
✎
12:04
|
(12) Пусть бухи тогда проводки скажут. :) Может, и не будет там 10.07.
|
|||
18
Джинн
25.07.17
✎
12:04
|
(10) По сути при переработке они все равно остаются на балансе. Конечно передачу по залоговой стоимости распечатать нужно, но если это разовая операция, то и нарисовать можно. Была бы реальная строительная организация - не вели бы учет в БП, а скорее всего в специализированном решении, где нет этой проблемы.
(13) Да. Но только после подписания акта. По факту. Может что вернется не использованное. |
|||
19
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
12:22
|
(15) Тут без ТН не обойтись
Дт 08.03 Кт 10.х |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |