Имя: Пароль:
1C
 
Поступление из переработки на 08 счет
,
0 YFedor
 
25.07.17
09:48
Поднимаю тему: v8: бп 3.0, поступление из переработки

Все-таки отдали свои материалы в переработку Дт 10.07 Кт 10.01

Теперь стоимость этих материалов нужно отнести на определенный объект строительства на 08.03.

Как это сделать правильно
1 h-sp
 
25.07.17
10:10
(0) ну когда будет поступление из переработки, там поставьте счет 08.03.
2 YFedor
 
25.07.17
10:12
(1) не ставится там в типовом функционале 08.03, только 20.01 и 23

Наверняка неспроста. Причем поступление из переработки само не делает проводок по счету затрат - наверное они делаются при закрытии месяца - не смотрел еще.

Я предлагаю требованием-накладной
3 YFedor
 
25.07.17
10:43
Опишу ситуацию подробнее:

Мы строим будущее основное средство, пока оно на 08.03 лежит как объект строительства.

Подрядчик его тоже "строит" из наших материалов.

Как оформить передачу ему материалов и списание этих материалов в стоимость строящегося объекта на 08.03?
4 YFedor
 
25.07.17
10:57
ау
5 alexey123perm
 
25.07.17
11:11
Вариант 1 (если хочется именно переработку)
1. Передача сырья в переработку
2. Поступление из переработки на счет 10 (только не очень понятно, чего).
3. Требование-накладная. Списание непонятно чего на 08,03.

Здесь нужно понимать, что на закладке "услуги" док-та "Поступление из переработки" указываются услуги, которые были оказаны при выпуске продукции. Например, продукция - пальто, услуга - пошив одежды.

Вариант 2.
Если нужен просто контроль того, что передали.
1. Перемещение на склад "Подрядные работы" в момент передачи подрядчику.
2. Требование-накладная со склада "подрядные работы" на 08,03 в момент отчета.

Да, еще получился третий вариант, как смесь первых двух:)
1. Передача сырья в переработку
2. Поступление из переработки. Ни продукцию, ни услуги не заполняете, в таб. части "возвращенные материалы" указываете те, за которые перед вами отчитались.
3. Эти материалы списываете "Требованием-накладной"....
6 YFedor
 
25.07.17
11:33
(5)

По варианту 1

Не понял как оформить это в документе:

1) На вкладке продукция - указать это непонятно что? Но как тогда быть с суммой - вручную придумывать?

+ через 20 или 23 счет все пройдет - нехорошо это

2) Т.е. факт передачи подрядчику материалов не будет зафиксирован?

3) понятный вариант - но странный.

4) Тупой вариант с ручным редактированием проводок.
Указать все-таки в счетах затрат 08.03, потом вручную отредактировать проводки указав там субконто 08.03.


Блин нормального варианта нету чтоли? Вроде схема не какая-то там замудреная.
7 Джинн
 
25.07.17
11:41
(6) Не парьтесь с этой сторонней переработкой. Это для продукции. Относите сразу на 08 счет как услуги по "переработке", так и стоимость материалов.
8 alexey123perm
 
25.07.17
11:41
>1) На вкладке продукция - указать это непонятно что? Но как тогда быть с суммой - вручную придумывать?  
Можете себестоимость написать, если знаете. Но да, это нехороший вариант.

>2) Т.е. факт передачи подрядчику материалов не будет зафиксирован?

Нет. Можете печ. форму сделать, которую подрядчик подписывать будет. Можете склад назвать по названию подрядчика.
9 YFedor
 
25.07.17
11:41
(7) Как в БП 2.0 это сделать?
10 alexey123perm
 
25.07.17
11:41
(7). Тут, видимо, нужен факт передачи материалов заказчику.
11 alexey123perm
 
25.07.17
11:42
Конечно, самый простой и понятный вариант:
1. Требование-накладная для ТМЦ на 08,03
2. ПТУ для услуг на 08.03
12 YFedor
 
25.07.17
11:42
(10) Да фиг знает нужен ли, но хотят вести бухучет правильно :-)
13 YFedor
 
25.07.17
11:44
(11) А, т.е. сразу со счета, где лежат материалы передавать из на стоимость объекта.
14 El_Duke
 
гуру
25.07.17
11:49
(9) ПТиУ
Дт 08.03 Кт 60
15 YFedor
 
25.07.17
11:50
(14) А материалы забыл?
16 alexey123perm
 
25.07.17
12:04
(12) Связка ПТУ + ТН тоже будет правильная. Смотри по-другому: работники подрядчика приходят к нам на объект и из наших материалов что-то делают. Т.е. оказывают услугу. Пример. В одной организации заказали распил для шкафа. Этот распил для шкафа привезли. Вторая организация собирает и выставляет счет. Никто ведь не оформляет передачу распила организации-сборщику...
17 alexey123perm
 
25.07.17
12:04
(12) Пусть бухи тогда проводки скажут. :) Может, и не будет там 10.07.
18 Джинн
 
25.07.17
12:04
(10) По сути при переработке они все равно остаются на балансе. Конечно передачу по залоговой стоимости распечатать нужно, но если это разовая операция, то и нарисовать можно. Была бы реальная строительная организация - не вели бы учет в БП, а скорее всего в специализированном решении, где нет этой проблемы.

(13) Да. Но только после подписания акта. По факту. Может что вернется не использованное.
19 El_Duke
 
гуру
25.07.17
12:22
(15) Тут без ТН не обойтись
Дт 08.03 Кт 10.х