Организация купила товар с НДС (Поступление товаров и услуг). Далее товар был продан через розницу (отчет о розничных продажах.ккм) по енвд.
Отчет по розничным товарам сделал сторно по регистру НДС По приобритенным ценностям, в результате в книге покупок это поступление отразилось с неверной суммой НДС.
Подскажите пожалуйста, почему происходит это сторно и как его избежать?
Самое интересное, что в декларацию попадает сумма с учетом этого минуса, но при этом общая сумма остается такой же