Имя: Пароль:
1C
1С v8
БУХ 3.0 Исключить номенклатурную группу из распределения затрат по выручке
0 Cancell
 
28.09.17
12:07
Всем доброго дня, как при закрытии 20,23,25,26 счетов в распределении  затрат убрать одну номенклатурную групп?
в Методах распределения две строчки по 25.01 счету, одна без подразделения и счета прямых затрат, другая с подразделением АХо и счета 25.01 и 20.01.1, при распределении на АХО используются все номенклатурный группы, а надо одну исключить.
1 Cancell
 
28.09.17
12:10
Просто из-за этого при закрытии месяца зависает сальдо в дебете 20.01.1
2 DrShad
 
28.09.17
12:11
вынести ее в подразделение, которого нет на 20
3 Cancell
 
28.09.17
12:11
Выручка по этой НГ формируется документом оказание производственных услуг и используется 23 счет.
4 DrShad
 
28.09.17
12:14
и как тогда зависает 20?
5 Cancell
 
28.09.17
12:17
(4) При закрытии статей 20, 23 он по выручке делает распределение по всем НГ включая и не нужную, а по ней не было движений на 20 счете
6 Трик
 
28.09.17
12:19
(0) штатно вроде никак по крайне мере в 2.0 емнип я просто нашел 1 запрос и поправил его.
7 Cancell
 
28.09.17
12:25
(6) А если это разные подразделения будут? то можно настроить?
8 DrShad
 
28.09.17
12:47
(7) 25-й по подразделениям закрывается, а если сумма на 23-м то тут никак
9 Cancell
 
28.09.17
13:06
(8) 23-й нормально закрывается. Но вот при закрытии еще появляется сальдо на 20...
10 Cancell
 
28.09.17
13:24
Может надо что-бы и на 20 что-то появилось при  реализации чтобы закрывалось в ноль? а не висело сальдо после закрытия
11 Cancell
 
28.09.17
14:39
Есть у кого-нибудь еще какие-то мысли?
12 DrShad
 
28.09.17
14:41
продолжайте наблюдения
13 Cancell
 
28.09.17
14:43
(12) спасибо за полезную мысль
14 DrShad
 
28.09.17
14:44
ну так если у вас 20-ка закрывается по выручке, то и смотри выручку по зависшей аналитике

мы то тут не видим что у тебя там
15 DrShad
 
28.09.17
14:44
да и 23-й нифига не по выручке закрывается
16 Cancell
 
28.09.17
15:11
по операциям так выходит
Оказание производтсвенных услуг:
62.01 - 90.01.1 НомГруппа сумма реализации
90.02.1 НомГруппа - 23 себестоимость

Требования накладные:
23 НомГруппа - 10.06

Закрытие месяца (кооректировка выпуска):
90.02.1 - 23 Номгруппа

После этого остатка на 23 нет. Но если смотреть анализ субконто по этой НомГруппе то появляется на конец месяца дебетовое сальдо, которое сформировалось закрытием "Распределение ОПР И ОХР":
20.01.1 - 25.01

В методах распределения есть строчка по одному подразделению, по которому как раз закрытие делает дебетовое сальдо. Там стоит база по Выручке , счет прямых затрат 20.01.1, счет затрат 25.01
17 DrShad
 
28.09.17
15:18
в какой момент сальдо с 25 переходит на 20-й? и да, можно было все проводки не расписывать - я их и так знаю
18 Cancell
 
28.09.17
15:21
(17) на конец месяца, закрытием
19 DrShad
 
28.09.17
15:23
(18) капитан очевидность
20 DrShad
 
28.09.17
15:23
в проводках смотри, до закрытия 20-ки или после?
21 Cancell
 
28.09.17
15:33
(20) До закрытия 20ки.
И почему-то после всех регламентных операций еще есть какие-то требования накладные... хотя по идее регламентные должны быть самыми последними
22 DrShad
 
28.09.17
15:38
прикольно, и по статье которая пришла с 25-го на 20-ку тоже установлен способ распределения?
23 Cancell
 
28.09.17
15:45
(22) В методах распределения статьи не указаны, там просто подразделение АХО и база по Выручке , счет прямых затрат 20.01.1, счет затрат 25.01
24 DrShad
 
28.09.17
15:46
и закрытие ни на что не ругается?
25 DrShad
 
28.09.17
15:46
(23) ну и как система ее должна с 20-ки закрыть? если вы ничего не указали
26 Cancell
 
28.09.17
15:51
(24) закрытие не ругается
(25) по всем статьям закрывает

В методах распределения есть еще строчка без подразделения где просто счет затрат 25.01
27 DrShad
 
28.09.17
15:53
продолжайте наблюдения*
28 Cancell
 
28.09.17
15:55
(27) а куда наблюдать?)
29 DrShad
 
28.09.17
15:59
[по всем статьям закрывает]  сюда
30 Cancell
 
28.09.17
16:12
(29) попробую тогда сейчас в методах по всем статьям сделать записи у АХО.
31 Cancell
 
28.09.17
16:56
Проставил по всем статьям методы распределения для АХО по счету прямых затрат 20.01.1 и счету затрат 25.01
Не поменялось ничего... все равно в закрытии месяца делаются проводки по АХО 20.01.1 - 25.01 по ненужной ном.группе и по нескольким статьям (причем не всем которые использовались).
А в оказание производтсвенных услуг по 23 счету не стоит статья
32 Cancell
 
28.09.17
17:52
Получается что по методу распределения, происходит распределение пропорционально выручке, по указанным статья и подразделению, но распределяет все равно по всем номенклатурным группам. А по моей номеклатурной группе не было поступления поступлений на 20 счет и из-за этого сальдо возникает...
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший