Привет. Произошла такая ситуация: в сентябре бухгалтера на числили отпускные сотруднику, выплатили. В октябре его отозвали из отпуска.Был оформлен документ "сторнирование", начислили компенсацию. потом его отправили в октябре, в отпуск. Сейчас формируют оборотку, и сумма тех выплаченных отпускных "висит" в сальдо на конец периода. Как лучше поступить в такой ситуации? Конфа бп 2