Привет, такой вопрос: приняли здание к учету, начисляли амортизацию. Потом бухгалтера сделали Возврат ТМЗ поставщику по нему, и указали первоначальную стоимость. В отчете "Ведомость по амортизации ОС" на конец периода в остаточной стоимости появились минуса. Возвращать ТМЗ нужно не по первоначальной стоимости?
(1) Значит правда что возвращать ТМЗ нужно не по первоначальной стоимости? Т.е. здание стоило условно 90000 (первоначально) и потом начислялась амротизация, потом формирую ведомость по амортизации до месяца в котором был возврат тмз, там указано в "На конец периода" в графе "Остаточная стоимость" 86666. Значит эту сумму нужно было им указать в Возврате ТМЗ?