Имя: Пароль:
1C
 
Зачем делаются проводки по 90-му счету при возврате поставщику? КА ред 1.1.96
0 23th
 
13.02.18
09:40
Уч. политика: Метод РАУЗ, по средней.
У нас такая ситуация...
60.01 АБС - 10.01 Сыр - 5 шт. 100 руб.
60.01 ЯЮЭ - 10.01 Сыр - 5 шт. 150 руб.
получается (100+150) / (5+5) = цена шт. - 25 руб.
Делаю возврат:
10.01 Сыр - 60.01 ЯЮЭ - 3 шт. 90 руб.
осталось
при проведении расчета себестоимости одинеска сделала
он догнал по 25 руб.
10.01 Сыр - 60 ЯЮА - 3 шт. 75 руб. (это он такую хотел проводку, чтобы уравнять 10-ый счет)
разница 15 руб
10.01 Сыр - 90.01.1 - 15 руб? он подначислил 15 руб
здесь типа доход, увеличили 10-ый счет до среднего.

Зачем делает именно на 90-ый? Почему нельзя на 91-ый затолкать эту разницу? Или можно ее вообще не делать как то. То есть может есть такая настройка?

Все спасибо за ответы!
1 3achem
 
13.02.18
09:55
(0) Вопрос в том, почему проводка по кт90? Потому что там себестоимость. Причем здесь счёт 91?
2 vvspb
 
13.02.18
09:59
Делаю возврат:
10.01 Сыр - 60.01 ЯЮЭ - 3 шт. 90 руб.


это точно "возврат"? что-то новое для меня
3 3achem
 
13.02.18
10:06
(2) поступление мпз от поставщиков же, вопрос, какими документами автор делает возврат
4 azernot
 
13.02.18
10:09
В документе "Возврат от поставщика" на вкладке "Счета учета расчетов" есть реквизиты "Счет учёта доходов" и "Счет учёта расходов". Именно эти счета используются при формировании проводок на разницу между стоимостью возврата и себестоимостью МПЗ.
Укажите там 91 и будет вам радость.
5 Peltzer
 
13.02.18
10:12
(1) Выручка 90.1.1, а не себест.
6 23th
 
13.02.18
10:13
(2) пардон, опечатка там проводки 60.01 - 10.01
7 23th
 
13.02.18
10:13
(4) я указывал, забыл написать, ничего не помогло. все равно фигачит на 90-ый
8 hhhh
 
13.02.18
10:21
(5) ну это на самом деле выручка. Он отгружает товар. Дороже чем себестоимость.
9 azernot
 
13.02.18
10:28
(7) Весь мой опыт говорит, что этого не может быть. Что-то делаете не так или не доделываете. Может нужно восстановть состояние взаиморасчётов, может ещё какую регламентную процедуру.  Но если на вкладке стоит 91.01 и 91.02.1, то эти счета и должны использоваться.

Кстати, что в этой проводке с 90-м значится в поле Содержание?
10 23th
 
13.02.18
10:32
(9) ничего не ставит
11 23th
 
13.02.18
10:46
я даже удалил записи в регистре "Контрагенты организаций". Все равно садит на 90.02 и 90.01
12 vvspb
 
13.02.18
10:58
в УПП расчет с/с корректирует только 76.02 (пусть в Вашем случае 60-ый), на 91 уже бух списывает, в КА, насколько помню так же было
13 23th
 
13.02.18
11:19
(12) так именно он 76.02 корректирует на 90.01 счет.
это делает Расчет с/с документ
14 23th
 
13.02.18
11:19
там проводки селудеющие
76.02 - 90.01 15 руб
10.01 - 76.02 15 руб.