|
Зачем делаются проводки по 90-му счету при возврате поставщику? КА ред 1.1.96 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
23th
13.02.18
✎
09:40
|
Уч. политика: Метод РАУЗ, по средней.
У нас такая ситуация... 60.01 АБС - 10.01 Сыр - 5 шт. 100 руб. 60.01 ЯЮЭ - 10.01 Сыр - 5 шт. 150 руб. получается (100+150) / (5+5) = цена шт. - 25 руб. Делаю возврат: 10.01 Сыр - 60.01 ЯЮЭ - 3 шт. 90 руб. осталось при проведении расчета себестоимости одинеска сделала он догнал по 25 руб. 10.01 Сыр - 60 ЯЮА - 3 шт. 75 руб. (это он такую хотел проводку, чтобы уравнять 10-ый счет) разница 15 руб 10.01 Сыр - 90.01.1 - 15 руб? он подначислил 15 руб здесь типа доход, увеличили 10-ый счет до среднего. Зачем делает именно на 90-ый? Почему нельзя на 91-ый затолкать эту разницу? Или можно ее вообще не делать как то. То есть может есть такая настройка? Все спасибо за ответы! |
|||
1
3achem
13.02.18
✎
09:55
|
(0) Вопрос в том, почему проводка по кт90? Потому что там себестоимость. Причем здесь счёт 91?
|
|||
2
vvspb
13.02.18
✎
09:59
|
Делаю возврат:
10.01 Сыр - 60.01 ЯЮЭ - 3 шт. 90 руб. это точно "возврат"? что-то новое для меня |
|||
3
3achem
13.02.18
✎
10:06
|
(2) поступление мпз от поставщиков же, вопрос, какими документами автор делает возврат
|
|||
4
azernot
13.02.18
✎
10:09
|
В документе "Возврат от поставщика" на вкладке "Счета учета расчетов" есть реквизиты "Счет учёта доходов" и "Счет учёта расходов". Именно эти счета используются при формировании проводок на разницу между стоимостью возврата и себестоимостью МПЗ.
Укажите там 91 и будет вам радость. |
|||
5
Peltzer
13.02.18
✎
10:12
|
(1) Выручка 90.1.1, а не себест.
|
|||
6
23th
13.02.18
✎
10:13
|
(2) пардон, опечатка там проводки 60.01 - 10.01
|
|||
7
23th
13.02.18
✎
10:13
|
(4) я указывал, забыл написать, ничего не помогло. все равно фигачит на 90-ый
|
|||
8
hhhh
13.02.18
✎
10:21
|
(5) ну это на самом деле выручка. Он отгружает товар. Дороже чем себестоимость.
|
|||
9
azernot
13.02.18
✎
10:28
|
(7) Весь мой опыт говорит, что этого не может быть. Что-то делаете не так или не доделываете. Может нужно восстановть состояние взаиморасчётов, может ещё какую регламентную процедуру. Но если на вкладке стоит 91.01 и 91.02.1, то эти счета и должны использоваться.
Кстати, что в этой проводке с 90-м значится в поле Содержание? |
|||
10
23th
13.02.18
✎
10:32
|
(9) ничего не ставит
|
|||
11
23th
13.02.18
✎
10:46
|
я даже удалил записи в регистре "Контрагенты организаций". Все равно садит на 90.02 и 90.01
|
|||
12
vvspb
13.02.18
✎
10:58
|
в УПП расчет с/с корректирует только 76.02 (пусть в Вашем случае 60-ый), на 91 уже бух списывает, в КА, насколько помню так же было
|
|||
13
23th
13.02.18
✎
11:19
|
(12) так именно он 76.02 корректирует на 90.01 счет.
это делает Расчет с/с документ |
|||
14
23th
13.02.18
✎
11:19
|
там проводки селудеющие
76.02 - 90.01 15 руб 10.01 - 76.02 15 руб. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |