|
УПП 1.3 Корретировка долга-аванса, перенести НДС с авансов на другой договор, без СФ
| ☑ |
0
один я дАртаньян
13.03.18
✎
11:32
|
Один контрагент.
Был аванс на договор №1. 100р. Была выписана СФ на аванс. на 76.АВ 18р.
Делаем корректировку долга.
На договор№ 2 50р. и на договор №3 50р.
Регистр НДС начисленный - никак не затрагивается.
Если бы это была переброска долга между разными контрагентами, то надо делать СФполученный, СФ выданные. А тут чисто управленческие операции.
Т.е. новую СФ выписывать не надо.
Как сделать, чтобы по НДС наисленному по авансам суммы перешли с одного договора на другой?
|
|
1
Рэйв
13.03.18
✎
11:35
|
а зачем тебе ндс в разрезе договоров?
|
|
2
Рэйв
13.03.18
✎
11:35
|
и налоговой совершенно пофигу по какому договору ты им тележку денег подгонишь
|
|
3
один я дАртаньян
13.03.18
✎
11:39
|
(1) Я знаю что налоговой по-фиг.
Регистру не пофиг.
|
|
4
один я дАртаньян
13.03.18
✎
17:44
|
ап
|
|
5
shuhard
13.03.18
✎
17:59
|
(4) КЗР и ты ведь знаешь ответ =)
|
|
6
один я дАртаньян
13.03.18
✎
17:59
|
(5) Бухам так и сказать?
|
|
7
shuhard
13.03.18
✎
18:03
|
(6) чё, бухи не дрессированные ?
|
|