|
Вычет по НДС (есть реализации с НДС и без НДС) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
altfin
18.06.18
✎
17:42
|
Вопрос: Организация на общей системе, реализации есть с НДС, и без НДС (льготы). При приходе товара неясно как он будет продаваться, с НДС или без НДС. Вычет по НДС нужно делать по таким ТМЦ, которые продались с НДС.
Как можно настроить такой учет? Похоже на схему с ОСНО и ЕНВД. Можно ли как-то без доработок поставить учет, может кто сталкивался? |
|||
1
Dmitry1c
18.06.18
✎
17:43
|
(0) гугли "Раздельный учет НДС в БП 3.0"
|
|||
2
hhhh
18.06.18
✎
17:47
|
(0) посмотри по объему. Если Безндс меньше 5% в общей сумме, то можно забить.
|
|||
3
RomanYS
18.06.18
✎
17:50
|
(2) это вроде относится к распределению НДС с косвенных расходов. Прямой НДС в любом случае восстанавливать, если товар ушел на цели необлагаемые НДС.
Но это не точно) |
|||
4
hhhh
18.06.18
✎
18:02
|
(3) ну вот же
С 1 января 2018 года компании должны вести раздельный учет НДС по новым правилам. Заявить к вычету НДС можно по покупкам, которые относятся одновременно к облагаемым и необлагаемым операциям, если доля расходов на необлагаемые операции не больше 5 процентов (п. 4 ст. 170 НК). Источник: https://www.gazeta-unp.ru/articles/51030-razdelnyy-uchet-nds-s-2018-goda |
|||
5
altfin
18.06.18
✎
20:36
|
спасибо, посмотрю
|
|||
6
RomanYS
18.06.18
✎
22:29
|
(4) одновременно!!!
В моем понимании нельзя одновременно продать товар с НДС и без НДС. А вот если мы купили канцелярщину, то вычет по ней мы можем принять полностью, если доля расходов...меньше 5%. Т.к. мы её использовали одновременно для деятельности облагаемой и не облагаемой НДС. |
|||
7
hhhh
19.06.18
✎
05:47
|
(6) можно продать. У них льготы какие-то там. Часть товара продают с НДС, и этот же товар без НДС. Могут и две накладные одновременно.
|
|||
8
Aleksey
19.06.18
✎
06:02
|
(7) Это как?
|
|||
9
hhhh
19.06.18
✎
06:15
|
(8) ну в (0) же написано "есть с НДС, и без НДС (льготы). При приходе товара неясно как он будет продаваться, с НДС или без НДС"
|
|||
10
Aleksey
19.06.18
✎
06:20
|
(9) один и тот же товар?
|
|||
11
Aleksey
19.06.18
✎
06:22
|
Нет конечно бывают случае когда ты раздаешь товар на благотворительном вечере и тогда это попадает под льготу, но не думаю что у ТС этот случай
|
|||
12
hhhh
19.06.18
✎
06:25
|
(10) еу понятгл, что один и тот же. Если разные, то вопроса бы и не возникло.
|
|||
13
Aleksey
19.06.18
✎
06:28
|
(12) Вот и хотелось бы услышать от ТС как у него получилось что один и тот же товар и с НДС и без НДС. Или он путает с экспортом (0 ставка) или ТСошибается, остальные варианты настолько маловероятны, что хотелось бы услышать от ТС что у него действительно как раз такой редкий случай
|
|||
14
hhhh
19.06.18
✎
06:32
|
(13) ну ЕНВД, например. Тоже один и тот же товар. И никого не удивляет этот факт.
|
|||
15
Aleksey
19.06.18
✎
06:37
|
(14) и какое отношение это имеет к ТС
"Организация на общей системе, реализации есть с НДС, и без НДС (льготы)."? Я знаю про ЕНВД, но тут то другой случай, вот мне и любопытно о каком конкретно пункте 149 НК РФ (освобождения от НДС при ОСН) идет речь |
|||
16
hhhh
19.06.18
✎
06:40
|
(15) опять же в (0) "Похоже на схему с ОСНО и ЕНВД"
|
|||
17
hhhh
19.06.18
✎
06:43
|
(15) но у нас по другому поводу сомнения, насчет 5%. Входит туда товар? или только общехозяйственные расходы?
|
|||
18
Aleksey
19.06.18
✎
06:43
|
(16) еше раз, список особождения по НДС по отдельным операциям (операциям, а не видам деятельности как в случае с ЕНВД) очень сильно ограничен. Я не говорю, что так нельзя по закону, я просто спрашиваю о каком пункте ст 149 НК РФ идет речь. Т.е. мне любопытна причина применения лбготы
|
|||
19
hhhh
19.06.18
✎
06:49
|
(18) ну это у ТС надо спрашивать. Думаю, может клиенты какие-то специальные.
|
|||
20
Aleksey
19.06.18
✎
06:50
|
(19) Ну так я у него и спрашиваю
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |