Имя: Пароль:
1C
1С v8
20 счет по контрагентам в БП 3
0 LaDarkVampire
 
21.06.18
07:10
Добрый день,

столкнулась с такой задачей, что требуется "развернуть" 20 счет по контрагентам, договорам и документам-поступлениям. Застряла на моменте, как получить контрагентов по материалам, которые были списаны на 20/26/25 со счета 10, т. е. от каких контрагентов поступили данные материалы. Списание идет по средней, учета по партиям не ведут и включать его не хотят.
Если кто реализовывал что-то подобное, буду благодарна за идеи и подсказки, в какую сторону думать :)
1 Dmitry1c
 
21.06.18
07:13
вместо 20 счета использовать дополнительные регистры накопления
2 Amra
 
21.06.18
07:14
В строну написания заявления по собственному, ибо надо бежать оттуда
3 РБ
 
21.06.18
07:16
(без партий нереально, ИМХО((
проследить по БУ цепочку формирования с/с сложно,
ибо на 20 материалы могли прийти многими путями и длинной цепочкой...
4 Dmitry1c
 
21.06.18
07:17
(1) +

делается приход по партиям в служебный регистр накопления
+при списании делается расход по партиям (по фифо, по средней), либо с указанием партии вручную в документе списания.

(3) у них скорее всего самый простой случай
5 Dmitry1c
 
21.06.18
07:18
(4) +ну еще сделать отчет - ведомость по этому регистру накполения: нач. ост, приход, расход, кон. ост
6 РБ
 
21.06.18
07:22
(4) ТС же пишет:
(учета по партиям не ведут и включать его не хотят. )
7 ribuh
 
21.06.18
07:22
Получить данные, которых нет в базе - задача, решаемая только с определённым уровнем абстракции))))

Такой отчет можно состряпать анализируя обороты с начала времён, скорость формирования будет соответствующая...

Задача будет иметь решение сразу, если включен раздельный учет НДС - не смотря на списание ТМЦ по средней, НДС учитывается по партиям, и в в регистре НДС по приобретённым ценностям есть вся нужная информация, если этого нет, то это стоит придумать...

Например так (чтоб не снимать конфу с поддержки) - создать забалансовый счет с аналитикой Номенклатура, Контрагент, СчетСписания, и тут уж исходя из потебностей). Обеспечить движения по этому счету всеми документами, по которым есть движения ТМЦ с помощью расширения, или включив подписку на событие, или в модуле документов в расширении добавить &После ("ОбработкаПроведения") движения по своему счету. Так потом легко получить ребуемые отчеты. Если конфа снята с поддержки, или в расширениях, наконец, поднимут уровень совместимости, то лучше, конечно будет использовать свой регистр накопления...
8 Dmitry1c
 
21.06.18
07:27
(6) учет по партиям по счетам БУ включать и не придется.
А в отдельном служебном регистре - можно и включить.

А иначе тут и не сделать.
9 Dmitry1c
 
21.06.18
07:29
Я помню на первом-втором годах работы получал подобные задачи от постановщиков-не программистовю

Вот горюшка попили
10 Dmitry1c
 
21.06.18
07:29
(9) +казалось бы, как просто добавить субконто "договоры" на 20м счете и заполнять его при проведении!
11 LaDarkVampire
 
21.06.18
07:29
(1) (4) думала уже про свой РН, конечно, тогда встает вопрос, что делать с остатками, как-то их тоже придется тогда раскидывать, ведь могут списываться какие-нибудь заглушки, копящиеся на 10 года эдак с 2008

Про простой случай: материалы приходуются на один склад, а потом могут перемещениями пройти еще через несколько складов, потом только списаться со склада какого-нибудь участка, и это идет происходит чаще, чем ситуация "поступил материал" - "списался на 20"

(7) конфа давным-давно доработана, раздельный учет НДС не ведется
12 Dmitry1c
 
21.06.18
07:31
(11) остатки ввести документом корректировки регистров или операция бух, не помню, какой там в БП3 по ним остатки вводит
13 Dmitry1c
 
21.06.18
07:31
(11) ты самого главного не написала: зачем все это надо бухгалтеру?
14 shuhard
 
21.06.18
07:32
(0) ФИФО в НЗП реализован только в ERP, ставь рядышком, грузи первичку, используй для отчетности
15 Dmitry1c
 
21.06.18
07:32
Ща придет шухард и всем вломит звиздюлей
16 shuhard
 
21.06.18
07:33
(15) всем бояться =)
17 LaDarkVampire
 
21.06.18
07:33
(13) это не бухам, а экономистам для ФАСа требуется..
18 LaDarkVampire
 
21.06.18
07:37
(14) Проще, наверное, уже предложить им перейти на ERP и воспользоваться советом из (2) :D
19 Dmitry1c
 
21.06.18
07:38
(17) а нет такой (хотя бы малейшей возможности) сотрудникам ФАСа сказать, тыкая в РСБУ, что на 20м счете аналитический учет по договорам и контрагентам не ведется?

я конечно не уверен, но может быть там тоже люди сидят?
20 Dmitry1c
 
21.06.18
07:39
(19) +Стоп. затупил

им же нужны обороты ДТ2Х - КТ10, а на 10 счете аналитика по партиям может быть, откуда можно вытащить и контрагента, и договор...

ТС, вы хотите получить данные по партиям без партионного учета?

Это так скажем. Мечта.
21 LaDarkVampire
 
21.06.18
07:41
(20) я народу сразу сказала - нужны партии, партии не хотят, но видеть по контрагентам материалы хотят, тьфу
22 shuhard
 
21.06.18
07:46
(21) проблема то в чем ?
либо реальный Рг и ФИФО
либо ФИФО отчетом, второе дольше, но строить нужно раз в квартал и на копии базы
23 los_hooliganos
 
21.06.18
07:54
Это тема "квазипартионные отчеты" для госорганов.
Т.к партионного учета нету, то единственное что может (и должно) сделать предприятие это иметь квазипартионный отчет за весь период работы предприятия. И только его давать разным гос органам по требованию.
24 LaDarkVampire
 
21.06.18
07:56
(22) да в принципе и придется первым вариантом
25 shuhard
 
21.06.18
08:09
(24) цель топика ?
вариантов было изначально 4
- фифо внутри физический
- фифио внутри расчетный
- фифо внутри сменой учетной системы
- фифо снаружи параллельным учетом
26 Куникулус
 
21.06.18
08:11
(0) Отчет "обороты между субконто"

С одно стороны ном группы и статьи затрат с другой номенклатура и партии (из партии берется контрагент и договор) или наоборот.

Для услуг с одной стороны номгруппы и статьи затрат с другой контрагенты и договора.
27 РБ
 
21.06.18
08:14
(26) для услуг и барану понятно.
ТС нужно для материалов)
28 shuhard
 
21.06.18
08:15
(26)[из партии берется контрагент и договор]+[учета по партиям не ведут и включать его не хотят.]
обломинго
29 Куникулус
 
21.06.18
08:16
(3) > проследить по БУ цепочку формирования с/с сложно,

Если ведется учет по партиям и полуфабрикаты при выпускае ОПЗС из готовленны изматериалов которые указаны на закладке материалы этого документа - то вопрос техники.
30 shuhard
 
21.06.18
08:17
(29) [Если ведется учет по партиям ]
которого нет
31 Dmitry1c
 
21.06.18
08:17
ХМ.

Как насчет включить партионный учет на копии базы и перепровести там документы, создать нужную отчетность?
32 Куникулус
 
21.06.18
08:18
(2) > В строну написания заявления по собственному, ибо надо бежать оттуда

В некоторых сферах деятельности, по закону положено указывать из каких материалов сделана продукция, когда, по каким ценам, у кого и с какими сертификатами.
33 Amra
 
21.06.18
08:21
(32) В этих сферах деятельности и учет ведут как надо
34 Dmitry1c
 
21.06.18
08:22
(32) отраслевые решения с партионным учетом удовлетворяют этой задаче
35 Куникулус
 
21.06.18
08:23
(30) > которого нет

Чисто техническая задача сделать виртуальное ФИФО. Берутся остатки, берутся списанные материалы и берутся поступления и по поступлениям расписывается из чего сложилось.

Просто геммороя больше и считать дольше.
36 shuhard
 
21.06.18
08:29
(35) топик читать не пробовал ?
37 organizm
 
21.06.18
08:34
Спросите у заказчика, их устроит отчет расчетным методом? Если нет, то тогда пусть организуют партионный учет, со всеми вытекающими проблемами человеческого общения. Если устроит расчетный отчет то на просторах интернета (а конкретно, на всеми известном сайте) описано как разбить остаток по партиям программно. Дерзайте...
38 ASU_Diamond
 
21.06.18
09:08
(0) ГОЗ? отчетность по 543 постановлению или до этого ещё не дошли?
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn