Добрый день! Как правильно в бухгалтерии 3.0.63.22 отразить восстановление НДС? Было поступление товаров в 1 квартале, по которому производился вычет НДС. Далее в следующем квартале (втором) были несколько реализаций с нулевой ставкой НДС, поэтому по части поступлений необходимо сделать восстановление НДС. Пробовал отразить это доп. листами в книге покупок 2 квартала по тем поступлениям(за прошлый квартал), формирую декларацию по НДС за 1 квартал, они попадают в декларацию в раздел 8 приложение 1, но сумма налога уменьшается, но должна увеличиваться. Кто объяснит правильный порядок действий в данной ситуации?
Я так понимаю читать инструкцию и руководство сильно западло для правильных пацанов? Бухи уважать не будут, если прочтешь рекомендации от 1С на диске ИТС или погуглишь инструкцию на buh.ru?
что толку от программиста, если он не консультант одновременно?
Чтобы корректно кодить, нужно знать предмет.
Если хорошо знаешь предмет. спокойно проконсультируешь.
а вот консультант хороший может и не уметь кодить)
(0) Есть регламентная операция Распределение НДС. выполняется в закрытии месяца, распределяется и восстанавливается в конце налогового периода. Тоглда же и проводки появляются и нужные регистры для попадания в книгу продаж (восстановление именно туда должно попадпть)
Закон Брукера: Даже маленькая практика стоит большой теории.