Есть договор на продажу металлолома. В нем стоит галка п.8 ст.161 НК РФ. Есть полученный аванс, по этому договору, выписана счф. на этот аванс. В счф проставлен код вида операции 33. Есть реализация. Делаем формирование записей книги продаж. Формируем книгу продаж. Все хорошо, аванс с кодом 33, реализация - 34.
Теперь делаем формирование записей книги покупок, закладка вычет НДС по полученным авансам. Наша счф на аванс попадает в автозаполнение. Но в книгу покупок этот аванс попадает почему-то с кодом 22. Собственно и в движениях документа по НДС покупки код вида операции стоит 22. Релиз УПП последний. 1.3.109.1.
Я что-то не так делаю или понимаю? Или 1С так и довела до ума блок по п.8.ст. 161?