Имя: Пароль:
1C
 
БП 3.0 Корректировка реализации в другом налоговом периоде
0 bvb
 
30.07.18
13:35
При корректировке реализации если сам корректируемый документ и корректировка находятся в одном периоде все проводки делаются на дату документа корректировке.

Если в разных периодах (реализация в 2017) а корректировка в 2018 он делает часть проводок на 2017 год что не устраивает буха.

Как быть в данном случае бух хочет все проводки на дату корректировки
1 lanmandragor
 
30.07.18
13:39
(0) Отправить буха на перековку. Налоговый кодекс нужно чтить.
2 bvb
 
30.07.18
13:43
(1) Можно пояснить. Я не в теме
3 Джинн
 
30.07.18
13:43
(0) У буха есть возможность обратиться в Госуму РФ для того, чтобы депутаты приняли устраивающую ее версию Налогового Кодекса.
4 Джинн
 
30.07.18
13:45
(2) НК РФ, Статья 54. Общие вопросы исчисления налоговой базы

1.
...
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).
5 lanmandragor
 
30.07.18
13:50
(2) Суть в том, что корректировка может затронуть себестоимость реализованной продукции, а следовательно и прибыль по такой реализации уже будет другой. А декларация по прибыли за 2017 год уже сдана и налог уплачен.
И получается что после корректировки нужно подавать уточненку по прибыли за 2017, для чего и делаются проводки периодом 2017 года. И как верно отмечено в (4) данные налогового учета, корректируются в периоде когда была совершена ошибка. В текущем периоде корректируется только БУ.
6 bvb
 
30.07.18
14:12
(6) Спасибо колега изложил понятно.

Но главбух упорствует если налоговая база к уменьшению можно отразить в текущем (были дескать разъяснения)

Делай ей крымжик "Отразить в тек. налоговорм периоде" и все

Вообще этой корректировкой она отражает возврат от упрощенца без НДС
7 Джинн
 
30.07.18
14:38
(6) Возврат <> Корректировка реализации
8 mgk2
 
30.07.18
14:41
(0) На закладке Расчеты есть нужный вам крыжик "Бухучет прошлого года закрыт для корректировки ..."
9 bvb
 
30.07.18
14:55
(7) В курсе - Мать писала
Ну у нее возвращает упрощенец и она начиталась на форуме что возврат - распроводить, а делать корректировку :(

Там частичный возврат нет основания к коррекитировки НДС так как нет СФ от клиента.
Нужно делать коррректировку и корректировочный СФ

(8)Пасибо тебе огромно. Вот что значить знать матчасть !!!!
Снимаю шляпу
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс