0
altfin
03.10.18
✎
11:39
|
ДВС!
Заводим документ "Корректировка реализации".
Документ формирует проводки в НУ прошлого года.
Нужно будет сдавать уточненку по прибыли за прошлый год.
Месяца с прошлого года надо перезакрывать, или не нужно? Если не перезакрывать, то как формировать уточненную деклацию по налогу на прибыль?
|
|