Имя: Пароль:
1C
1С v8
Переуступка долга в КА 2.4
0 Kol Pecivanovich
 
03.12.18
05:49
Доброго времени суток всем!

Кто-нибудь знает, как сделать переуступку долга в КА 2?

Нужно долг клиента с одной организации перенести на другую, понятно, что можно корректировкой регистров перекинуть,

но может есть для этого специальный функционал?
1 PaulBC
 
03.12.18
06:38
Взаимозачет задолженности
2 Фрэнки
 
03.12.18
09:07
Кажется, что функционал готовый есть. Это же типовое для БП действие.
3 Aleksey
 
03.12.18
09:12
(2) Для БП это ниразу не типовое действие. В БП вообще нельзя одним документом перекинуть долг с одной организации на другую
4 Kol Pecivanovich
 
03.12.18
09:16
(1) взаимозачет гасит долги контрагентов и переносит их на долги между собственными организациями, а нужно просто перенести долг контрагента на другую организацию
5 PaulBC
 
03.12.18
09:18
(4) Во взаимозачете есть вариант между двумя организациями и одним контрагентом.
6 Aleksey
 
03.12.18
09:19
(4) С точки зрения бухгалтерского учета как ты себе это представляешь?
Т.е. я пошел купил мороженное а ты за меня заплатил, при этом между нами не возникают никаких дополнительных обязательств (типа долга, который я тебе с зарплаты обещаю отдать).

В жизни так не бывает. В жизни у любой организации должен быть принцип двойной записи. Если у организации уменьшается мой долг перед поставщиком, значит что то должно увеличиться, иначе баланс не сойдется.
7 Kol Pecivanovich
 
03.12.18
09:24
(6) можно и двумя документами, как это стандартными средствами сделать?
8 Kol Pecivanovich
 
03.12.18
09:25
(6) если, возможно, конечно
9 Фрэнки
 
03.12.18
09:26
в КА 2 это типовая ситуация - вот копипаст из справки
---
Документ Взаимозачет задолженности предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких партнеров. Взаимозачет проводится в соответствии с той задолженностью, которая возникла у юридических (физических) лиц партнеров (контрагентов) перед конкретной организацией предприятия.

Сумма взаимозачета может быть указана в любой валюте, независимо от того в какой валюте ведутся взаиморасчеты с партнерами (контрагентами) предприятия. Предусмотрена возможность автоматического заполнения сумм дебиторской и кредиторской задолженности ( Подобрать по остаткам). В одном документе можно оформить взаимозачет задолженности по нескольким партнерам одного контрагента с указанием конкретных договоров и заказов, по которым проводится взаимозачет.

Под табличной частью документа показывается справочная информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части документа. Для проведения зачета взаимных требований необходимо, чтобы эти суммы были равны. При проведении документа проводится контроль совпадения сумм дебиторской и кредиторской задолженности, указанной в документах. Автоматический расчет максимальной суммы возможного погашения задолженности производится при нажатии кнопки Рассчитать взаимозачет.

Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке Учетная политика и налоги стоит отметка Допускаются взаиморасчеты через головную организацию, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец Организация, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.

Если взаимозачет производится в рамках трехстороннего договора с участием двух организаций и одного партнера, становится доступным выбор объекта расчетов между организациями, в качестве которого может выступать договор между организациями или накладная.
10 Kol Pecivanovich
 
03.12.18
09:28
(5) в этом случае должна быть и отгрузка, и оплата на разных организациях, тогда да,

а есть только отгрузка по одной организации, и это юр.лицо закрывается, но долг клиента должен остаться жить уже для другой организации
2 + 2 = 3.9999999999999999999999999999999...