|
Затраты по договорам | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
LaDarkVampire
24.12.18
✎
08:00
|
Всем день добрый!
Встала задача разделить одну из номенклатурных групп на счете 20.01 по договорам контрагентов-покупателей. Имеется конфа БП 3. Сталкивался ли кто с такой задачей? В каком напревлении решали? Буду благодарна за какие-либо подсказки :) (ну или название конфы, где такое реализовано) |
|||
1
zak555
24.12.18
✎
08:05
|
Номенклатурная группа -- объект строительства, затрат и т.д.
В теории для каждого договора с клиентом он может быть уникальный Также в договоре можно сделать допреквизит на номгруппу |
|||
2
LaDarkVampire
24.12.18
✎
08:32
|
(1) есть такое предложение. Бухи боятся за закрытие месяца (я так понимаю будет много незавершенки), договоров в районе 2-3 тыс. каждый год. С другой стороны, на этот договор-НГ нужно будет также распределять 25,26, ставить з/п и т.д.
так то пока два варианта рассмтриваются: 1) свой регистр 2) каждый договор = НГ |
|||
3
El_Duke
гуру
24.12.18
✎
09:33
|
(0) >>Встала задача разделить одну из номенклатурных групп на счете 20.01 по договорам контрагентов-покупателей
Постановщик задачи в состоянии объяснить Вам смысл этого бреда ? Хочь что нибудь внятное, кроме "Я так хочу, мне так надо !!!" |
|||
4
zak555
24.12.18
✎
09:40
|
(3) у каждого заказчика свой объект строительства например )
|
|||
5
zak555
24.12.18
✎
09:40
|
(2) что такое в НЗП ?
это нормально |
|||
6
Мимохожий Однако
24.12.18
✎
09:52
|
(0) Я бы уточнил у Заказчика и переосмыслил задачу. Каким боком затраты должны зависеть от договоров контрагентов?
ИМХО, путается тёплое с мягким. |
|||
7
ribuh
24.12.18
✎
10:00
|
Формулировка задачи, ИМХО, бредовая, а реализовать в БП 3.0 не вникая в суть просто - в аналитике 20.01 3 субконто - Ном. группа, Ст. затрат и Номенклатура - ввести в номенклатуру продукцию, одноименную договорам и привязать к нужной ном. группе - затраты собирать с указанием номенклатуры...остальное само отработает в соответствии с учетной политико...
|
|||
8
LaDarkVampire
24.12.18
✎
10:38
|
(3) (6) это ФАС, с ними не общаюсь. К счастью, наверное..
Нашим это вообще не уперлось, а требование вести так учет с 2019 года есть (7) возможно, что и так можно, но пока никто не может мне внятно ответить ,а что и как должно закрываться на эти НГ. Сейчас есть одна номенклатурная группа на 20.01, в которую ставятся затраты + на нее при закрытии распределяются 25, 26. Спрашиваю "С з/п, гсм понятно, а как у вас, например, должны распределяться амортизация, аудиторские услуги и т.д. в этих случаях"..начинают отправлять из отдела в отдел х_х |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |