Имя: Пароль:
1C
1С v8
Затраты по договорам
,
0 LaDarkVampire
 
24.12.18
08:00
Всем день добрый!

Встала задача разделить одну из номенклатурных групп на счете 20.01 по договорам контрагентов-покупателей. Имеется конфа БП 3.

Сталкивался ли кто с такой задачей? В каком напревлении решали? Буду благодарна за какие-либо подсказки :) (ну или название конфы, где такое реализовано)
1 zak555
 
24.12.18
08:05
Номенклатурная группа -- объект строительства, затрат и т.д.

В теории для каждого договора с клиентом он может быть уникальный
Также в договоре можно сделать допреквизит на номгруппу
2 LaDarkVampire
 
24.12.18
08:32
(1) есть такое предложение. Бухи боятся за закрытие месяца (я так понимаю будет много незавершенки), договоров в районе 2-3 тыс. каждый год. С другой стороны, на этот договор-НГ нужно будет также распределять 25,26, ставить з/п и т.д.

так то пока два варианта рассмтриваются:
1) свой регистр
2) каждый договор  = НГ
3 El_Duke
 
гуру
24.12.18
09:33
(0) >>Встала задача разделить одну из номенклатурных групп на счете 20.01 по договорам контрагентов-покупателей

Постановщик задачи в состоянии объяснить Вам смысл этого бреда ? Хочь что нибудь внятное, кроме "Я так хочу, мне так надо !!!"
4 zak555
 
24.12.18
09:40
(3) у каждого заказчика свой объект строительства например )
5 zak555
 
24.12.18
09:40
(2) что такое в НЗП ?
это нормально
6 Мимохожий Однако
 
24.12.18
09:52
(0) Я бы уточнил у Заказчика и переосмыслил задачу. Каким боком затраты должны зависеть от договоров контрагентов?
ИМХО, путается тёплое с мягким.
7 ribuh
 
24.12.18
10:00
Формулировка задачи, ИМХО, бредовая, а реализовать в БП 3.0 не вникая в суть просто - в аналитике 20.01 3 субконто - Ном. группа, Ст. затрат и Номенклатура - ввести в номенклатуру продукцию, одноименную договорам и привязать к нужной ном. группе - затраты собирать с указанием номенклатуры...остальное само отработает в соответствии с учетной политико...
8 LaDarkVampire
 
24.12.18
10:38
(3) (6) это ФАС, с ними не общаюсь. К счастью, наверное..

Нашим это вообще не уперлось, а требование вести так учет с 2019 года есть

(7) возможно, что и так можно, но пока никто не может мне внятно ответить ,а что и как должно закрываться на эти НГ.

Сейчас есть одна номенклатурная группа на 20.01, в которую ставятся затраты + на нее при закрытии распределяются 25, 26.

Спрашиваю "С з/п, гсм понятно, а как у вас, например, должны распределяться амортизация, аудиторские услуги и т.д. в этих случаях"..начинают отправлять из отдела в отдел х_х