|
ERP добавление Субконто3 в счет 60.01 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
LavSug
18.02.19
✎
10:08
|
Подскажите, бух добавил в счет 60.01 субконто3 "Номенклатурные группы".
Автоматически это субконто не заполняется, хотя я включил галки в НСИ-ФинРез и Контроль, также проставил группы в карточках номенклатур. Сейчас смотрю запрос в модуле "ПриобретениеТоваровУслугЛокализация", так там в запросе "ЗакупкаЦенности" Субконто3 всегда Неопределено " // КТ - Субконто | ВЫБОР КОГДА Операция.ХозяйственнаяОперация = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаЧерезПодотчетноеЛицо) ТОГДА | Операция.ПодотчетноеЛицо | ИНАЧЕ | Операция.Контрагент | КОНЕЦ КАК СубконтоКт1, | ВЫБОР КОГДА Операция.ХозяйственнаяОперация = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаЧерезПодотчетноеЛицо) ТОГДА | НЕОПРЕДЕЛЕНО | ИНАЧЕ | Операция.Договор | КОНЕЦ КАК СубконтоКт2, | НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК СубконтоКт3, " Это получается, что мне это субконто не заполнить без изменения запроса? |
|||
1
Вафель
18.02.19
✎
10:33
|
юзай направления деятельности
|
|||
2
jsmith82
18.02.19
✎
10:41
|
Убери это субконто, пока до греха не довели
|
|||
3
HawkEye
18.02.19
✎
10:49
|
(0) зачем на 60-ке Номенклатурная группа?
|
|||
4
jsmith82
18.02.19
✎
10:51
|
(3) учёт расчётов по объектам строительства, видимо
|
|||
5
Dmitry1c
18.02.19
✎
10:51
|
(0) готовь 5ю точку :)
|
|||
6
LavSug
18.02.19
✎
10:52
|
(4) Нет, там все гораздо примитивнее :(
Про необходимость правки ТекстаЗапроса я правильно думаю? |
|||
7
LavSug
18.02.19
✎
10:53
|
Хватит троллить :) Я сам не в восторге :)
|
|||
8
Dmitry1c
18.02.19
✎
10:53
|
(6) еще раз: ты что-то делаешь неправильно
тебе дельный совет дали в (1) |
|||
9
Вафель
18.02.19
✎
10:55
|
(7) вы не осилитетакую доработку ни по деньгам (на сопровождение) ни по сложности
|
|||
10
LavSug
18.02.19
✎
11:07
|
(9) Что там осиливать-то? Мне нужно остаться в рамках типовой конфигурации, это принципиальный момент.
И мне нужно подтверждение, что без правки конфигурации такой тип субконто не воткнуть в счет 60.01. Так это или не так? А то может опять какая галка не проставлена. |
|||
11
LavSug
18.02.19
✎
11:09
|
(8) В направлениях деятельности ничего не нашел... Или имеете в виду, что вместо учета групп номенклатуры использовать НД? Это я согласен, мне буху надо это объяснить... Я вообще за то, чтобы разбить на субсчета...
|
|||
12
El_Duke
гуру
18.02.19
✎
11:10
|
(10) >>Мне нужно остаться в рамках типовой конфигурации
Тогда выход один: люстрировать бухгалтера вместе с его третьим субконто в мусорный бак. Осмыслить еще раз поставленную задачу и подобрать решение в рамках имеющегося функционала конфы |
|||
13
Вафель
18.02.19
✎
11:13
|
(10) ну если просто нужно сказать буху что нельзя - то так и скажи
|
|||
14
unregistered
18.02.19
✎
11:27
|
(11) > Я вообще за то, чтобы разбить на субсчета.
Поздравляем! Вы только что перещеголяли буха по масштабам маразма! |
|||
15
Вафель
18.02.19
✎
11:28
|
(14) субсчета вполне можно делать в ерп
|
|||
16
unregistered
18.02.19
✎
11:31
|
(15) Для каждой номенклатурной группы?
Что-то с трудом верится. |
|||
17
LavSug
18.02.19
✎
11:31
|
(14) Принимается. Предложите, плиз, другой выход, если есть задача на 60-м счете иметь детализацию по долгам по видам приобретенных товаров и материалов. Например, сколько конкретному контрагенту должны за расходники, а сколько за услуги.
Я не о том зачем это нужно, а о том как это сделать, если это нужно. |
|||
18
Вафель
18.02.19
✎
11:33
|
(17) а платежи как разбиваете?
|
|||
19
Натуральный Йог
18.02.19
✎
11:33
|
Пациент: Доктор, у меня болит живот
Хирург: Ну ничего, голучбик, сейчас мы вам уши отрежем и пройдёт Бежит к главврачу Пациент: Я пришёл к хирургу, сказал что живот болит, а он мне уши хотел отрезать Главврач: Ох уж эти хирурги, им лишь бы бы резать. Сейчас я вам таблеточки выпишу - уши сами отвалятся |
|||
20
Натуральный Йог
18.02.19
✎
11:33
|
А Ном. группу из корр. счёта нельзя получить?
|
|||
21
yzimin
18.02.19
✎
11:38
|
(17) Сделайте 2 договора: на расходники и на услугу.
|
|||
22
El_Duke
гуру
18.02.19
✎
11:38
|
(17) Такую задачу решают заключив с контрагентом два договора: на услуги и на товары отдельно. Дибильное потрошение конфы к решению задачи не приведет
|
|||
23
unregistered
18.02.19
✎
11:40
|
(21)(22) А вы чем стукнулись? Какие отдельные договоры, если у вас один документ отгрузки один - заказ-наряд (для примера) на ремонт автомобиля, включающий работы и запчасти?
|
|||
24
unregistered
18.02.19
✎
11:42
|
(20) Можно. Но нужны остатки, а не обороты.
|
|||
25
Ботаник Гарден Меран
18.02.19
✎
11:42
|
Десятилетия проходят, а у бухов одни и те же фантазии.
Как бух понимает, что клиент частично оплатил именно услуги, а не расходники? |
|||
26
El_Duke
гуру
18.02.19
✎
11:43
|
(23) А вы чем ?
Как вы отделите товары от услуг когда по одному договору котлом приход и котлом оплата ? |
|||
27
yzimin
18.02.19
✎
11:43
|
(23) это твои проблемы, что ты не можешь разделить
|
|||
28
unregistered
18.02.19
✎
11:45
|
(26) Вы этот вопрос бухгалтеру задайте! Мне его задавать не надо.
Но и пургу типа (22) о создании двух договоров предлагать тоже не следует. |
|||
29
LavSug
18.02.19
✎
11:46
|
Спасибо всем. Пойду голову буху взрывать.
|
|||
30
El_Duke
гуру
18.02.19
✎
11:50
|
(28) А я его вам и не задавал, сами влезли
И предложить ничего не смогли, только гнать на других |
|||
31
unregistered
18.02.19
✎
11:50
|
(27) >> это твои проблемы.
Во-первых, не мои, а бухгалтера автора ветки. А во-вторых, это реальная жизненная проблема во многих сферах деятельности. В автосервисе (пример с заказ-нарядом, который я привёл) это обычная ситуация, когда хотят разделять учет по запчастям и по услугам (работам). И предоплату часто берут от заказчика именно за запчасти. При этом в документах учет остаётся вместе - в одном документе и запчасти и работы, и услуги. |
|||
32
unregistered
18.02.19
✎
11:51
|
(30) > только гнать на других.
А что остаётся делать, когда видно, что люди пургу несут? Молчать? |
|||
33
Eiffil123
18.02.19
✎
11:53
|
(26) это может быть прописано в назначении платежа или в условиях договора
|
|||
34
gantonio
18.02.19
✎
11:55
|
а у меня на каждую услугу свой договор. И ничего .. клиенты платят и указывают за что, а бухгалтера радуются когда закрывают, а остальные тоже. Но это частные случаи жадности.
|
|||
35
El_Duke
гуру
18.02.19
✎
11:58
|
(32) Если предложить ничего ниасилил - то да
(33) Замечательно, и в какую аналитику проводки толкать эту беллетристику ? А если производится частичная оплата за товар+услуги - в какой пропорции делить между ними ? |
|||
36
gantonio
18.02.19
✎
12:01
|
Тут начинается административный произвол.
Например, у нас аренда .. можно все оплатить- но если не оплатить электричество и тогда режут провод арендатору .. и потом штрафуют. Т.е. например мы ему должны денег за все услуги, а нам он только за электричество - для него это значит что он опал на штраф) |
|||
37
Eiffil123
18.02.19
✎
12:10
|
(35) ну вот автор и пытается выяснить, как в системе учитывать это вот всё. К сожалению, аналитики по взаиморасчетам в 1С ERP крайне мало - либо в целом по договору, либо заказ/накладная.
А в жизни очень часто требуется иметь более детальную аналитику. Видел даже такое, когда на 62 счете была доп.аналитика - номенклатура (фирма занималась сдачей в аренду площадей, в номенклатуре были объекты аренды). Но то была 1С:Бухгалтерия, там проще без регистров, за всеми аналитиками следит бухгалтерия. |
|||
38
Натуральный Йог
18.02.19
✎
12:23
|
(37) В том-то и дело что в жизни этого не требуется. Деньги не пахнут. Учёта по договорам/заказам за глаза
|
|||
39
Натуральный Йог
18.02.19
✎
12:25
|
(37) А разве не на каждый объект аренды составляется свой договор?
|
|||
40
Eiffil123
18.02.19
✎
12:26
|
(38) по этой вашей логике, в жизни учет по договорам не требуется, деньги не пахнут же. Только по контрагенту учитывать и всё.
|
|||
41
gantonio
18.02.19
✎
12:28
|
(39) одно другому не мешает. Есть несколько решений на рынке .. одно вот почему то решило что за объектом аренды лучше использовать номенклатуру. Причем не самое ужасное решение.
|
|||
42
Eiffil123
18.02.19
✎
12:29
|
(39) договор - это бумага. на ней можно написать что угодно. Далеко не всегда программист может диктовать юристам, как составлять договоры.
Возможно, у кого-то из клиентов юристы замороченные и считают, что есть риск разделять по договорам объекты аренды. |
|||
43
gantonio
18.02.19
✎
12:30
|
(38) я например раз двадцать говорил финам что никакой разницы когда деньги в карман попали нет .. но все равно они требуют выделения расчетов по услугам .. хотя суммы смехотворные что бы их не то что бы по услугам отделять, а просто от чего то отделять.
|
|||
44
Eiffil123
18.02.19
✎
12:30
|
конечно в ERP не хватает аналитики "Дополнительный объект взаиморасчетов", наподобие характеристики у номенклатуры, с расширяемым перечнем реквизитов.
|
|||
45
Вафель
18.02.19
✎
12:31
|
(41) чтобы реализацию выписывать
|
|||
46
gantonio
18.02.19
✎
12:31
|
(45) ну да, но есть решения где ввели объект под это .. бит это делать не стал.
|
|||
47
Вафель
18.02.19
✎
12:32
|
(44) заказ же есть
|
|||
48
gantonio
18.02.19
✎
12:33
|
(47) Ты просто не всех бухов видел. Например если моему ерп поставить где нет проводок .. то он сначал поорет - потом ляжет и умрет от апокалиптического удара.
|
|||
49
Eiffil123
18.02.19
✎
12:33
|
(43) Это вы не правы. Очень важно, за какую именно услугу/товар произведена оплата. Для чего это важно:
1. Зачет авансов. Аванс должен зачитываться именно за то, за что он был получен 2. Формирование претензий/штрафов/пени - также не должно учитывать суммы, которые получены за другие услуги/товары 3. Резервы по сомнительным долгам - точно также, учитываются с даты возникновения долга, причем не в целом по договору, а по объектам. |
|||
50
Вафель
18.02.19
✎
12:33
|
(48) в ерп есть проводки
|
|||
51
gantonio
18.02.19
✎
12:36
|
(50) они появляются как производная. Мне бух вообще неоднократно предлагал например вместе с финами уйти из его базы и завести свою)
|
|||
52
Eiffil123
18.02.19
✎
12:36
|
(47) заказ есть. Но тогда придется заказы делать по объектам. Т.е. в каждом заказе будет 1 строка с объектом. А если заказы используются для других целей (как реальный заказ покупателя, а не как аналитика системы 1С ERP), то это уже будет неудобно, т.к. есть потребность видеть в одном заказе несколько объектов.
|
|||
53
Eiffil123
18.02.19
✎
12:37
|
(50) по концепции 1С ERP до закрытия месяца эти проводки вообще ничего не значат. По большому счету, бухгалтеру проводки в течение месяца не проверить даже толком.
|
|||
54
gantonio
18.02.19
✎
12:38
|
(49) это имеет значение если вы можете провести существенную границу. Если например у меня треть арендаторов постоянно должно, то хотя у меня и разные правила для обработки долга, но сути это не меняет - денег у нас нет и арендатора ожидает пендаль и суд.
|
|||
55
Натуральный Йог
18.02.19
✎
12:39
|
(53) Это не концепция ERP, это ПБУ 5/01, и в БП они точно так же ничего не стоят порой даже после закрытия месяца
|
|||
56
Вафель
18.02.19
✎
12:41
|
(53) Ну в БП без перепровдения тоже никакой себестоимости не было верной. ничего не проверишь
|
|||
57
Eiffil123
18.02.19
✎
12:41
|
(55) ПБУ5 - это про материалы. Тут мы обсуждаем расчеты.
Но в целом конечно согласен, у бухгалтеров застарелое мышление - смотрят проводки, когда проводят документ. А когда месяц закрывают и перепроводят всё - там уже не смотрят. И в итоге после закрытия получается много ошибок. |
|||
58
Натуральный Йог
18.02.19
✎
12:43
|
(57) Ты не понимаешь о чём мы тут говорим, начиная с того что МПЗ это не только материалы, и заканчивая онлайн взаиморасчётами в ERP
|
|||
59
Dmitry1c
18.02.19
✎
12:44
|
(31) разве это не решается делением отгрузки на два договора?
|
|||
60
Вафель
18.02.19
✎
12:45
|
(59) договор нельзя в тч выбрать
|
|||
61
Dmitry1c
18.02.19
✎
12:46
|
(60) ну. есессно с делением на документы.
|
|||
62
LavSug
18.02.19
✎
13:32
|
Все было прозаичнее...
Мне была поставлена задача: "Видишь в 60.01 есть Субконто Номенклатурные Группы? Ну вот оно должно заполняться, а оно пустое... А нам надо... Для чего? Ну чтобы отделять долги за расходные материалы и за сырье для производства, например... " Я не посмотрел внимательно на план счетов и не увидел, что это субконто было пользователем добавлено... Ну и перетряхнул всю ERP, попутно разобравшись с еще парой моментов... Потом, когда увидел, что в типовой ERP третьего субконто нет у этого счета, полез смотреть тексты запросов на формирование отражения документов... Там видно, что Субконто3 = НЕОПРЕДЕЛЕННО без вариантов. Так сделал вывод, что без внесения изменений в конфигурацию (про расширения умолчим) заполнить Субконто3 не представляется возможным. Этот вывод верен? |
|||
63
Вафель
18.02.19
✎
13:33
|
(62) Именно
|
|||
64
jsmith82
18.02.19
✎
13:54
|
Более того, я тебе скажу, что рег. учёт в ERP производен от упр. учёта, а значит в него вообще лезть не надо.
|
|||
65
Nikoss
18.02.19
✎
14:17
|
(64) в упр.учет нельзя лезть? а кудаж тогда можно?
|
|||
66
Eiffil123
18.02.19
✎
14:31
|
(58) что именно не понимаю в онлайн взаиморасчетах ERP? Поясните?
МПЗ - да, согласен, это не только материалы. Опять таки, к теме отношения не имеет. |
|||
67
Shur1cIT
18.02.19
✎
14:32
|
(0) Думаю это бред...
есть регистр продажа с перечнем номенклатуры продажи, есть у этой номенклатуры группа, есть документ продажи в этом регистре по данному документу продажи ведуться взаиморасчеты.В чем проблема на основании данных этих регистров отчет нарисовать? |
|||
68
Натуральный Йог
18.02.19
✎
14:33
|
(66) То что они не уезжают при закрытии месяца
|
|||
69
Eiffil123
18.02.19
✎
14:35
|
(68) никто никуда не уезжает, я про это не говорил.
|
|||
70
Натуральный Йог
18.02.19
✎
14:36
|
(69) "по концепции 1С ERP до закрытия месяца эти проводки вообще ничего не значат." Почему до закрытия проводки ничего не значат и почему начинают значить после?
|
|||
71
Eiffil123
18.02.19
✎
14:37
|
(67) проблема в том, что по оборотному регистру собираются обороты. А по взаиморасчетам нужно видеть в т.ч. сальдо.
Судя по тому, что сальдо хотят видеть в ОСВ по счету, то еще нужна привязка этого сальдо к счету расчетов. |
|||
72
jsmith82
18.02.19
✎
14:43
|
(65) в бух нельзя, имелось в виду
|
|||
73
Shur1cIT
18.02.19
✎
14:43
|
(71) Хорошо по другому напишу.
Есть регистр по взаиморасчетам, в нем есть реализация далее соединяемся с оборотным продажным регистром этой самой реализацией для "расшивровки" данной суммы и всё. |
|||
74
Eiffil123
18.02.19
✎
14:43
|
(70) потому что одним из преимуществ платформы 1С является возможность ввода документов "задним числом". В конце месяца при закрытии документы выстроены не в хронологическом порядке, что влияет например на корректность зачета авансов или на себестоимость списанных материалов. Получается, что бухгалтер, проводящий документ сегодня и смотрящий на одни проводки, может получить совершенно другой результат по этому же документу после закрытия месяца.
|
|||
75
Eiffil123
18.02.19
✎
14:45
|
(73) ничего не всё. А где банковские документы? и как понять, какая строка из регистра продаж закрыта, если например документ частично оплачен?
|
|||
76
Shur1cIT
18.02.19
✎
14:54
|
(75) бухи хотят каждую сумму (платежку) разносить по номенлатурной группе??? взаиморасчеты в разрезе неё вести? они не рехнуться??? еще и взаиморасчеты в рамках одного документа взаиморасчета корректировать (в разрезе номенклатурной группы)?
думаю тут не плане счетов мутить нужно, а на регистрах, или отдельный регистр мутить чтобы "базу не курочить" или с регистром "РасчетыСПоставщикамиПоДокументам" , "РасчетыСКлиентамиПоДокументам" мутить |
|||
77
Shur1cIT
18.02.19
✎
14:57
|
(75) и зачем им знать что закрыто что нет? клиент оплатил например 50% он что сообщает я вам олатил за первую и вторую позицию в накладной?
|
|||
78
Shur1cIT
18.02.19
✎
15:04
|
(77) нужно понять что они хотят, как с этим работь, и самое главное для чего им это.
|
|||
79
Eiffil123
18.02.19
✎
17:38
|
(77) да. из реальной практики. так и есть.
А отдельный регистр к сожалению мутить не получится, т.к. нужно эти объекты расчетов учитывать при зачете аванстов. это тоже проходили, уговаривали 5 человек. не удалось. |
|||
80
Nikoss
19.02.19
✎
14:17
|
(79) [не удалось] или не стал делать?
как аргументировал? |
|||
81
Вафель
19.02.19
✎
14:18
|
частичные оплаты можно пропорционально делить. без всякой ручной работы
|
|||
82
Натуральный Йог
19.02.19
✎
14:19
|
(81) Тогда проще в отчётах остатки задолженности пропорционально делить
|
|||
83
Вафель
19.02.19
✎
14:22
|
(82) пропрционально чему? и где брать список НД для отчетов?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |