Имя: Пароль:
1C
1С v8
ERP добавление Субконто3 в счет 60.01
0 LavSug
 
18.02.19
10:08
Подскажите, бух добавил в счет 60.01 субконто3 "Номенклатурные группы".
Автоматически это субконто не заполняется, хотя я включил галки в НСИ-ФинРез и Контроль, также проставил группы в карточках номенклатур.
Сейчас смотрю запрос в модуле "ПриобретениеТоваровУслугЛокализация", так там в запросе "ЗакупкаЦенности" Субконто3 всегда Неопределено
"    // КТ - Субконто
    |    ВЫБОР КОГДА Операция.ХозяйственнаяОперация = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаЧерезПодотчетноеЛицо) ТОГДА
    |        Операция.ПодотчетноеЛицо
    |    ИНАЧЕ
    |        Операция.Контрагент
    |    КОНЕЦ КАК СубконтоКт1,
    |    ВЫБОР КОГДА Операция.ХозяйственнаяОперация = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаЧерезПодотчетноеЛицо) ТОГДА
    |        НЕОПРЕДЕЛЕНО
    |    ИНАЧЕ
    |        Операция.Договор
    |    КОНЕЦ КАК СубконтоКт2,
    |    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК СубконтоКт3,
"
Это получается, что мне это субконто не заполнить без изменения запроса?
1 Вафель
 
18.02.19
10:33
юзай направления деятельности
2 jsmith82
 
18.02.19
10:41
Убери это субконто, пока до греха не довели
3 HawkEye
 
18.02.19
10:49
(0) зачем на 60-ке Номенклатурная группа?
4 jsmith82
 
18.02.19
10:51
(3) учёт расчётов по объектам строительства, видимо
5 Dmitry1c
 
18.02.19
10:51
(0) готовь 5ю точку :)
6 LavSug
 
18.02.19
10:52
(4) Нет, там все гораздо примитивнее :(


Про необходимость правки ТекстаЗапроса я правильно думаю?
7 LavSug
 
18.02.19
10:53
Хватит троллить :) Я сам не в восторге :)
8 Dmitry1c
 
18.02.19
10:53
(6) еще раз: ты что-то делаешь неправильно

тебе дельный совет дали в (1)
9 Вафель
 
18.02.19
10:55
(7) вы не осилитетакую доработку ни по деньгам (на сопровождение) ни по сложности
10 LavSug
 
18.02.19
11:07
(9) Что там осиливать-то? Мне нужно остаться в рамках типовой конфигурации, это принципиальный момент.
И мне нужно подтверждение, что без правки конфигурации такой тип субконто не воткнуть в счет 60.01. Так это или не так?
А то может опять какая галка не проставлена.
11 LavSug
 
18.02.19
11:09
(8) В направлениях деятельности ничего не нашел... Или имеете в виду, что вместо учета групп номенклатуры использовать НД? Это я согласен, мне буху надо это объяснить... Я вообще за то, чтобы разбить на субсчета...
12 El_Duke
 
гуру
18.02.19
11:10
(10) >>Мне нужно остаться в рамках типовой конфигурации

Тогда выход один: люстрировать бухгалтера вместе с его третьим субконто в мусорный бак. Осмыслить еще раз поставленную задачу и подобрать решение в рамках имеющегося функционала конфы
13 Вафель
 
18.02.19
11:13
(10) ну если просто нужно сказать буху что нельзя - то так и скажи
14 unregistered
 
18.02.19
11:27
(11) > Я вообще за то, чтобы разбить на субсчета.

Поздравляем! Вы только что перещеголяли буха по масштабам маразма!
15 Вафель
 
18.02.19
11:28
(14) субсчета вполне можно делать в ерп
16 unregistered
 
18.02.19
11:31
(15) Для каждой номенклатурной группы?
Что-то с трудом верится.
17 LavSug
 
18.02.19
11:31
(14) Принимается. Предложите, плиз, другой выход, если есть задача на 60-м счете иметь детализацию по долгам по видам приобретенных товаров и материалов. Например, сколько конкретному контрагенту должны за расходники, а сколько за услуги.
Я не о том зачем это нужно, а о том как это сделать, если это нужно.
18 Вафель
 
18.02.19
11:33
(17) а платежи как разбиваете?
19 Натуральный Йог
 
18.02.19
11:33
Пациент: Доктор, у меня болит живот
Хирург: Ну ничего, голучбик, сейчас мы вам уши отрежем и пройдёт

Бежит к главврачу
Пациент: Я пришёл к хирургу, сказал что живот болит, а он мне уши хотел отрезать
Главврач: Ох уж эти хирурги, им лишь бы бы резать. Сейчас я вам таблеточки выпишу - уши сами отвалятся
20 Натуральный Йог
 
18.02.19
11:33
А Ном. группу из корр. счёта нельзя получить?
21 yzimin
 
18.02.19
11:38
(17) Сделайте 2 договора: на расходники и на услугу.
22 El_Duke
 
гуру
18.02.19
11:38
(17) Такую задачу решают заключив с контрагентом два договора: на услуги и на товары отдельно. Дибильное потрошение конфы к решению задачи не приведет
23 unregistered
 
18.02.19
11:40
(21)(22) А вы чем стукнулись? Какие отдельные договоры, если у вас один документ отгрузки один - заказ-наряд (для примера) на ремонт автомобиля, включающий работы и запчасти?
24 unregistered
 
18.02.19
11:42
(20) Можно. Но нужны остатки, а не обороты.
25 Ботаник Гарден Меран
 
18.02.19
11:42
Десятилетия проходят, а у бухов одни и те же фантазии.
Как бух понимает, что клиент частично оплатил именно услуги, а не расходники?
26 El_Duke
 
гуру
18.02.19
11:43
(23) А вы чем ?
Как вы отделите товары от услуг когда по одному договору котлом приход и котлом оплата ?
27 yzimin
 
18.02.19
11:43
(23) это твои проблемы, что ты не можешь разделить
28 unregistered
 
18.02.19
11:45
(26) Вы этот вопрос бухгалтеру задайте! Мне его задавать не надо.

Но и пургу типа (22) о создании двух договоров предлагать тоже не следует.
29 LavSug
 
18.02.19
11:46
Спасибо всем. Пойду голову буху взрывать.
30 El_Duke
 
гуру
18.02.19
11:50
(28) А я его вам и не задавал, сами влезли
И предложить ничего не смогли, только гнать на других
31 unregistered
 
18.02.19
11:50
(27) >> это твои проблемы.

Во-первых, не мои, а бухгалтера автора ветки.
А во-вторых, это реальная жизненная проблема во многих сферах деятельности. В автосервисе (пример с заказ-нарядом, который я привёл) это обычная ситуация, когда хотят разделять учет по запчастям и по услугам (работам). И предоплату часто берут от заказчика именно за запчасти. При этом в документах учет остаётся вместе - в одном документе и запчасти и работы, и услуги.
32 unregistered
 
18.02.19
11:51
(30) > только гнать на других.

А что остаётся делать, когда видно, что люди пургу несут? Молчать?
33 Eiffil123
 
18.02.19
11:53
(26) это может быть прописано в назначении платежа или в условиях договора
34 gantonio
 
18.02.19
11:55
а у меня на каждую услугу свой договор. И ничего .. клиенты платят и указывают за что, а бухгалтера радуются когда закрывают, а остальные тоже. Но это частные случаи жадности.
35 El_Duke
 
гуру
18.02.19
11:58
(32) Если предложить ничего ниасилил - то да

(33) Замечательно, и в какую аналитику проводки толкать эту беллетристику ?
А если производится частичная оплата за товар+услуги - в какой пропорции делить между ними ?
36 gantonio
 
18.02.19
12:01
Тут начинается административный произвол.
Например, у нас аренда .. можно все оплатить- но если не оплатить электричество и тогда режут провод арендатору .. и потом штрафуют. Т.е. например мы ему должны денег за все услуги, а нам он только за электричество - для него это значит что он опал на штраф)
37 Eiffil123
 
18.02.19
12:10
(35) ну вот автор и пытается выяснить, как в системе учитывать это вот всё. К сожалению, аналитики по взаиморасчетам в 1С ERP крайне мало - либо в целом по договору, либо заказ/накладная.
А в жизни очень часто требуется иметь более детальную аналитику. Видел даже такое, когда на 62 счете была доп.аналитика - номенклатура (фирма занималась сдачей в аренду площадей, в номенклатуре были объекты аренды). Но то была 1С:Бухгалтерия, там проще без регистров, за всеми аналитиками следит бухгалтерия.
38 Натуральный Йог
 
18.02.19
12:23
(37) В том-то и дело что в жизни этого не требуется. Деньги не пахнут. Учёта по договорам/заказам за глаза
39 Натуральный Йог
 
18.02.19
12:25
(37) А разве не на каждый объект аренды составляется свой договор?
40 Eiffil123
 
18.02.19
12:26
(38) по этой вашей логике, в жизни учет по договорам не требуется, деньги не пахнут же. Только по контрагенту учитывать и всё.
41 gantonio
 
18.02.19
12:28
(39) одно другому не мешает. Есть несколько решений на рынке .. одно вот почему то решило что за объектом аренды лучше использовать номенклатуру. Причем не самое ужасное решение.
42 Eiffil123
 
18.02.19
12:29
(39) договор - это бумага. на ней можно написать что угодно. Далеко не всегда программист может диктовать юристам, как составлять договоры.
Возможно, у кого-то из клиентов юристы замороченные и считают, что есть риск разделять по договорам объекты аренды.
43 gantonio
 
18.02.19
12:30
(38) я например раз двадцать говорил финам что никакой разницы когда деньги в карман попали нет .. но все равно они требуют выделения расчетов по услугам .. хотя суммы смехотворные что бы их не то что бы по услугам отделять, а просто от чего то отделять.
44 Eiffil123
 
18.02.19
12:30
конечно в ERP не хватает аналитики "Дополнительный объект взаиморасчетов", наподобие характеристики у номенклатуры, с расширяемым перечнем реквизитов.
45 Вафель
 
18.02.19
12:31
(41) чтобы реализацию выписывать
46 gantonio
 
18.02.19
12:31
(45) ну да, но есть решения где ввели объект под это .. бит это делать не стал.
47 Вафель
 
18.02.19
12:32
(44) заказ же есть
48 gantonio
 
18.02.19
12:33
(47) Ты просто не всех бухов видел. Например если моему ерп поставить где нет проводок .. то он сначал поорет - потом ляжет и умрет от апокалиптического удара.
49 Eiffil123
 
18.02.19
12:33
(43) Это вы не правы. Очень важно, за какую именно услугу/товар произведена оплата. Для чего это важно:
1. Зачет авансов. Аванс должен зачитываться именно за то, за что он был получен
2. Формирование претензий/штрафов/пени - также не должно учитывать суммы, которые получены за другие услуги/товары
3. Резервы по сомнительным долгам - точно также, учитываются с даты возникновения долга, причем не в целом по договору, а по объектам.
50 Вафель
 
18.02.19
12:33
(48) в ерп есть проводки
51 gantonio
 
18.02.19
12:36
(50) они появляются как производная. Мне бух вообще неоднократно предлагал например вместе с финами уйти из его базы и завести свою)
52 Eiffil123
 
18.02.19
12:36
(47) заказ есть. Но тогда придется заказы делать по объектам. Т.е. в каждом заказе будет 1 строка с объектом. А если заказы используются для других целей (как реальный заказ покупателя, а не как аналитика системы 1С ERP), то это уже будет неудобно, т.к. есть потребность видеть в одном заказе несколько объектов.
53 Eiffil123
 
18.02.19
12:37
(50) по концепции 1С ERP до закрытия месяца эти проводки вообще ничего не значат. По большому счету, бухгалтеру проводки в течение месяца не проверить даже толком.
54 gantonio
 
18.02.19
12:38
(49) это имеет значение если вы можете провести существенную границу. Если например у меня треть арендаторов постоянно должно, то хотя у меня и разные правила для обработки долга, но сути это не меняет - денег у нас нет и арендатора ожидает пендаль и суд.
55 Натуральный Йог
 
18.02.19
12:39
(53) Это не концепция ERP, это ПБУ 5/01, и в БП они точно так же ничего не стоят порой даже после закрытия месяца
56 Вафель
 
18.02.19
12:41
(53) Ну в БП без перепровдения тоже никакой себестоимости не было верной. ничего не проверишь
57 Eiffil123
 
18.02.19
12:41
(55) ПБУ5 - это про материалы. Тут мы обсуждаем расчеты.
Но в целом конечно согласен, у бухгалтеров застарелое мышление - смотрят проводки, когда проводят документ. А когда месяц закрывают и перепроводят всё - там уже не смотрят. И в итоге после закрытия получается много ошибок.
58 Натуральный Йог
 
18.02.19
12:43
(57) Ты не понимаешь о чём мы тут говорим, начиная с того что МПЗ это не только материалы, и заканчивая онлайн взаиморасчётами в ERP
59 Dmitry1c
 
18.02.19
12:44
(31) разве это не решается делением отгрузки на два договора?
60 Вафель
 
18.02.19
12:45
(59) договор нельзя в тч выбрать
61 Dmitry1c
 
18.02.19
12:46
(60) ну. есессно с делением на документы.
62 LavSug
 
18.02.19
13:32
Все было прозаичнее...
Мне была поставлена задача: "Видишь в 60.01 есть Субконто Номенклатурные Группы? Ну вот оно должно заполняться, а оно пустое... А нам надо... Для чего? Ну чтобы отделять долги за расходные материалы и за сырье для производства, например... "
Я не посмотрел внимательно на план счетов и не увидел, что это субконто было пользователем добавлено... Ну и перетряхнул всю ERP, попутно разобравшись с еще парой моментов...
Потом, когда увидел, что в типовой ERP третьего субконто нет у этого счета, полез смотреть тексты запросов на формирование отражения документов...
Там видно, что Субконто3 = НЕОПРЕДЕЛЕННО без вариантов.
Так сделал вывод, что без внесения изменений в конфигурацию (про расширения умолчим) заполнить Субконто3 не представляется возможным.
Этот вывод верен?
63 Вафель
 
18.02.19
13:33
(62) Именно
64 jsmith82
 
18.02.19
13:54
Более того, я тебе скажу, что рег. учёт в ERP производен от упр. учёта, а значит в него вообще лезть не надо.
65 Nikoss
 
18.02.19
14:17
(64) в упр.учет нельзя лезть? а кудаж тогда можно?
66 Eiffil123
 
18.02.19
14:31
(58) что именно не понимаю в онлайн взаиморасчетах ERP? Поясните?
МПЗ - да, согласен, это не только материалы. Опять таки, к теме отношения не имеет.
67 Shur1cIT
 
18.02.19
14:32
(0) Думаю это бред...

есть регистр продажа с перечнем номенклатуры продажи, есть у этой номенклатуры группа, есть документ продажи в этом регистре по данному документу продажи ведуться взаиморасчеты.В чем проблема на основании данных этих регистров отчет нарисовать?
68 Натуральный Йог
 
18.02.19
14:33
(66) То что они не уезжают при закрытии месяца
69 Eiffil123
 
18.02.19
14:35
(68) никто никуда не уезжает, я про это не говорил.
70 Натуральный Йог
 
18.02.19
14:36
(69) "по концепции 1С ERP до закрытия месяца эти проводки вообще ничего не значат." Почему до закрытия проводки ничего не значат и почему начинают значить после?
71 Eiffil123
 
18.02.19
14:37
(67) проблема в том, что по оборотному регистру собираются обороты. А по взаиморасчетам нужно видеть в т.ч. сальдо.
Судя по тому, что сальдо хотят видеть в ОСВ по счету, то еще нужна привязка этого сальдо к счету расчетов.
72 jsmith82
 
18.02.19
14:43
(65) в бух нельзя, имелось в виду
73 Shur1cIT
 
18.02.19
14:43
(71) Хорошо по другому напишу.
Есть регистр по взаиморасчетам, в нем есть реализация далее соединяемся с оборотным продажным регистром этой самой реализацией для "расшивровки" данной суммы и всё.
74 Eiffil123
 
18.02.19
14:43
(70) потому что одним из преимуществ платформы 1С является возможность ввода документов "задним числом". В конце месяца при закрытии документы выстроены не в хронологическом порядке, что влияет например на корректность зачета авансов или на себестоимость списанных материалов. Получается, что бухгалтер, проводящий документ сегодня и смотрящий на одни проводки, может получить совершенно другой результат по этому же документу после закрытия месяца.
75 Eiffil123
 
18.02.19
14:45
(73) ничего не всё. А где банковские документы? и как понять, какая строка из регистра продаж закрыта, если например документ частично оплачен?
76 Shur1cIT
 
18.02.19
14:54
(75) бухи хотят каждую сумму (платежку) разносить по номенлатурной группе??? взаиморасчеты в разрезе неё вести? они не рехнуться??? еще и взаиморасчеты в рамках одного документа взаиморасчета корректировать (в разрезе номенклатурной группы)?
думаю тут не плане счетов мутить нужно, а на регистрах, или отдельный регистр мутить чтобы "базу не курочить" или с регистром "РасчетыСПоставщикамиПоДокументам" , "РасчетыСКлиентамиПоДокументам" мутить
77 Shur1cIT
 
18.02.19
14:57
(75) и зачем им знать что закрыто что нет? клиент оплатил например 50% он что сообщает я вам олатил за первую и вторую позицию в накладной?
78 Shur1cIT
 
18.02.19
15:04
(77) нужно понять что они хотят, как с этим работь, и самое главное для чего им это.
79 Eiffil123
 
18.02.19
17:38
(77) да. из реальной практики. так и есть.
А отдельный регистр к сожалению мутить не получится, т.к. нужно эти объекты расчетов учитывать при зачете аванстов. это тоже проходили, уговаривали 5 человек. не удалось.
80 Nikoss
 
19.02.19
14:17
(79) [не удалось] или не стал делать?
как аргументировал?
81 Вафель
 
19.02.19
14:18
частичные оплаты можно пропорционально делить. без всякой ручной работы
82 Натуральный Йог
 
19.02.19
14:19
(81) Тогда проще в отчётах остатки задолженности пропорционально делить
83 Вафель
 
19.02.19
14:22
(82) пропрционально чему? и где брать список НД для отчетов?
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший