Имя: Пароль:
1C
1С v8
Признак учета "Валютный"
0 burnylpc
 
12.03.19
12:03
Прошу, подскажите!

Вопрос: Был счет 76,02 не валютный, его сделали валютным (каким он и должен быть). Но теперь в проводках не стоит валюта.

Как расставить валюту? Перепровести ВСЕ документы? Есть ли (вдруг) еще какое-то решение?

Документов очень много (

----
ERP 2.4.6.174
1 ДенисЧ
 
12.03.19
12:17
Выбрать все документы, создать набор записей, установить отбор прочитать - установить валюту - записать
2 toxa01001
 
12.03.19
12:19
Использовать для претензий в валюте счет 76.22
3 xxTANATORxx
 
12.03.19
12:19
1.Движения перезаписать через наборы записей
2.Если нужно править реквизиты документа, то с флагом .Загрузка = Истина
4 xxTANATORxx
 
12.03.19
12:19
(2)+10500 и вернуть все в зад
5 Вафель
 
12.03.19
12:21
рублевые и валютные опреации должны быть на РАЗНЫХ счетах
6 burnylpc
 
12.03.19
13:37
Всем спасибо!  Будем думать.
7 RayCon
 
12.03.19
23:39
(6) В продолжение (5):

>рублевые и валютные операции должны быть на РАЗНЫХ счетах

Более корректно говорить об учете по бухгалтерских счетам согласно валюте взаиморасчетов в договоре.

Добавлю, что типовые конфигурации 1С, как правило, поддерживают 3 из 5 типов взаиморасчетов:

Поддерживаются:
1. Валюта цены = валюте платежа = рублю - рублёвые счета в плане счетов.
2. Валюта цены = валюте платежа = иностранной валюте - валютные счета в плане счетов.
3. Валюта цены - иностранная, валюта платежа - рубль - у.е.'товые счета в плане счетов.
Валюта цены - это и будет валюта взаиморасчетов по договору.

Не поддерживаются:
4. Валюта цены - одна иностранная =/= валюте платежа - другой иностранной.
3. Валюта цены - рубль, валюта платежа - иностранная.
В последних двух случаях придётся в справочнике "Договоры" создавать 2 договора: в валюте цены и в валюте платежа, а потом, когда дебиторская и кредиторская задолженности разойдутся, делать между ними взаимозачет документом "Корректировка долга".

Соответственно, если договоров много, надо сначала сделать их ревизию исходя из вышесказанного, потом рассортировать договоры по учетным счетам, и только после этого писать обработки по переброске с одних счетов на другие.
8 hhhh
 
13.03.19
07:03
(7) но это всё не относится к счету 76.
9 RayCon
 
13.03.19
11:41
(8) Высказывание слишком категорично, чтобы быть верным. Может, прежде, чем писать, стоит посмотреть на субсчета счета 76?..
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший