Имя: Пароль:
1C
1С v8
Признак учета "Валютный"
,
0 burnylpc
 
12.03.19
12:03
Прошу, подскажите!

Вопрос: Был счет 76,02 не валютный, его сделали валютным (каким он и должен быть). Но теперь в проводках не стоит валюта.

Как расставить валюту? Перепровести ВСЕ документы? Есть ли (вдруг) еще какое-то решение?

Документов очень много (

----
ERP 2.4.6.174
1 ДенисЧ
 
12.03.19
12:17
Выбрать все документы, создать набор записей, установить отбор прочитать - установить валюту - записать
2 toxa01001
 
12.03.19
12:19
Использовать для претензий в валюте счет 76.22
3 xxTANATORxx
 
12.03.19
12:19
1.Движения перезаписать через наборы записей
2.Если нужно править реквизиты документа, то с флагом .Загрузка = Истина
4 xxTANATORxx
 
12.03.19
12:19
(2)+10500 и вернуть все в зад
5 Вафель
 
12.03.19
12:21
рублевые и валютные опреации должны быть на РАЗНЫХ счетах
6 burnylpc
 
12.03.19
13:37
Всем спасибо!  Будем думать.
7 RayCon
 
12.03.19
23:39
(6) В продолжение (5):

>рублевые и валютные операции должны быть на РАЗНЫХ счетах

Более корректно говорить об учете по бухгалтерских счетам согласно валюте взаиморасчетов в договоре.

Добавлю, что типовые конфигурации 1С, как правило, поддерживают 3 из 5 типов взаиморасчетов:

Поддерживаются:
1. Валюта цены = валюте платежа = рублю - рублёвые счета в плане счетов.
2. Валюта цены = валюте платежа = иностранной валюте - валютные счета в плане счетов.
3. Валюта цены - иностранная, валюта платежа - рубль - у.е.'товые счета в плане счетов.
Валюта цены - это и будет валюта взаиморасчетов по договору.

Не поддерживаются:
4. Валюта цены - одна иностранная =/= валюте платежа - другой иностранной.
3. Валюта цены - рубль, валюта платежа - иностранная.
В последних двух случаях придётся в справочнике "Договоры" создавать 2 договора: в валюте цены и в валюте платежа, а потом, когда дебиторская и кредиторская задолженности разойдутся, делать между ними взаимозачет документом "Корректировка долга".

Соответственно, если договоров много, надо сначала сделать их ревизию исходя из вышесказанного, потом рассортировать договоры по учетным счетам, и только после этого писать обработки по переброске с одних счетов на другие.
8 hhhh
 
13.03.19
07:03
(7) но это всё не относится к счету 76.
9 RayCon
 
13.03.19
11:41
(8) Высказывание слишком категорично, чтобы быть верным. Может, прежде, чем писать, стоит посмотреть на субсчета счета 76?..
Независимо от того, куда вы едете — это в гору и против ветра!