Здравствуйте!
Возник вопрос при работе с интеркампани:
Если в УТ мы создаем документы передачи товаров помощником передачи товаров, то документы передачи формируются последним числом месяца, а при переносе в БП эти документы станут реализацией и поступлением и их даты будут также концом месяца.
Если это утверждение верно, то документы поступления с организации в БП будут сделаны позже чем документы реализации(контрагентам) этих товаров
Получается при проведении реализации(контрагенту), если не было товара в остатке, то 41 счет уйдет в минус по количеству, а при поступлении количество станет 0, а сумма будет равна сумме поступления
Соответственно возникает вопрос - это дело решается типовыми средствами?
Или просто изменить даты поступлений на начало месяца?
(1) теперь это уже никого не волнует. Всё считается окончательно при помощи корректировок в конце месяца. Поэтому на какие даты приходятся внутри месяца документы, всем абсолютно пофиг. Главное, чтобы они у вас находились внутри этого месяца.
Компьютеры — прекрасное средство для решения проблем, которых до их появления не было.