Добрый день. Конфа УПП 1.3
Бух решил с начала года вести 70 счет с разбивкой по сотрудникам. Но на конец предыдущего года висят остатки. Например, по сотруднику в расчетном листке задолженность за предприятием 20 тыр. на начало месяца января. На конец января задолженность погашена. Но в оборотке висит так будто ему переплатили эти 20 тыр.
Можно ли как-то это исправить?
Ввести первым января проводки вида Д 70 с заполненным субеонто К70 с незаполненным, получится на конец первого января остаток по пустому субконто 0, а все сальдо висит на правильной аналитике
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший