Имя: Пароль:
1C
1С v8
ERP Как перекинуть задолженность по 60.1 между подразделениями?
0 Джо-джо
 
25.07.19
08:31
Классика жанра. Купили с указанием одного Подразделения, оплатили по другому. Обе суммы на 60.1, но с разной аналитикой подразделений.
В док. Взаимозачёт задолженности Подразделений нет. Как перекинуть сумму между подразделениями кроме Операции?
1 Фрэнки
 
25.07.19
08:45
Нужно сторнировать прежний документ и ввести его заново. Или обматерить всех пользаков, зайти в режиме абсолютных прав исправить какие-то из ошибочно проведенных документов
2 Джо-джо
 
25.07.19
08:48
(1) Ага, и перезакрывать весь год) И уточнёнки подавать
3 vvspb
 
25.07.19
08:48
(1) Так, наверное, в закрытом периоде истоки проблемы. Кто ж его туда пустит? :(
4 vvspb
 
25.07.19
08:48
(2) а уточнёнки то откуда?
5 Джо-джо
 
25.07.19
08:49
(4) Перепроведёшь ПТиУ - поедет с/c
6 mikecool
 
25.07.19
08:51
(5) исправить движения не получается?
7 Джо-джо
 
25.07.19
08:53
(6) В этом и вопрос, как исправить.

Ручная корректировка проводок в документах?

В регистрах нет подразделений, они только в проводках
8 mikecool
 
25.07.19
08:55
(7) исправь там, где есть
можно программно поправить, раз перепроводить не планируется
9 mikecool
 
25.07.19
08:55
+8 руби с плеча, будь уже мужиком! )
10 Фрэнки
 
25.07.19
09:14
(7) конечно же ручная корректировка - а на кой еще нужны полные права и знания программиста?! Если в пользовательском режиме и перезакрытием всего, что полетит, то и без программиста обойтись можно.
.з.ы. Я же отчего говорю, что обматерить этих пользаков нужно, которые не смотрели вовремя куда проводили документы
11 Фрэнки
 
25.07.19
09:17
только начинай с того, что установкой флага ручных изменений или сторно (как там оно правильно зовется) запретишь изменение наборов записей регистров при нечаянной попытке перезаписи документа. Затем, как в движениях поправишь, в реквизитах документа тоже поправь, чтоб не вылезла нигде разница по аналитике в самый неподходящий момент.
12 Aleksey
 
25.07.19
09:17
(10) Переходите на БП там это реализовано. В смысле она закрывает по ФИФО без учета подразделения
13 Мимохожий Однако
 
25.07.19
09:20
(0) Каким документом регистрировали оплату?
14 Мимохожий Однако
 
25.07.19
09:21
(0) Период закрыт для "неправильного" документа?
15 Фрэнки
 
25.07.19
09:22
(12) ну это не ко мне :-)
могу перевести, но это если меня наймут на такое, а у меня и так полон огород всяких конфигураций на каких можно себя проявить.
16 Мимохожий Однако
 
25.07.19
09:25
ОФФ: А где неуловимый Джо-джо?
17 Джо-джо
 
25.07.19
09:43
(11) Так в том и прикол, что в регистрах взаиморасчётов Подразделений нет
18 Джо-джо
 
25.07.19
09:44
(13) Поступление безнал. ДС стало быть
19 Мимохожий Однако
 
25.07.19
09:44
(18) Исправить этот документ не хочешь?
20 shuhard
 
25.07.19
09:48
(0) текущую задолженность перебросить бух.операцией,
на учет подразделения на плане счетов не влияют
21 Джо-джо
 
25.07.19
10:12
(19) Хотел бы исправил)) Документов много и да, они в закрытом периоде.
22 Джо-джо
 
25.07.19
10:13
Хотя и понимаю что поступление дс на с/с не влияет
23 Джо-джо
 
25.07.19
10:13
Просто не хочу распутывать это клубок с начала года, а хотел раскидать текущий остаток на дату
24 shuhard
 
25.07.19
10:15
(23) ещё раз см. (20)
25 Джо-джо
 
25.07.19
10:16
(24) Ещё раз см (0)."кроме Операции" Операцией это ясен пень что можно.
26 Dmitry1c
 
25.07.19
10:53
1. Программно в режиме "ОбменДанными.Загрузка = Истина" меняешь реквизиты документа
2. Программно в режиме "ОбменДанными.Загрузка = Истина" меняешь значения измерений регистров расчетов с поставщиками
27 Dmitry1c
 
25.07.19
10:57
(26) регистра бухгалтерии, а не расчетов. действительно, (17) нет