|
КА2. Спецам по ККМ. В тексте чека почему-то "АВАНС" | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
realevgenius
05.08.19
✎
15:32
|
Приветствую, почтенные!
С ККМ особо не имел дела никогда. Но пришлось. Возился долго, подключил... В тексте чека на предпросмотре и когда ККМ печатает написано "АВАНС". Гл. бух говорит - это не правильно, ибо покупатель оплачивает текущую задолженность. Должно, мол, быть "Оплата" http://j-p-g.net/if/2019/08/05/0757479001565008010.jpg Я поглядел в отладчике, похоже на то, что писанину и сам текст формируется драйвером ККМ. Вместо реально ККм АТолл установил Эмулятор, который предоставляет конфиграция. Слова "Аванс" нету. Спецы, кто работает с ККМ - как правильно должно быть? От чего зависит "АВАНС" или "ОПЛАТА"? Необходимо подправить обработку "ПредпросмотрЧека" ? Спасибо! |
|||
1
piter3
05.08.19
✎
15:33
|
[Гл. бух говорит - это не правильно, ибо покупатель оплачивает текущую задолженность.] Слова,а в отчете что за цифирки?прмям задолженность
|
|||
2
realevgenius
05.08.19
✎
15:36
|
(1) Да, конечно... Покупатель набрал товара и уехал... Приехал через какое-то время с наличкой...
В принтскрине на форме заполнен реквизит "Оплата" = 1 руб. Предоплата = 0, это правильно |
|||
3
yzimin
05.08.19
✎
15:36
|
Судя по строке "Оплата от ИП..." - у вас не указан в ПКО объект расчетов
|
|||
4
ramzes_kg
05.08.19
✎
15:37
|
На всякий случай посмотри взаиморасчеты, объект взаиморасчетов стоит правильно в документе ПКО или накладная что там у тебя.
|
|||
5
piter3
05.08.19
✎
15:44
|
(2) Смотри отчеты,оплата без товара это "аванс"
|
|||
6
Garykom
гуру
05.08.19
✎
15:53
|
(5) Правильнее "оплата без долга" этот аванс.
Если в базе нет привязки к документу с товарами которые делают долг или его уменьшают (возврат в этом случае будет операция Расход вместо Приход денег) |
|||
7
Garykom
гуру
05.08.19
✎
15:54
|
(6)+ И нет долгов по неким документам старым, но не все конфы умеют находить долги не оплаченные документы.
|
|||
8
realevgenius
05.08.19
✎
15:57
|
Рассчеты по договору. В Расшифровке платежа стоит договор
http://j-p-g.net/if/2019/08/05/0258588001565009853.png |
|||
9
realevgenius
05.08.19
✎
15:59
|
(3) ПОкупатель - ИПшник... Берет товар, перепродает.. Платит то с р/с, то налом.
|
|||
10
yzimin
05.08.19
✎
16:02
|
(8) сделай в основании платежа твою отгрузку, объект расчетов - договор
|
|||
11
Garykom
гуру
05.08.19
✎
16:02
|
(9) Когда налом платит вы ПКО на основании реализации вводите а не просто так.
И не забудьте что РКО тоже на основании возврата. |
|||
12
realevgenius
05.08.19
✎
16:20
|
(10) Отгрузка уже сделана ранее... Позже - оплата
|
|||
13
ramzes_kg
05.08.19
✎
16:26
|
да и это.. Время документов посмотри, чтобы ПКО был после реализации.
|
|||
14
yzimin
05.08.19
✎
16:32
|
(12) твой ПКО ничего не знает об ранее сделанной отгрузке, сделай как (11) пишет
|
|||
15
realevgenius
05.08.19
✎
17:42
|
Если ПКО на основании реализации сделать - пишет товар...
Требуется, чтобы закрывал задолженность по договору... Если правильно понимаю: такой возможности нету? |
|||
16
Garykom
гуру
05.08.19
✎
17:44
|
Ну почему же сразу нету.
Есть конечно. Простой наймите программиста. |
|||
17
Garykom
гуру
05.08.19
✎
17:44
|
(16) *Просто
|
|||
18
realevgenius
05.08.19
✎
17:53
|
(16) Спасибо... Поправлю как нужно...
Спрашивал про типовую конфу |
|||
19
realevgenius
05.08.19
✎
17:53
|
По типовому функционалу все понятно...
Всем - спасибо! |
|||
20
realevgenius
07.08.19
✎
10:25
|
Еще вопрос по этой теме.
Документооборот следующий: Заказ клиента - Складской ордер - Реализация На основании Заказа клиента сделали Эквайринг - пробили чек. В чеке - Предоплата. Гл бух говорит - надо сделать закрытие этой предоплаты чеком. В документе Реализация есть "Оформить счет фактуру или Пробить чек". То есть если пробиваю чек - сч-фактура уже не может быть выписана. Вопрос: Как правильно закрыть Предоплату в чеке по Заказу клиента и при этом чтобы была еще и счет-фактура. |
|||
21
piter3
07.08.19
✎
10:31
|
||||
22
yzimin
07.08.19
✎
10:35
|
(20) Дайте ссылку на закон, где сказано, что надо одновременно выставить с-ф и выдать чек
|
|||
23
piter3
07.08.19
✎
10:37
|
(22) там гл.бух уборщица
|
|||
24
realevgenius
07.08.19
✎
10:39
|
(23) Спасибо за ссылку... Почитаю...
Они все - уборщицы... Здесь вопрос в том, что мне - не позволительно быть уборщицей... |
|||
25
piter3
07.08.19
✎
10:41
|
(24) А чего там читать,делай сф.И спрашивай у этой дамы,а что у вас розница или опт?
|
|||
26
realevgenius
07.08.19
✎
10:51
|
(25) Дело в том, что программа вроде бы правильно отрабатывает.
В Чеке, сделанном на основании Заказа - Предоплата 100%, затем в чеке, сделанном на основании Реализации - Полный расчет. То есть имеем чек на предоплату и зарывающий чек. Это правильно. Но, если в реализации пробить чек, то счет фактуру сделать уже нельзя. Теперь вопрос: Как покупатель будет возмещать НДС? По чеку... Это законно? Сейчас гуглю законы, чтобы подтвердить это или опровергнуть... |
|||
27
Garykom
гуру
07.08.19
✎
10:54
|
(25) Вот это вопрос так вопрос, особенно учитывая что в некоторых случаях розница легко может стать оптом уже после продажи, когда типа конечный покупатель взял и перепродал дальше.
|
|||
28
piter3
07.08.19
✎
10:54
|
(26) Покупатель физик?КАкое мать его возмещение?
(27)Ммм может,но пока ничего у него не ясно |
|||
29
gSha
07.08.19
✎
10:55
|
Покупатель может быть и не физик, а вот оплатить может физик ..
|
|||
30
realevgenius
07.08.19
✎
10:56
|
(27) У нас нет обособленных режимов. Всю реализацию признаем оптовой. Все идит по ОСНО. Спецрежимов (ЕНВД), которые требуют покупателя - физика, таких нет
|
|||
31
realevgenius
07.08.19
✎
10:57
|
(28) Все покупатель, считаем - юрики, рассчитывающие на возмещение НДС. Просто платить могут как из Кассы своей деньгами. Наличкой. или перечислением. Вот и рассматриваю ситуацию - что платят наличкой.
|
|||
32
yzimin
07.08.19
✎
11:08
|
(31) выставляешь с-ф и всё на этом
|
|||
33
Garykom
гуру
07.08.19
✎
11:10
|
(32) Угу и бумажку чтобы сами чек пробили по ККТ если наличкой или по карте
|
|||
34
Aleksey
07.08.19
✎
11:10
|
(31) Ну так ПКО и чек из ПКО, зачем вам чек из реализации?
|
|||
35
gSha
07.08.19
✎
11:15
|
типа это видимо второй .. о том что отгрузка случилась.
|
|||
36
realevgenius
07.08.19
✎
11:17
|
(34) По правилам должно быть 2 чека: 1 - на аванс. 2 - на отгрузку, закрытие этого аванса. Это - новые правила такие. Это в ФФД формата 1.1. Я что-то посмотрел, у нас похоже ФФД 1.0.5 - то есть с авансом, неавансом мудиться не надо будто...
Интересно, что такое формат ФФД? от чего он зависит? От драйверов ККМ? |
|||
37
gSha
07.08.19
✎
11:18
|
это протокол ..
|
|||
38
gSha
07.08.19
✎
11:19
|
ну типа, как откройте, убедитесь, наденьте , не используйте второй раз.
Тут такой же но посложнее и разработанный умными людьми в костюмах. |
|||
39
realevgenius
07.08.19
✎
11:24
|
||||
41
gSha
07.08.19
✎
11:27
|
я не спец, но наверное 1.05 ..
|
|||
42
realevgenius
07.08.19
✎
11:28
|
Буд-то 1.0.5 ? Его как-то обновить надо до 1.1. ? Или он сам обновится с новым релизом?
|
|||
43
gSha
07.08.19
✎
11:29
|
у меня вот телефон 3g почему то на лте не обновился ..
|
|||
44
realevgenius
07.08.19
✎
11:34
|
Чеки вот такие: левый сделан по Заказу клиента, правый - по Реализации
http://j-p-g.net/if/2019/08/07/0852449001565166779.jpg |
|||
45
Trotter
07.08.19
✎
11:35
|
судя по чеку ккм не прошита, какая прошивка ?
|
|||
46
gSha
07.08.19
✎
11:35
|
сумма без ндс это нормально ? или типа теста ?
|
|||
47
realevgenius
07.08.19
✎
11:51
|
(46) Как и где посмотреть прошивку ККМ? Позвонил ККМщикам... Говорят - версия 1.0.5
Без НДС - это не нормально... Буду поглядеть |
|||
48
gSha
07.08.19
✎
11:54
|
(47) там есть еще нюансы .. но если касса новая, то скорее всего у тебя все должно работать ..
пробей с ндс - если 20 пролезает и печатается безнал то значит все нормально. На старых прошивках (речь не по протокол) это не работало .. потом там что то еще менялось ... но я не слежу.. жду налоговую .. им же деньги не зря платят. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |