Бухгалтер сделала корректировку долга проведение взаимозачета 30.04.19, а 07.10.19 сделала корректировку записей регистров и отстарнировала этот документ полностью. Итог на 60 счете сальдо на конец периода красным. Как быть? Подскажите?
(0) Корректировкой правишь регистры. Для одного вида договора, это один регистр, для другого это первый и второй.
Бух. справку бухи сами смастерят и без корректировки :)