0
Nessty
24.03.20
✎
14:41
|
Здравствуйте всем! Переходим с КА1 на КА2.4, наконец-то закрыли январь в новой базе КА2.4.
Но так как на это потребовалось определенное время, то учет, естественно, ведется сейчас параллельно в двух базах - КА1 и КА2. Отчетность за январь и февраль сдана из КА1.
При сверке ОСВ за январь в двух базах, естественно, мы получили разные цифры по ключевым счетам 10, 20, 43, и как следствие, 90-е счета.
Чтобы иметь возможность вести учет в новой базе, хотелось бы иметь одинаковые (хоть примерно) остатки по указанным счетам.
Я думаю, что понимаю, откуда у нас взялась разница.
1. Разница в алгоритмах расчета разных баз.
2. Материалы в КА1 списываются в разрезе номенкл. групп на выпущенную продукцию, а в КА2 - в разрезе каждой номенклатуры. При этом мы еще имеем различия между спецификациями и фактически затраченными материалами.
Внимание, вопрос: стоит ли пытаться синхронизировать остатки по счетам 10, 20, 43? Если пытаться, то как? Корректировкой регистров? Но там столько регистров задействовано, с разной аналитикой и т.д. Глав. бух предложила проводки поправить, но я понимаю, что так точно не стоит делать.)
Вот и хотела спросить бывалых, была у кого-нибудь такая ситуация и что бы посоветовали делать?
Спасибо всем откликнувшимся.
|
|