|
Бух. учет: Обосновать использование счета "76.К" желательно через ПБУ | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Документовед
14.04.20
✎
15:24
|
Как обосновать бухгалтеру использование счета 76.К при корректировки реализации за прошлый год. Если можно со ссылкой на ПБУ.
|
|||
1
Aleksey
14.04.20
✎
15:25
|
ссылка на ИТС устроит?
|
|||
2
Документовед
14.04.20
✎
15:29
|
Смотря что там написано. Бух проводки в программе видит и считают "странными". Если просто показать проводки на это не обоснование.
|
|||
3
Aleksey
14.04.20
✎
15:32
|
||||
4
Aleksey
14.04.20
✎
15:34
|
По идеи если идет Увеличить объем реализации с изменением остатков склада
Проводки по налоговому учету оформляются отчетным периодом, в котором был создан исходный документ реализации. Это позволяет сформировать исправление к декларации по налогу на прибыль прошлого отчетного периода. Суммы отражаются исключительно в рамках налогового учета без формирования временных и постоянных разниц. Для отражения используются вспомогательные счета учета (задаются автоматически): счет 76.К «Корректировка расчетов прошлого» - фиксируется возникновение дополнительной выручки от клиента; счет 41.К «Корректировка товаров прошлого периода» - отражается необходимость корректировки товарных остатков на складе. В бухгалтерском учете результаты корректировки отражаются датой создания корректировочного документа. Закрытие корректировочных счетов (счета 41.К и 76.К) в налоговом учете выполняется в текущем отчетном периоде. Возникновение временных и постоянных разниц не фиксируется. |
|||
5
hhhh
14.04.20
✎
15:37
|
(4) он же спрашивает про бухучет, а не про налоговый.
|
|||
6
Aleksey
14.04.20
✎
15:37
|
(5) так может там проводки на ПР и ВР, мне отсюда не видно
|
|||
7
Aleksey
14.04.20
✎
15:38
|
был бы скрин с проводками, с датами и сумами, тогда можно было бы говорить предметно. А пока можно только догадываться
|
|||
8
Документовед
14.04.20
✎
15:39
|
(4) Т.е обосновать это тем, что нужно выделить такие расчеты для правильного составление декларации на Прибыль?
|
|||
9
Aleksey
14.04.20
✎
15:40
|
(8) да кто же его знает что там у тебя не так
|
|||
10
Aleksey
14.04.20
✎
15:42
|
Это частный случай когда было 4 штуки, а потом выяснили, что там не 4 а 8 штук, и выписали корректировку. И в этом случае получаеться что в прошлом году мы занизили налоговую базу, поэтому должны внести в декларацию изменения. А вот в бух учете ошибка исправляется в том периоде, когда ее обнаружили. Но повторяю это частный случай, когда по документам отгрузили меньше, чем факт
|
|||
11
Документовед
14.04.20
✎
15:44
|
(9) Что значит "не так"? Просто бух видит корректировку по текущему периоду и прошлому периоду и просит обосновать разницу проводок.
|
|||
12
Aleksey
14.04.20
✎
15:49
|
(11) На вкладке расчеты есть галка "Бухучет прошлого года закрыт для корректировки". Если ее поставить то левых проводок не будет
|
|||
13
Документовед
14.04.20
✎
15:49
|
(12) Ага. Вот только сам нашел.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |