Имя: Пароль:
1C
 
Вопрос по взаиморасчетам в УТ11
0 Somebody
 
11.05.20
12:25
Доброго времени суток.
Имеем - УТ 11.4. Некий клиент имеет задолженность на начало года, введенную док-том ввод начальных остатков задолженности клиентов, тип расчетного документа - Реализация клиенту, допустим, 50 000.
Проводится документ безналичной оплаты на те же 50 000 рублей, после чего в отчетах по взаиморасчетам вижу - конечное сальдо расчетов - ноль, но "их долг" -полтинник, и "наш долг" - полтинник.
В сводном виде хрен бы с ним, но эти 50 000 клиентского якобы долга показывает и во взаиморасчетам по срокам. То есть, то же самое - мы должны, и нам должны. Хотя никто никому не должен по сути.

Оплата не принимает во внимание документа типа Реализация клиенту (из ввода нач. остатков), не распределяет на него поступившую оплату. В случае обычной Реализации товаров и услуг все корректно.
Как с этим бороться ?
1 Velman
 
11.05.20
12:32
Договор, соглашение (смотря как ведете учет) совпадают?
2 Somebody
 
11.05.20
12:34
Договор совпадает.
3 Somebody
 
11.05.20
12:35
По договору учет сквозной. Разница видна, когда включаешь в отчете разворот по Расчетному документу. тогда видно, что на Нач. остатках сумма не уменьшается.
5 Dmitry1c
 
11.05.20
12:40
(0) в документе оплаты у тебя выбран этот же самый документ из начальных остатков (реализация клиенту) в качестве объекта расчетов?
6 Somebody
 
11.05.20
12:42
(5) в документе оплаты нет возможности выбрать документ такого типа !
7 Dmitry1c
 
11.05.20
12:44
(6) напишите в скайп dim-rudakov, интересно стало
8 Somebody
 
11.05.20
12:57
косяк с контрагентом . как-то они к одному Партнеру двух дублированных контрагентов присоединить сумели. конкретная проблема, да, ключи аналитики рулят.