|
Входящий ндс БП 3.0 при УСН в КУДиР
| ☑ |
0
Klesk
11.08.20
✎
13:37
|
УСН Доходы минус расходы , в документе Реализация указано Без НДС, в движениях по РС "Книга учета доходов и расходов (Раздел 1)" появляется входящий ндс
Может кто знает?
|
|
1
Aleksey
11.08.20
✎
13:37
|
Из поступления?
|
|
2
Klesk
11.08.20
✎
13:38
|
(1) т.е. смотрим товар если поступал с ндс, то это норм?
|
|
3
Aleksey
11.08.20
✎
13:41
|
Порядок признания расходов по НДС и по товару разные, поэтому он отдельно в книге болтается. Поэтому я его обычно не выделяю в приходе, чтобы голову не ломать норма или нет
|
|
4
Klesk
11.08.20
✎
13:45
|
а может разве на усн поступление быть с ндс?
|
|
5
ГоловуСломала
11.08.20
✎
13:51
|
|
|
6
ГоловуСломала
11.08.20
✎
13:54
|
|
|
7
Aleksey
11.08.20
✎
14:05
|
(4) Да
|
|
8
Aleksey
11.08.20
✎
14:08
|
По сути это имеет смысл только если планируете переход на ОСН, чтобы была возможность взять НДС по остаткам товара. В противном случае максимум мы включим НДС в расходы позже (не в момент поступления, а в момент отгрузки)
|
|
9
Klesk
11.08.20
✎
16:17
|
во общем посмотрел в поступлении, указано "НДС не выделять", в проводках РН "расходы при УСН", выделяется НДС, возможно из за этого, отписал буху пусть думает
поступления грузятся из УТ, может быть косяк в переписанных правилах
|
|
10
Aleksey
11.08.20
✎
16:47
|
(9) ну значит программа все делает правильно
|
|
11
Dmitry1c
12.08.20
✎
10:06
|
Коллеги, тот же вопрос.
Получается оба варианта правильные при УСН Д-Р?
1) Входящие накладные - можно НДС не выделять, в БП3 есть даже настройка в документе НДС "Не выделять"
2) Входящие накладные - можно НДС выделить, тогда они в КУДИР пойдут отдельной строкой
|
|
12
Dmitry1c
12.08.20
✎
10:10
|
А для УСН (Доходы) - просто не выделяем всегда НДС?
|
|
13
Dmitry1c
12.08.20
✎
10:10
|
Искал по законодательству, там куча всего противоречивого.
|
|
14
Джордж1
12.08.20
✎
10:38
|
(12)Смысла выделять никакого нет. По законодательству учет расходов вообще не нужен
|
|